НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

Розділ V ПКУ
LenchikSin
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 10
З нами з: 18 серпня 2015, 20:11
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення LenchikSin »

Добрый вечере! Подскажите, есть народ кому "АВИАС" не регистрируют налоговые накладные????? У меня с 01 июля ни одной #wall# Если да, то что предпринимаете??

новичок89
Мастер
Мастер
Повідомлень: 60
З нами з: 03 лютого 2015, 18:24
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення новичок89 »

помогите плиз!!! у меня строка 25.1 в июне была 50 тыс.,Мы заплатили ровно 50.И их списали.А в 11 строке стоит сумма которую нам вернули со старого ндс счёта 10 тыс. .И она осталась и в графе 11=графе 1. Но почему я должна отнять 50-10.У меня за июнь эта сумма никак не учлась в оплате июньской декларации. Эта переплата остается.все равно разницу нужно отображать в графе 20,2 деки??

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

новичок89 писав:помогите плиз!!! у меня строка 25.1 в июне была 50 тыс.,Мы заплатили ровно 50.И их списали.А в 11 строке стоит сумма которую нам вернули со старого ндс счёта 10 тыс. .И она осталась и в графе 11=графе 1. Но почему я должна отнять 50-10.У меня за июнь эта сумма никак не учлась в оплате июньской декларации. Эта переплата остается.все равно разницу нужно отображать в графе 20,2 деки??
нет,не нужно. она у Вас учлась при оплате июня, и то, что стр.1=стр.11 как раз об этом говорит. А в стр.11 оно так и будет пока висеть.

новичок89
Мастер
Мастер
Повідомлень: 60
З нами з: 03 лютого 2015, 18:24
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення новичок89 »

ArinaArina писав:
новичок89 писав:помогите плиз!!! у меня строка 25.1 в июне была 50 тыс.,Мы заплатили ровно 50.И их списали.А в 11 строке стоит сумма которую нам вернули со старого ндс счёта 10 тыс. .И она осталась и в графе 11=графе 1. Но почему я должна отнять 50-10.У меня за июнь эта сумма никак не учлась в оплате июньской декларации. Эта переплата остается.все равно разницу нужно отображать в графе 20,2 деки??
нет,не нужно. она у Вас учлась при оплате июня, и то, что стр.1=стр.11 как раз об этом говорит. А в стр.11 оно так и будет пока висеть.
ой спасибо вам успокоили #smile3# сдала деку и нигде не показывала эту оплату, а потом за сомневалась#smile3#

Chiffi
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 931
З нами з: 18 червня 2011, 00:19
Дякував (ла): 491 раз
Подякували: 589 разів

Повідомлення Chiffi »

ArinaArina писав:
новичок89 писав:помогите плиз!!! у меня строка 25.1 в июне была 50 тыс.,Мы заплатили ровно 50.И их списали.А в 11 строке стоит сумма которую нам вернули со старого ндс счёта 10 тыс. .И она осталась и в графе 11=графе 1. Но почему я должна отнять 50-10.У меня за июнь эта сумма никак не учлась в оплате июньской декларации. Эта переплата остается.все равно разницу нужно отображать в графе 20,2 деки??
нет,не нужно. она у Вас учлась при оплате июня, и то, что стр.1=стр.11 как раз об этом говорит. А в стр.11 оно так и будет пока висеть. [
Прошу прощения... Подскажите, если в деке июня у меня была стр.24, т.е. не было НДС к уплате, а в стр.11 вытяга переплата 5тыс. - могу ли я эти 5тыс. включить в стр.20.2 за июль и уменьшить на них уплату за июль? По моему мнению - да, но я себе не врю #g_crazy#

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Chiffi писав:
ArinaArina писав:
новичок89 писав:помогите плиз!!! у меня строка 25.1 в июне была 50 тыс.,Мы заплатили ровно 50.И их списали.А в 11 строке стоит сумма которую нам вернули со старого ндс счёта 10 тыс. .И она осталась и в графе 11=графе 1. Но почему я должна отнять 50-10.У меня за июнь эта сумма никак не учлась в оплате июньской декларации. Эта переплата остается.все равно разницу нужно отображать в графе 20,2 деки??
нет,не нужно. она у Вас учлась при оплате июня, и то, что стр.1=стр.11 как раз об этом говорит. А в стр.11 оно так и будет пока висеть. [
Прошу прощения... Подскажите, если в деке июня у меня была стр.24, т.е. не было НДС к уплате, а в стр.11 вытяга переплата 5тыс. - могу ли я эти 5тыс. включить в стр.20.2 за июль и уменьшить на них уплату за июль? По моему мнению - да, но я себе не врю #g_crazy#
а зря Вы себе не верите
http://www.profiwins.com.ua/letters-and ... 22408.html

Chiffi
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 931
З нами з: 18 червня 2011, 00:19
Дякував (ла): 491 раз
Подякували: 589 разів

Повідомлення Chiffi »

ArinaArina писав:
Скрытый текст
Chiffi писав:
ArinaArina писав: нет,не нужно. она у Вас учлась при оплате июня, и то, что стр.1=стр.11 как раз об этом говорит. А в стр.11 оно так и будет пока висеть. [
Прошу прощения... Подскажите, если в деке июня у меня была стр.24, т.е. не было НДС к уплате, а в стр.11 вытяга переплата 5тыс. - могу ли я эти 5тыс. включить в стр.20.2 за июль и уменьшить на них уплату за июль? По моему мнению - да, но я себе не врю #g_crazy#
а зря Вы себе не верите
http://www.profiwins.com.ua/letters-and ... 22408.html
Спасибо, ArinaArina.#love# Я совсем заблудилась в этом НДСе..

InnaArdi
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 21 липня 2015, 02:42
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення InnaArdi »

Здравствуйте коллеги, не получается в стр.20.2 аручную проставить сумму переплаты из стр.11 вытяга :( Подскажите механизм, пожалуйста

КарИнна
ПрофиПрофи
Повідомлень: 46
З нами з: 31 січня 2014, 11:29
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення КарИнна »

Не знаю - правильно делаю или нет. Из прочитанного на форуме поняла, что без пустого дод.2 дека не принимается, поэтому создала дод.2 пустой. В самой деке просто вставить в стр.20.2 не получается. поэтому отключив в медке автоматич.розрахунок проставила в стр.20.2=20 сумму переплаты, в стр.21=25.1=25 проставила разницу стр.18-20. Правильно ?
В дод.8 нужно поставить № нн, которой мой поставщик не зарегистрировал - а если я не знаю какой № нн?

Татьяна47
Мастер
Мастер
Повідомлень: 64
З нами з: 19 червня 2015, 12:58
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Татьяна47 »

InnaArdi писав:Здравствуйте коллеги, не получается в стр.20.2 аручную проставить сумму переплаты из стр.11 вытяга :( Подскажите механизм, пожалуйста
Надо отключить автоматический расчёт и вручную заполнить раздел 3 декларации. При этом Додаток 2 надо подать пустой

Закрито

Повернутись до “ПДВ”