Добрый вечере! Подскажите, есть народ кому "АВИАС" не регистрируют налоговые накладные????? У меня с 01 июля ни одной #wall# Если да, то что предпринимаете??
помогите плиз!!! у меня строка 25.1 в июне была 50 тыс.,Мы заплатили ровно 50.И их списали.А в 11 строке стоит сумма которую нам вернули со старого ндс счёта 10 тыс. .И она осталась и в графе 11=графе 1. Но почему я должна отнять 50-10.У меня за июнь эта сумма никак не учлась в оплате июньской декларации. Эта переплата остается.все равно разницу нужно отображать в графе 20,2 деки??
новичок89 писав:помогите плиз!!! у меня строка 25.1 в июне была 50 тыс.,Мы заплатили ровно 50.И их списали.А в 11 строке стоит сумма которую нам вернули со старого ндс счёта 10 тыс. .И она осталась и в графе 11=графе 1. Но почему я должна отнять 50-10.У меня за июнь эта сумма никак не учлась в оплате июньской декларации. Эта переплата остается.все равно разницу нужно отображать в графе 20,2 деки??
нет,не нужно. она у Вас учлась при оплате июня, и то, что стр.1=стр.11 как раз об этом говорит. А в стр.11 оно так и будет пока висеть.
новичок89 писав:помогите плиз!!! у меня строка 25.1 в июне была 50 тыс.,Мы заплатили ровно 50.И их списали.А в 11 строке стоит сумма которую нам вернули со старого ндс счёта 10 тыс. .И она осталась и в графе 11=графе 1. Но почему я должна отнять 50-10.У меня за июнь эта сумма никак не учлась в оплате июньской декларации. Эта переплата остается.все равно разницу нужно отображать в графе 20,2 деки??
нет,не нужно. она у Вас учлась при оплате июня, и то, что стр.1=стр.11 как раз об этом говорит. А в стр.11 оно так и будет пока висеть.
ой спасибо вам успокоили #smile3# сдала деку и нигде не показывала эту оплату, а потом за сомневалась#smile3#
новичок89 писав:помогите плиз!!! у меня строка 25.1 в июне была 50 тыс.,Мы заплатили ровно 50.И их списали.А в 11 строке стоит сумма которую нам вернули со старого ндс счёта 10 тыс. .И она осталась и в графе 11=графе 1. Но почему я должна отнять 50-10.У меня за июнь эта сумма никак не учлась в оплате июньской декларации. Эта переплата остается.все равно разницу нужно отображать в графе 20,2 деки??
нет,не нужно. она у Вас учлась при оплате июня, и то, что стр.1=стр.11 как раз об этом говорит. А в стр.11 оно так и будет пока висеть. [
Прошу прощения... Подскажите, если в деке июня у меня была стр.24, т.е. не было НДС к уплате, а в стр.11 вытяга переплата 5тыс. - могу ли я эти 5тыс. включить в стр.20.2 за июль и уменьшить на них уплату за июль? По моему мнению - да, но я себе не врю #g_crazy#
новичок89 писав:помогите плиз!!! у меня строка 25.1 в июне была 50 тыс.,Мы заплатили ровно 50.И их списали.А в 11 строке стоит сумма которую нам вернули со старого ндс счёта 10 тыс. .И она осталась и в графе 11=графе 1. Но почему я должна отнять 50-10.У меня за июнь эта сумма никак не учлась в оплате июньской декларации. Эта переплата остается.все равно разницу нужно отображать в графе 20,2 деки??
нет,не нужно. она у Вас учлась при оплате июня, и то, что стр.1=стр.11 как раз об этом говорит. А в стр.11 оно так и будет пока висеть. [
Прошу прощения... Подскажите, если в деке июня у меня была стр.24, т.е. не было НДС к уплате, а в стр.11 вытяга переплата 5тыс. - могу ли я эти 5тыс. включить в стр.20.2 за июль и уменьшить на них уплату за июль? По моему мнению - да, но я себе не врю #g_crazy#
ArinaArina писав:
нет,не нужно. она у Вас учлась при оплате июня, и то, что стр.1=стр.11 как раз об этом говорит. А в стр.11 оно так и будет пока висеть. [
Прошу прощения... Подскажите, если в деке июня у меня была стр.24, т.е. не было НДС к уплате, а в стр.11 вытяга переплата 5тыс. - могу ли я эти 5тыс. включить в стр.20.2 за июль и уменьшить на них уплату за июль? По моему мнению - да, но я себе не врю #g_crazy#
Не знаю - правильно делаю или нет. Из прочитанного на форуме поняла, что без пустого дод.2 дека не принимается, поэтому создала дод.2 пустой. В самой деке просто вставить в стр.20.2 не получается. поэтому отключив в медке автоматич.розрахунок проставила в стр.20.2=20 сумму переплаты, в стр.21=25.1=25 проставила разницу стр.18-20. Правильно ?
В дод.8 нужно поставить № нн, которой мой поставщик не зарегистрировал - а если я не знаю какой № нн?