ЕЕЕ писав:Подскажите, пожалуйста если мой поставщик вовремя не зарегистрировал нн , из-за перерасчета лимита регистрации в начале августа, я теперь не могу включить эту нн в 07 месяц ? И второй вопрос можно ли мне сейчас зарегистрировать нн на неплатныка за 07 месяц. СпасибоИзвините,если вопрос уже звучал.
1.тільки у серпні
2.можна реєструвати
уточніть дату виписки і дату реєстр пн отриманих
Доброго дня ! Підкажіть будь -ласка. У липні місяці мені були поставки товарів без ПДВ. Раніше ми цю суму в декларації показували в р.10,2. Як зараз відображати ??? Дякую#blush#
barash_vn писав:Доброго дня ! Підкажіть будь -ласка. У липні місяці мені були поставки товарів без ПДВ. Раніше ми цю суму в декларації показували в р.10,2. Як зараз відображати ??? Дякую#blush#
barash_vn писав:Доброго дня ! Підкажіть будь -ласка. У липні місяці мені були поставки товарів без ПДВ. Раніше ми цю суму в декларації показували в р.10,2. Як зараз відображати ??? Дякую#blush#
barash_vn писав:Доброго дня ! Підкажіть будь -ласка. У липні місяці мені були поставки товарів без ПДВ. Раніше ми цю суму в декларації показували в р.10,2. Як зараз відображати ??? Дякую#blush#
не відображати зовсім
Як це не відображати зовсім???? #swoon#
2. Особливості заповнення Розділу ІІ декларації "Податковий кредит".
Всі суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг починаючи з 01.07.2015, відображаються в розділі ІІ податкової декларації з податку на додану вартість:
в рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20 %;
в рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 7 %;
в рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 %.
Враховуючи те, що застосування пільгового режиму оподаткування (звільнення від ПДВ) до операцій із ввезення товарів на митну територію України не змінилося, порядок відображення операцій із ввезення товарів на митну територію України в рядку 12 не змінюється.
Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу ІІ декларації не заповнюються.
aLisa1910 писав:Народ, кто сдал деку и поставил в ряд. 20.2 строчку 11 вытяга. Сума с 11 строчки ушла или там есть? Не могу понять логики этих действий. В Порядке указано, что:
8) рядок 20.2 передбачений для відображення суми залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку збільшено розмір суми податку, визначеної пунктом 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/ розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Рядок 20.2 заповнюється в звітному (податковому) періоді, в якому було здійснено таке збільшення.
Значення рядка 20.2 відповідає значенню рядка 27;
В порядке заполнения Деки указано, что вместе с 20.2 нужно заполнить ст. 27.
Обьясните, зачем всё это?
А Письмо имеет высшую силу нежели Порядок?
Когда у нас будет к оплате, тогда и спишут с строки 11 и чего не хватает с строчки 1.
Строка 11 это же не "суми залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів", а деньги, переплата?