Вы же продаете товар от имени своего предприятия, начисляете себе обязательства по НДС? Если да, то ГФС права, вы должны сдавать "Звіт про суми податкових пільг".LarisaM1977 писав:Тоже интересует этот вопрос...kop писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста. Предприятие реализует льготный товар по договору комиссии. Мы не являемся собственниками товара . Налоговая прислала письмо о том что мы должны сдавать отчёт 1-пп. Гфс разве права?...
Ни у кого такого нет?..
ОТЧЕТ ЛЬГОТЫ 1ПП
-
NTL
- Высший разум

- Повідомлень: 552
- З нами з: 15 грудня 2011, 02:46
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 174 рази
-
LarisaM1977
- Знаток
- Повідомлень: 11
- З нами з: 12 вересня 2018, 09:15
- Дякував (ла): 3 рази
Так наценки же нет... А пустой не сдается же?NTL писав:Вы же продаете товар от имени своего предприятия, начисляете себе обязательства по НДС? Если да, то ГФС права, вы должны сдавать "Звіт про суми податкових пільг".LarisaM1977 писав:Тоже интересует этот вопрос...kop писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста. Предприятие реализует льготный товар по договору комиссии. Мы не являемся собственниками товара . Налоговая прислала письмо о том что мы должны сдавать отчёт 1-пп. Гфс разве права?...
Ни у кого такого нет?..
-
NTL
- Высший разум

- Повідомлень: 552
- З нами з: 15 грудня 2011, 02:46
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 174 рази
Он не пустой. Просто льгота равна нулю. Заполняете гр.1,2,3,4,7,8. 5и6 - пустыеLarisaM1977 писав:Так наценки же нет... А пустой не сдается же?NTL писав:Вы же продаете товар от имени своего предприятия, начисляете себе обязательства по НДС? Если да, то ГФС права, вы должны сдавать "Звіт про суми податкових пільг".LarisaM1977 писав: Тоже интересует этот вопрос...
Ни у кого такого нет?..
-
ната2016
- Оракул

- Повідомлень: 234
- З нами з: 01 листопада 2016, 11:37
- Дякував (ла): 226 разів
- Подякували: 53 рази
Добрый день, коллеги!
Вопрос по отчету 1-ПП по прибыли
По итогам 2018 г получился Доход, но он меньше убытков прошлых лет
Мы перенесли убытки из прошл.лет и все равно остался в итоге убыток
Т.е. частично съели убыток
Прибыль была 308378,00*18%=55508,00
прописываем ее в отчете 1ПП в первой колонке 55508,00 , а во второй 55508*90%=49957,00?
А дата початку и закинчення? с 01,01,18 по 31,12,18???
Это пояснение Сумму посчитанной «убыточной» льготы отражают в графе «Сума податкових пільг»
Отчета в подграфе «усього», а в следующей подграфе «в тому числі з державного бюджету» указывают 90 % этой суммы
(разъяснение в категории 102.22 ЗІР). Поскольку согласно п.п. 2 ч. 2 ст. 29 БКУ в общем случае 90 % налога на прибыль
направляется в общий фонд Госбюджета (кроме налога на прибыль госпредприятий, зачисляемого в общий фонд Госбюджета
в полном объеме, и налога, определенного п. 18 ч. 1 ст. 64, п. 12 ч. 1 ст. 66 и п. 2 ч. 1 ст. 69 БКУ).
А отчет 1-ПП одинаковый и для НДС и для Прибыли?
Вопрос по отчету 1-ПП по прибыли
По итогам 2018 г получился Доход, но он меньше убытков прошлых лет
Мы перенесли убытки из прошл.лет и все равно остался в итоге убыток
Т.е. частично съели убыток
Прибыль была 308378,00*18%=55508,00
прописываем ее в отчете 1ПП в первой колонке 55508,00 , а во второй 55508*90%=49957,00?
А дата початку и закинчення? с 01,01,18 по 31,12,18???
Это пояснение Сумму посчитанной «убыточной» льготы отражают в графе «Сума податкових пільг»
Отчета в подграфе «усього», а в следующей подграфе «в тому числі з державного бюджету» указывают 90 % этой суммы
(разъяснение в категории 102.22 ЗІР). Поскольку согласно п.п. 2 ч. 2 ст. 29 БКУ в общем случае 90 % налога на прибыль
направляется в общий фонд Госбюджета (кроме налога на прибыль госпредприятий, зачисляемого в общий фонд Госбюджета
в полном объеме, и налога, определенного п. 18 ч. 1 ст. 64, п. 12 ч. 1 ст. 66 и п. 2 ч. 1 ст. 69 БКУ).
А отчет 1-ПП одинаковый и для НДС и для Прибыли?
-
FyDD
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3221
- З нами з: 22 лютого 2013, 03:48
- Дякував (ла): 2480 разів
- Подякували: 759 разів
Формы Нова Звитна не существует ?
Правильно ли я понимаю, что если допущена ошибка в 1ПП за год --надо просто пересдать отчет пока есть время ?
Правильно ли я понимаю, что если допущена ошибка в 1ПП за год --надо просто пересдать отчет пока есть время ?
-
FyDD
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3221
- З нами з: 22 лютого 2013, 03:48
- Дякував (ла): 2480 разів
- Подякували: 759 разів
-
Аурелия
- Высший разум

- Повідомлень: 653
- З нами з: 21 грудня 2017, 11:12
- Дякував (ла): 170 разів
- Подякували: 332 рази
FyDD писав:Формы Нова Звитна не существует ?
Правильно ли я понимаю, что если допущена ошибка в 1ПП за год --надо просто пересдать отчет пока есть время ?
все написано относительно отчетного года, а вот не за двоится ли отчет в дфс, если подать тот же отчет исправленный в предельные строки не уверена, лучше звонить на горячую линию...
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як хто рахує пільгу з ПДВ при експорті виробленої продукції? Що саме віднімати від обсягів постачання? Як реально вирахувати усі придбання саме для виробництва продукції, яка експортується, якщо у нас не лише експорт? Я протягом року взагалі нічого не віднімала, просто суму експортних операцій *20%. Ніхто нічого не питав. А ось за рік тепер задумалася, як зробити?
- Ребекка
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 4268
- З нами з: 28 лютого 2012, 05:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7198 разів
- Подякували: 2402 рази
Zh писав:Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як хто рахує пільгу з ПДВ при експорті виробленої продукції? Що саме віднімати від обсягів постачання? Як реально вирахувати усі придбання саме для виробництва продукції, яка експортується, якщо у нас не лише експорт? Я протягом року взагалі нічого не віднімала, просто суму експортних операцій *20%. Ніхто нічого не питав. А ось за рік тепер задумалася, як зробити?
Ребекка писав:Zh писав:Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як хто рахує пільгу з ПДВ при експорті виробленої продукції? Що саме віднімати від обсягів постачання? Як реально вирахувати усі придбання саме для виробництва продукції, яка експортується, якщо у нас не лише експорт? Я протягом року взагалі нічого не віднімала, просто суму експортних операцій *20%. Ніхто нічого не питав. А ось за рік тепер задумалася, як зробити?
Та я все це читала неодноразово. Як на практиці виділити ці придбання? У нас не експорт товарів, а власна вироблена продукція. Загальновиробничі витрати розподіляються на всю продукцію, яка експортується, та на ту, яка продається в Україні. Як реально можна витягнути лише те, що стосується експорту?