*Людок* писав:а зачем морочить голову и не показывать кредит, тем более если он зарегистрирован?
у меня через месяц то + то -, и все равно сдаю
люди вон по году из месяца в месяц минус переносят
ПС на удивление квитанции просто летаю#smile3#
Да хотя бы потому, что никто не знает, как правильно заполнять в этом месяце расчудесный дод.2. Зачем играть в угадайку, если можно обойтись без этого и сдать пустышку? #wink#
так поймите сегодня дод 2, завтра еще что нибудь придумают
elena_ma писав:А не вовремя зарегистрированные ( накл.за август-декабрь зарегистрированы в январе) я могу включать в январь без уточненки, просто Дод.5?
Добрый день, подскажите, заполняю новую НДС деку и приложения к ней. В январе 1 выписанная НН на неплательщика (10000...) и 2 полученные НН от поставщиков и 1 РК от поставщика с минусом. Правильно ли я заполняю:
в деке только строки 1.1, 9, и 10.1, 12, 17 и 18.
в приложение 1 только раздел 2 по входящему РК
в приложении 5 раздел 1 строку по 1000... и раздел 2 по двум входящим НН
#clamping#
Коллеги, помогите советом,
Сегодня сдала деку по НДС, но через пару часов пришлось сдать Нову звитну. Вытяг перед подачей не сделала и сумма в окошечке осталаь из предыдущей деки. А тут оказалось, что за 20 минут до подачи Новой звитной поставщик мне зарегистрировал НН. И соответсвенно сумма в окошечке в Новой звитной неправильная. Надо ли опять пересдавать декларацию?
Тюша писав:
Ну зачем же, вы ссылку читали? Можете включать в течение года.
Ссылка как-то не сразу появилась
Даже не знаю... Думала, кто-то может уже так делал? Может быть включена - это да, только вопрос - каким образом? УР или как раньше, просто вписываем в дод.5 ?
В ресурсах: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=482676
как раз ответ на ваш вопрос.
"марта
Здравствуйте,Уважаемая редакция. В январе 2016р получается отрицательное значение по НДС.Можно ли не показать налоговый кредит по некоторым НН,а показать их в декларации последующих месяцев.
…
Да, можно, без проблем.
«У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної».
(198.6 НКУ)"
но, к сожалению, ни здесь ни в консультациях - нигде не говорится как включать
- через уточненку
- через деку стр. 10.1 ???
или по любому ?
в каждой гни по своему
Кэт писав:
Кто знает, когда для 1С -Предприятие 7.7 для Украины выйдет новая регламентированная отчетность по НДС ??? Осталось не так много времени до окончания срока сдачи!!!!!#g_cray2#
Обычно они не торопятся...(((((
Коллеги, милые, как выходите из положения или ждёте, что появится для 1С -Предприятие 7.7 для Украины новая регламентированная отчетность по НДС ?? У меня тоже семёрка. Неужели вся Украина уже на 8-ку перешла ?
1-с-ники хотят всех выдавить на 1С8
поэтому обновления 1С7 давно делаются по остаточному принципу и в последний момент
я решил набрать вручную, т.к. у меня мало строк
Ksena_K писав:Коллеги, помогите советом,
Сегодня сдала деку по НДС, но через пару часов пришлось сдать Нову звитну. Вытяг перед подачей не сделала и сумма в окошечке осталаь из предыдущей деки. А тут оказалось, что за 20 минут до подачи Новой звитной поставщик мне зарегистрировал НН. И соответсвенно сумма в окошечке в Новой звитной неправильная. Надо ли опять пересдавать декларацию?
Баба Яга* писав:
Даже не знаю... Думала, кто-то может уже так делал? Может быть включена - это да, только вопрос - каким образом? УР или как раньше, просто вписываем в дод.5 ?
я переношу НН регулярно, никаких УРов не подаю, т.к выше писала Тюша, у нас есть право на вл. в НК 365 дней
Уже голова идёт кругом!Подскажите, у меня минус образовался в январе 2016,как заполнить Дод 2 в этом случае,может у кого-то есть какая-то статья, т.к. везде я нахожу статьи где описывают переходящий минус с прошл.года..#search#