Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
demo81
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 25
З нами з: 22 грудня 2011, 22:38
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення demo81 »

В низу главной страницы "Бюджетні рахунки"

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

demo81 писав:В низу главной страницы "Бюджетні рахунки"
спс.. а я по поисковику на сайте ничего не находила.. все увидала.. развеяли все мои сомнения...#curtsey#

verazol
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 25 липня 2012, 01:10
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення verazol »

Добрый день всем.
Подскажите как быть. С июля 2012 года на предприятии тянеться 24 строка в деке по НДС. С ужасом обнаружила, что не подавала с декой додаток №3. Что делать?

ТаТаша
Оракул
Оракул
Повідомлень: 262
З нами з: 22 січня 2013, 07:46
Дякував (ла): 613 разів
Подякували: 238 разів

Повідомлення ТаТаша »

verazol писав:Добрый день всем.
Подскажите как быть. С июля 2012 года на предприятии тянеться 24 строка в деке по НДС. С ужасом обнаружила, что не подавала с декой додаток №3. Что делать?
а додаток 2 подавали? додаток 3 нужен только при подаче на возмещение

verazol
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 25 липня 2012, 01:10
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення verazol »

Да. Подавала додаток №2 и Додаток №5.

Отчетность сдавала в электронном виде, все квитанции о приеме есть.

Позвонила на консультацию в налоговую, сказали что если в деке не заполнена строчка 23, то и додаток №3 не нужно подавать.
Но в 1С в автомате заполняется строчка 1 "Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду)" Додатка №3.

Как быть?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18795
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2052 рази
Подякували: 10346 разів

Повідомлення Popen »

verazol писав:Да. Подавала додаток №2 и Додаток №5.

Отчетность сдавала в электронном виде, все квитанции о приеме есть.

Позвонила на консультацию в налоговую, сказали что если в деке не заполнена строчка 23, то и додаток №3 не нужно подавать.
Но в 1С в автомате заполняется строчка 1 "Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду)" Додатка №3.
Как быть?
Д3 не подают только те, кому бюдж.возмещение не положено.
Полагаю, что Д3 подавать обязательно - даже если стр.23 не заполнена, то это означает, что там стоит "ноль". Но, согласитесь, этот "ноль" нужно ж рассчитать, а это делается именно в Д3...

ТаТаша
Оракул
Оракул
Повідомлень: 262
З нами з: 22 січня 2013, 07:46
Дякував (ла): 613 разів
Подякували: 238 разів

Повідомлення ТаТаша »

verazol писав:Да. Подавала додаток №2 и Додаток №5.

Отчетность сдавала в электронном виде, все квитанции о приеме есть.

Позвонила на консультацию в налоговую, сказали что если в деке не заполнена строчка 23, то и додаток №3 не нужно подавать.
Но в 1С в автомате заполняется строчка 1 "Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду)" Додатка №3.

Как быть?
У Вас же декларации приняты, претензий налоговой нет, прошлые периоды трогать не стоит. А текущую подайте додаток 3, если у Вас есть право на возмещение. Я не подаю дод.3

verazol
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 25 липня 2012, 01:10
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення verazol »

Popen писав:
verazol писав:Да. Подавала додаток №2 и Додаток №5.

Отчетность сдавала в электронном виде, все квитанции о приеме есть.

Позвонила на консультацию в налоговую, сказали что если в деке не заполнена строчка 23, то и додаток №3 не нужно подавать.
Но в 1С в автомате заполняется строчка 1 "Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду)" Додатка №3.
Как быть?
Д3 не подают только те, кому бюдж.возмещение не положено.
Полагаю, что Д3 подавать обязательно - даже если стр.23 не заполнена, то это означает, что там стоит "ноль". Но, согласитесь, этот "ноль" нужно ж рассчитать, а это делается именно в Д3...
А если не трогать тот период и текущую подавать с додатком №3. При проверке могут придраться, что не все додатки ?

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста, декларацию по НДС за май сдавать со старым названием налоговой в Медке? Я звонила в Медок сказали, что пока сдавать со старым названием. Когда будет новое, то название поменяется автоматически.

ТаТаша
Оракул
Оракул
Повідомлень: 262
З нами з: 22 січня 2013, 07:46
Дякував (ла): 613 разів
Подякували: 238 разів

Повідомлення ТаТаша »

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, декларацию по НДС за май сдавать со старым названием налоговой в Медке? Я звонила в Медок сказали, что пока сдавать со старым названием. Когда будет новое, то название поменяется автоматически.
сдавала со старым, все принято

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”