Крім платників єдиного податку, ви ж на 3 групі. Реєструватись платником ПДВ не потрібноLyuda77 писав:Всем добрый день, помогите с вопросом,,,, ООО на едином налоге 3 группа не плательщик НДС, переступила порог (181.1. У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи.) - ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО СВИДЕТЕЛЬСТВО НДС? или это по усмотрению???
О регистрации плательщиком НДС
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
Усім доброго вечора! допоможіть з реєстрацією платника ПДВ. Підприємець загальник 14.12.15 перевищив 1000000грн. Заяву мав подати до 11.01.16року. Подали 12.01.16року. З якого періоду рахувати Податкові зобовязання:з 11.01.16 чи ще за грудень.
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів
-
- Знаток
- Повідомлень: 24
- З нами з: 13 червня 2013, 13:56
- Дякував (ла): 5 разів
Доброго дня. Таке питання: ТОВ на загальній системі хоче зареєструватися платником ПДВ за власним бажанням, копії яких документів потрібно додати до заяви і за який період?
Предприятие-плательщик налога на прибыль без ндс и обязательная регистрация плательщиком НДС
Есть предприятие, занимающееся обслуживанием бюджетных организаций (оказание услуг, продажа товаров) - плательщика налога на прибыль 18% (без НДС).
В ноябре-декабре 2015 бюджетом стали активно оплачиваться товары и услуги и произошло превышение лимита в 1млн.
Теперь, я так понимаю, необходимо подавать на обязательный НДС, но превышение произошло в конце ноября ( по оплатам), а отгрузки товаров и закрытие актов длится ещё и сейчас.
Что теперь можно сделать что бы и предприятие не бросать и не платить 20% (НДС) на все полученные в декабре деньги?
И вообще что-либо можно ещё сделать или бегом избавляться от предприятия?
Есть предприятие, занимающееся обслуживанием бюджетных организаций (оказание услуг, продажа товаров) - плательщика налога на прибыль 18% (без НДС).
В ноябре-декабре 2015 бюджетом стали активно оплачиваться товары и услуги и произошло превышение лимита в 1млн.
Теперь, я так понимаю, необходимо подавать на обязательный НДС, но превышение произошло в конце ноября ( по оплатам), а отгрузки товаров и закрытие актов длится ещё и сейчас.
Что теперь можно сделать что бы и предприятие не бросать и не платить 20% (НДС) на все полученные в декабре деньги?
И вообще что-либо можно ещё сделать или бегом избавляться от предприятия?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
В ПКУ сказано "181.1. У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, .... нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість)...."berserk писав:Предприятие-плательщик налога на прибыль без ндс и обязательная регистрация плательщиком НДС
Есть предприятие, занимающееся обслуживанием бюджетных организаций (оказание услуг, продажа товаров) - плательщика налога на прибыль 18% (без НДС).
В ноябре-декабре 2015 бюджетом стали активно оплачиваться товары и услуги и произошло превышение лимита в 1млн.
Теперь, я так понимаю, необходимо подавать на обязательный НДС, но превышение произошло в конце ноября ( по оплатам), а отгрузки товаров и закрытие актов длится ещё и сейчас.
Что теперь можно сделать что бы и предприятие не бросать и не платить 20% (НДС) на все полученные в декабре деньги?
И вообще что-либо можно ещё сделать или бегом избавляться от предприятия?
Надходження коштів поділіть на 1,2. Може буде менше за 1 млн.
А при закритті підприємства вас все одно змусять заплатити ПДВ з суми перевищення, та ще й штрафи накладуть.
Спасибо!Татьяна ТС писав:В ПКУ сказано "181.1. У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, .... нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість)...."berserk писав:Предприятие-плательщик налога на прибыль без ндс и обязательная регистрация плательщиком НДС
Есть предприятие, занимающееся обслуживанием бюджетных организаций (оказание услуг, продажа товаров) - плательщика налога на прибыль 18% (без НДС).
В ноябре-декабре 2015 бюджетом стали активно оплачиваться товары и услуги и произошло превышение лимита в 1млн.
Теперь, я так понимаю, необходимо подавать на обязательный НДС, но превышение произошло в конце ноября ( по оплатам), а отгрузки товаров и закрытие актов длится ещё и сейчас.
Что теперь можно сделать что бы и предприятие не бросать и не платить 20% (НДС) на все полученные в декабре деньги?
И вообще что-либо можно ещё сделать или бегом избавляться от предприятия?
Надходження коштів поділіть на 1,2. Може буде менше за 1 млн.
А при закритті підприємства вас все одно змусять заплатити ПДВ з суми перевищення, та ще й штрафи накладуть.
В ноябре произошло превышение (по оплатам)... поделил, но все равно превышение. Однако, вычитал, что в 2015 изъята норма относительно того, что датой получения дохода при продаже товаров (выполнении работ, предоставлении услуг) с оплатой за счет бюджетных средств является дата поступления таких средств на текущий счет плательщика налога или дата получения соответствующей компенсации в любом другом виде, включая уменьшение задолженности такого плательщика налога по его обязательствам перед таким бюджетом. Такие доходы будут признаваться в общем порядке.
Я так понял, что дата получения дохода в данном случае является отгрузка товара (выполнение работ), т.е. дата подписания расходных накладных (актов).
Правильно ли это? а то у меня оплаты прошли в ноябре, а отгрузки уже были сделаны в декабре (по договорам до 31/12/2015).
И если это так, то мне нужно было зарегистрироваться до 10/01/2016? а если я пропустил этот срок, то какие санкции мне грозят?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 653
- З нами з: 20 січня 2012, 04:24
- Дякував (ла): 240 разів
- Подякували: 509 разів
Есть ли на форуме бухгалтера, имеющие счастье обслуживаться в Святошинском районе г.Киев? Очень нужна ваша консультация именно по этой налоговой. А еще больше нужна будет помощь (за вознаграждение,естественно).
-
- Ученик
- Повідомлень: 7
- З нами з: 23 квітня 2015, 20:15
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 3 рази
Добрый день. Вопрос такой:
В 2015 г. перешли на единый налог, аннулировав св-во плательщика НДС. Сейчас превышен порог 5 млн., переходим на общую систему + регистрация плательщиком НДС. В пункте 6 заявления 1-ПДВ есть графа "Реєстрація платником податку здійснюється вперше" В моем случае что нужно поставить Да или Нет.
Боюсь ошибиться, из-за неправильно поставленной галочки завернут заявление.
В 2015 г. перешли на единый налог, аннулировав св-во плательщика НДС. Сейчас превышен порог 5 млн., переходим на общую систему + регистрация плательщиком НДС. В пункте 6 заявления 1-ПДВ есть графа "Реєстрація платником податку здійснюється вперше" В моем случае что нужно поставить Да или Нет.
Боюсь ошибиться, из-за неправильно поставленной галочки завернут заявление.
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1931 раз
- Подякували: 6619 разів
- Контактна інформація:
Нет.Мария Ч-ова писав:Добрый день. Вопрос такой:
В 2015 г. перешли на единый налог, аннулировав св-во плательщика НДС. Сейчас превышен порог 5 млн., переходим на общую систему + регистрация плательщиком НДС. В пункте 6 заявления 1-ПДВ есть графа "Реєстрація платником податку здійснюється вперше" В моем случае что нужно поставить Да или Нет.
Боюсь ошибиться, из-за неправильно поставленной галочки завернут заявление.