Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
marinna_90
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1571
З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
Дякував (ла): 724 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення marinna_90 »

А какой комплект нужно сдавать. если у меня в мае была выписана 1 НН и она же потом полностью откорректирована? Обе прошли через регистрацию.

Сдаю декларацию, дод.1, дод. 5 и реестр? А в пятом и реестре писать сначала + сумма, а потом - сумма? Или только похитивное значение?

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

marinna_90 писав:А какой комплект нужно сдавать. если у меня в мае была выписана 1 НН и она же потом полностью откорректирована? Обе прошли через регистрацию.

Сдаю декларацию, дод.1, дод. 5 и реестр? А в пятом и реестре писать сначала + сумма, а потом - сумма? Или только похитивное значение?
в дод 5 + сумма, а - сумма в дод 1
и реестре писать ПН +, РК "-"

Accounter
Оракул
Оракул
Повідомлень: 205
З нами з: 25 січня 2013, 14:33
Дякував (ла): 175 разів
Подякували: 42 рази

Повідомлення Accounter »

Подскажите, пожалуйста, в какую строчку декларации отнести покупку товара (комп. программа) без НДС у плательщика НДС. в 11.2?

И.О.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2304
З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
Дякував (ла): 13964 рази
Подякували: 2289 разів

Повідомлення И.О. »

Accounter писав:Подскажите, пожалуйста, в какую строчку декларации отнести покупку товара (комп. программа) без НДС у плательщика НДС. в 11.2?
Если далее она будет использоваться в облагаемых операциях , то в 11.1, если в необлагаемых - то в 11.2

marinna_90
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1571
З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
Дякував (ла): 724 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення marinna_90 »

скажите а в какой графе указывать НДС при ввозе импортной продукции?

MilaA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2248
З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
Дякував (ла): 1752 рази
Подякували: 2670 разів

Повідомлення MilaA »

marinna_90 писав:скажите а в какой графе указывать НДС при ввозе импортной продукции?
стр.12.1

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18795
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2052 рази
Подякували: 10346 разів

Повідомлення Popen »

marinna_90 писав:скажите а в какой графе указывать НДС при ввозе импортной продукции?
Не путайте графы со строками...

marinna_90
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1571
З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
Дякував (ла): 724 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення marinna_90 »

а в реестре пункт "вид документа" - "розшифровка коду признаку" - это обязательный реквизит? что там писать?

Manny
Гений
Гений
Повідомлень: 357
З нами з: 22 травня 2013, 06:25
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 129 разів

Повідомлення Manny »

marinna_90 писав:а в реестре пункт "вид документа" - "розшифровка коду признаку" - это обязательный реквизит? что там писать?
Код признака может быть только если Вы включили НН в уточняющий расчёт в отчётном периоде.
Т.е. если был УР в периоде, то в НН, по которой Вы уточняли ставите "У" (в итоге получается ПНПУ или ПНЕУ).
Если УР не было, то оставляйте как есть.

marinna_90
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1571
З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
Дякував (ла): 724 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення marinna_90 »

Manny писав:
marinna_90 писав:а в реестре пункт "вид документа" - "розшифровка коду признаку" - это обязательный реквизит? что там писать?
Код признака может быть только если Вы включили НН в уточняющий расчёт в отчётном периоде.
Т.е. если был УР в периоде, то в НН, по которой Вы уточняли ставите "У" (в итоге получается ПНПУ или ПНЕУ).
Если УР не было, то оставляйте как есть.
Нет. уточняющих не было.. спасибо :)

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”