даMILANA писав:так ,накладные после 15.09 можем регить до 15.10?
ничего не делатьMILANA писав: и еще в реестре получилася сбой нумерации ,№ нескольких накладных одинаковы но дата выписки разная..что делать?
даMILANA писав:так ,накладные после 15.09 можем регить до 15.10?
ничего не делатьMILANA писав: и еще в реестре получилася сбой нумерации ,№ нескольких накладных одинаковы но дата выписки разная..что делать?
в сентябрь никак. Вам уточненку за август подавать надо и штраф платить. А дека сентября так и будет минусовойirina201509 писав:Здравствуйте! Подскажите как быть. 31.08 поступили 1 200 000,00 от заказчика (неплательщика НДС) аванс за выпол. работы. В декларации ндс за август эта сумма не учтена в НО. И не зарегистрирована НН. Что делать? Как правильно эту сумму отобразить в декларацию за сентябрь? Т.к.без этой суммы декларация за сентябрь получается с минусом.
нет. к октябрьской деке это отношения иметь не будет. хотя составление уточненки - период октябрь, но уточняемый период - августirina201509 писав:Получаеться, что эта сумма по уточненке попадет в октябрьскую деку? (я первый раз сталкиваюсь с такой ошибкой)
обязательно регистрируйте и обязательно - до подачи УР.irina201509 писав:А НН стоит сейчас регистрировать?
пп. 198,6READYN писав:Может кто-то бросить ссылку на нормативку, где указано, что если
нн зарегистрирована с нарушением сроков, то включается в кредит в периоде регистрации.
не могу вспомнить, где это описано...
198.6READYN писав:Может кто-то бросить ссылку на нормативку, где указано, что если
нн зарегистрирована с нарушением сроков, то включается в кредит в периоде регистрации.
не могу вспомнить, где это описано...
Повернутись до “Податкова накладна”