НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015
-
LenchikSin
- Знаток
- Повідомлень: 10
- З нами з: 18 серпня 2015, 17:11
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 3 рази
Добрый вечере! Подскажите, есть народ кому "АВИАС" не регистрируют налоговые накладные????? У меня с 01 июля ни одной #wall# Если да, то что предпринимаете??
-
новичок89
- Мастер

- Повідомлень: 60
- З нами з: 03 лютого 2015, 16:24
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 4 рази
помогите плиз!!! у меня строка 25.1 в июне была 50 тыс.,Мы заплатили ровно 50.И их списали.А в 11 строке стоит сумма которую нам вернули со старого ндс счёта 10 тыс. .И она осталась и в графе 11=графе 1. Но почему я должна отнять 50-10.У меня за июнь эта сумма никак не учлась в оплате июньской декларации. Эта переплата остается.все равно разницу нужно отображать в графе 20,2 деки??
-
ArinaArina
- Акула НКУ

- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 02:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
нет,не нужно. она у Вас учлась при оплате июня, и то, что стр.1=стр.11 как раз об этом говорит. А в стр.11 оно так и будет пока висеть.новичок89 писав:помогите плиз!!! у меня строка 25.1 в июне была 50 тыс.,Мы заплатили ровно 50.И их списали.А в 11 строке стоит сумма которую нам вернули со старого ндс счёта 10 тыс. .И она осталась и в графе 11=графе 1. Но почему я должна отнять 50-10.У меня за июнь эта сумма никак не учлась в оплате июньской декларации. Эта переплата остается.все равно разницу нужно отображать в графе 20,2 деки??
-
новичок89
- Мастер

- Повідомлень: 60
- З нами з: 03 лютого 2015, 16:24
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 4 рази
ой спасибо вам успокоили #smile3# сдала деку и нигде не показывала эту оплату, а потом за сомневалась#smile3#ArinaArina писав:нет,не нужно. она у Вас учлась при оплате июня, и то, что стр.1=стр.11 как раз об этом говорит. А в стр.11 оно так и будет пока висеть.новичок89 писав:помогите плиз!!! у меня строка 25.1 в июне была 50 тыс.,Мы заплатили ровно 50.И их списали.А в 11 строке стоит сумма которую нам вернули со старого ндс счёта 10 тыс. .И она осталась и в графе 11=графе 1. Но почему я должна отнять 50-10.У меня за июнь эта сумма никак не учлась в оплате июньской декларации. Эта переплата остается.все равно разницу нужно отображать в графе 20,2 деки??
-
Chiffi
- Высший разум

- Повідомлень: 931
- З нами з: 17 червня 2011, 21:19
- Дякував (ла): 491 раз
- Подякували: 589 разів
Прошу прощения... Подскажите, если в деке июня у меня была стр.24, т.е. не было НДС к уплате, а в стр.11 вытяга переплата 5тыс. - могу ли я эти 5тыс. включить в стр.20.2 за июль и уменьшить на них уплату за июль? По моему мнению - да, но я себе не врю #g_crazy#ArinaArina писав:нет,не нужно. она у Вас учлась при оплате июня, и то, что стр.1=стр.11 как раз об этом говорит. А в стр.11 оно так и будет пока висеть. [новичок89 писав:помогите плиз!!! у меня строка 25.1 в июне была 50 тыс.,Мы заплатили ровно 50.И их списали.А в 11 строке стоит сумма которую нам вернули со старого ндс счёта 10 тыс. .И она осталась и в графе 11=графе 1. Но почему я должна отнять 50-10.У меня за июнь эта сумма никак не учлась в оплате июньской декларации. Эта переплата остается.все равно разницу нужно отображать в графе 20,2 деки??
-
ArinaArina
- Акула НКУ

- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 02:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
а зря Вы себе не веритеChiffi писав:Прошу прощения... Подскажите, если в деке июня у меня была стр.24, т.е. не было НДС к уплате, а в стр.11 вытяга переплата 5тыс. - могу ли я эти 5тыс. включить в стр.20.2 за июль и уменьшить на них уплату за июль? По моему мнению - да, но я себе не врю #g_crazy#ArinaArina писав:нет,не нужно. она у Вас учлась при оплате июня, и то, что стр.1=стр.11 как раз об этом говорит. А в стр.11 оно так и будет пока висеть. [новичок89 писав:помогите плиз!!! у меня строка 25.1 в июне была 50 тыс.,Мы заплатили ровно 50.И их списали.А в 11 строке стоит сумма которую нам вернули со старого ндс счёта 10 тыс. .И она осталась и в графе 11=графе 1. Но почему я должна отнять 50-10.У меня за июнь эта сумма никак не учлась в оплате июньской декларации. Эта переплата остается.все равно разницу нужно отображать в графе 20,2 деки??
-
Chiffi
- Высший разум

- Повідомлень: 931
- З нами з: 17 червня 2011, 21:19
- Дякував (ла): 491 раз
- Подякували: 589 разів
Спасибо, ArinaArina.#love# Я совсем заблудилась в этом НДСе..ArinaArina писав:а зря Вы себе не веритеСкрытый текст
Chiffi писав:Прошу прощения... Подскажите, если в деке июня у меня была стр.24, т.е. не было НДС к уплате, а в стр.11 вытяга переплата 5тыс. - могу ли я эти 5тыс. включить в стр.20.2 за июль и уменьшить на них уплату за июль? По моему мнению - да, но я себе не врю #g_crazy#ArinaArina писав: нет,не нужно. она у Вас учлась при оплате июня, и то, что стр.1=стр.11 как раз об этом говорит. А в стр.11 оно так и будет пока висеть. [
-
КарИнна
- Профи
- Повідомлень: 46
- З нами з: 31 січня 2014, 09:29
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 8 разів
Не знаю - правильно делаю или нет. Из прочитанного на форуме поняла, что без пустого дод.2 дека не принимается, поэтому создала дод.2 пустой. В самой деке просто вставить в стр.20.2 не получается. поэтому отключив в медке автоматич.розрахунок проставила в стр.20.2=20 сумму переплаты, в стр.21=25.1=25 проставила разницу стр.18-20. Правильно ?
В дод.8 нужно поставить № нн, которой мой поставщик не зарегистрировал - а если я не знаю какой № нн?
В дод.8 нужно поставить № нн, которой мой поставщик не зарегистрировал - а если я не знаю какой № нн?
-
Татьяна47
- Мастер

- Повідомлень: 64
- З нами з: 19 червня 2015, 09:58
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 10 разів
Надо отключить автоматический расчёт и вручную заполнить раздел 3 декларации. При этом Додаток 2 надо подать пустойInnaArdi писав:Здравствуйте коллеги, не получается в стр.20.2 аручную проставить сумму переплаты из стр.11 вытягаПодскажите механизм, пожалуйста