Декларация НДС
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
спс.. а я по поисковику на сайте ничего не находила.. все увидала.. развеяли все мои сомнения...#curtsey#demo81 писав:В низу главной страницы "Бюджетні рахунки"
-
- Оракул
- Повідомлень: 262
- З нами з: 22 січня 2013, 07:46
- Дякував (ла): 613 разів
- Подякували: 238 разів
а додаток 2 подавали? додаток 3 нужен только при подаче на возмещениеverazol писав:Добрый день всем.
Подскажите как быть. С июля 2012 года на предприятии тянеться 24 строка в деке по НДС. С ужасом обнаружила, что не подавала с декой додаток №3. Что делать?
-
- Мастер
- Повідомлень: 58
- З нами з: 25 липня 2012, 01:10
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 1 раз
Да. Подавала додаток №2 и Додаток №5.
Отчетность сдавала в электронном виде, все квитанции о приеме есть.
Позвонила на консультацию в налоговую, сказали что если в деке не заполнена строчка 23, то и додаток №3 не нужно подавать.
Но в 1С в автомате заполняется строчка 1 "Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду)" Додатка №3.
Как быть?
Отчетность сдавала в электронном виде, все квитанции о приеме есть.
Позвонила на консультацию в налоговую, сказали что если в деке не заполнена строчка 23, то и додаток №3 не нужно подавать.
Но в 1С в автомате заполняется строчка 1 "Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду)" Додатка №3.
Как быть?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18795
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
Д3 не подают только те, кому бюдж.возмещение не положено.verazol писав:Да. Подавала додаток №2 и Додаток №5.
Отчетность сдавала в электронном виде, все квитанции о приеме есть.
Позвонила на консультацию в налоговую, сказали что если в деке не заполнена строчка 23, то и додаток №3 не нужно подавать.
Но в 1С в автомате заполняется строчка 1 "Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду)" Додатка №3.
Как быть?
Полагаю, что Д3 подавать обязательно - даже если стр.23 не заполнена, то это означает, что там стоит "ноль". Но, согласитесь, этот "ноль" нужно ж рассчитать, а это делается именно в Д3...
-
- Оракул
- Повідомлень: 262
- З нами з: 22 січня 2013, 07:46
- Дякував (ла): 613 разів
- Подякували: 238 разів
У Вас же декларации приняты, претензий налоговой нет, прошлые периоды трогать не стоит. А текущую подайте додаток 3, если у Вас есть право на возмещение. Я не подаю дод.3verazol писав:Да. Подавала додаток №2 и Додаток №5.
Отчетность сдавала в электронном виде, все квитанции о приеме есть.
Позвонила на консультацию в налоговую, сказали что если в деке не заполнена строчка 23, то и додаток №3 не нужно подавать.
Но в 1С в автомате заполняется строчка 1 "Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду)" Додатка №3.
Как быть?
-
- Мастер
- Повідомлень: 58
- З нами з: 25 липня 2012, 01:10
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 1 раз
А если не трогать тот период и текущую подавать с додатком №3. При проверке могут придраться, что не все додатки ?Popen писав:Д3 не подают только те, кому бюдж.возмещение не положено.verazol писав:Да. Подавала додаток №2 и Додаток №5.
Отчетность сдавала в электронном виде, все квитанции о приеме есть.
Позвонила на консультацию в налоговую, сказали что если в деке не заполнена строчка 23, то и додаток №3 не нужно подавать.
Но в 1С в автомате заполняется строчка 1 "Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду)" Додатка №3.
Как быть?
Полагаю, что Д3 подавать обязательно - даже если стр.23 не заполнена, то это означает, что там стоит "ноль". Но, согласитесь, этот "ноль" нужно ж рассчитать, а это делается именно в Д3...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
Подскажите пожалуйста, декларацию по НДС за май сдавать со старым названием налоговой в Медке? Я звонила в Медок сказали, что пока сдавать со старым названием. Когда будет новое, то название поменяется автоматически.
-
- Оракул
- Повідомлень: 262
- З нами з: 22 січня 2013, 07:46
- Дякував (ла): 613 разів
- Подякували: 238 разів
сдавала со старым, все принятоzxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, декларацию по НДС за май сдавать со старым названием налоговой в Медке? Я звонила в Медок сказали, что пока сдавать со старым названием. Когда будет новое, то название поменяется автоматически.