Корректировка НН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2195
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 1041 раз

Повідомлення IRINAST »

SSV писав:Добрый день! У меня такой вопрос: в августе 2014г. была отгрузка импортного товара, НН в ЕРПН не зарегистрировали. Теперь идет возврат части товара, РК по этой НН не получается зарегистрировать, пишет - не найден документ-основание. Как лучше поступить в данной ситуации? Зарегистрировать НН 2014г. и сразу к ней РК? будут ли какие-то штрафы?
Интересно, а покупатель показал Вашу НН в отчете за 2014 год?

MILANA
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 511
З нами з: 06 грудня 2012, 05:50
Дякував (ла): 230 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення MILANA »

регистрирую корректировку за 30.09
в медке появляется окошко "оперить период реестрации"
выбирать сентябрь или октябрь?

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2195
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 1041 раз

Повідомлення IRINAST »

MILANA писав:регистрирую корректировку за 30.09
в медке появляется окошко "оперить период реестрации"
выбирать сентябрь или октябрь?
Если РК 30.09. то конечно сентябрь выбираете

SSV
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 193
З нами з: 02 квітня 2015, 08:35
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 107 разів

Повідомлення SSV »

Nadiy писав:
SSV писав:Добрый день! У меня такой вопрос: в августе 2014г. была отгрузка импортного товара, НН в ЕРПН не зарегистрировали. Теперь идет возврат части товара, РК по этой НН не получается зарегистрировать, пишет - не найден документ-основание. Как лучше поступить в данной ситуации? Зарегистрировать НН 2014г. и сразу к ней РК? будут ли какие-то штрафы?
якщо пн на імпорт, тобто містить коди уктезд, то у 2014 вона підлягала обов"язковій реєстрації
да, я знаю, поэтому и вопрос про штрафы ( предыдущий бух не зарегил).

SSV
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 193
З нами з: 02 квітня 2015, 08:35
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 107 разів

Повідомлення SSV »

IRINAST писав:
SSV писав:Добрый день! У меня такой вопрос: в августе 2014г. была отгрузка импортного товара, НН в ЕРПН не зарегистрировали. Теперь идет возврат части товара, РК по этой НН не получается зарегистрировать, пишет - не найден документ-основание. Как лучше поступить в данной ситуации? Зарегистрировать НН 2014г. и сразу к ней РК? будут ли какие-то штрафы?
Интересно, а покупатель показал Вашу НН в отчете за 2014 год?
да, показали.
я так понимаю, что просто убрали коды в НН, возврат не планировали.

решила НО не снимать.

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

SSV писав:
Nadiy писав:
SSV писав:Добрый день! У меня такой вопрос: в августе 2014г. была отгрузка импортного товара, НН в ЕРПН не зарегистрировали. Теперь идет возврат части товара, РК по этой НН не получается зарегистрировать, пишет - не найден документ-основание. Как лучше поступить в данной ситуации? Зарегистрировать НН 2014г. и сразу к ней РК? будут ли какие-то штрафы?
якщо пн на імпорт, тобто містить коди уктезд, то у 2014 вона підлягала обов"язковій реєстрації
да, я знаю, поэтому и вопрос про штрафы ( предыдущий бух не зарегил).
Якщо платник податку після 1 січня 2015 року складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, складеної до 1 січня 2015 року, на суму податку на додану вартість, що не перевищувала 10 тис.грн. та не підлягала реєстрації в ЄРПН, і сума податку після проведення коригування не досягає обсягу 10 тис.грн., то такі розрахунок коригування та податкова накладна реєстрації в ЄРПН не підлягають. При цьому такий розрахунок коригування може бути складено платником податку у паперовій формі та включено до податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період, на який припадає дата складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування, складений у паперовій формі, може бути включений покупцем до складу податкового кредиту відповідного звітного періоду.

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmi ... 63549.html

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

Подскажите, пожалуйста, делаю впервые корректировку к НН.
Покупатель вернул нам товар, регистрирую РК, мне нужно ставить галочку "Подлежит регистрации в ЕРНН покупателем"?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4194
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 682 рази
Подякували: 1964 рази

Повідомлення Маруся10 »

blize писав:Подскажите, пожалуйста, делаю впервые корректировку к НН.
Покупатель вернул нам товар, регистрирую РК, мне нужно ставить галочку "Подлежит регистрации в ЕРНН покупателем"?
минусовую регистрирует контрагент

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

blize писав:Подскажите, пожалуйста, делаю впервые корректировку к НН.
Покупатель вернул нам товар, регистрирую РК, мне нужно ставить галочку "Подлежит регистрации в ЕРНН покупателем"?
так, ставите галочку,підписуєте і відправляєте покупцю

yurch.svetlana
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 11 вересня 2015, 12:08
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення yurch.svetlana »


подскажите пожалуйста как правильно поступить:
Компания-продавец

17.09.2015 была предоплата за товар на сумму 10 тыс.грн. Зарегистрирована НН на сумму 10 тыс.грн.

03.10 Компании вернули товар на сумму 3тыс.грн.
05.10. Компания вернула деньги в сумме 5 тыс грн. (3тыс грн. за товар, который вернули и 2тыс.грн - за товар, который не был поставлен.)
Как правильно теперь сделать РК?
Могу ли я составить РК 05.10. и отобразить в РК две даты?
03.10- причина корректировки -возврат товара на сумму 3 тыс.грн
05.10 - причина корректировки- возврат средств на сумму 2 тыс.грн.?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”