Очень прошу помощи!!!
Купила тетради (операция освоб. от ндс) за 120 грн, продала их за 150 грн, все в одном месяце.
Заполняю деку по ндс, строчка 5-сумма 150 грн и заполняю додаток 6, строчка 11.1. сумма 120 грн. Теперь нужно заполнить додаток 7 и расчитать ЧВ?
Подскажите ход мыслей правильный?
Как расчитывается ЧВ и как заполнить деку правильно? #wall# #g_cray# #g_cray#
Подскажите в первый раз сталкиваюсь#g_cray# #g_cray#
Маруся10 писав:Доброго денечка всем, согласно http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 22&year=-1 я должна ставить НН с 0% от перевозчика в строку 11,1, а вот смотрю предыдущий мой бух ставил в строку 10,1 и соответственно 10,1,1(основною ставкою та нульовою)???? и еще в Д5 оно попадало, как так и что правильно???? Дякую
Маруся10 писав:Доброго денечка всем, согласно http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 22&year=-1 я должна ставить НН с 0% от перевозчика в строку 11,1, а вот смотрю предыдущий мой бух ставил в строку 10,1 и соответственно 10,1,1(основною ставкою та нульовою)???? и еще в Д5 оно попадало, как так и что правильно???? Дякую
подскажите делаю как раз деку, куда тыкать
Если вы получили от поставщика "0" НН, то она учитывается в стр. 11.1, если то, то вы получили, используется вами в налогооблагаемых операциях. В дод. 5 эта сумма ну никак не попадает, т.к. НДС -"0".
Маруся10 писав:Доброго денечка всем, согласно http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 22&year=-1 я должна ставить НН с 0% от перевозчика в строку 11,1, а вот смотрю предыдущий мой бух ставил в строку 10,1 и соответственно 10,1,1(основною ставкою та нульовою)???? и еще в Д5 оно попадало, как так и что правильно???? Дякую
подскажите делаю как раз деку, куда тыкать
Если я правильно понимаю, речь идет об услугах перевозки, по которым ставка ндс = 0%. Если да. то их показываете в стр. 10.1.1
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)
Маруся10 писав:Доброго денечка всем, согласно http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 22&year=-1 я должна ставить НН с 0% от перевозчика в строку 11,1, а вот смотрю предыдущий мой бух ставил в строку 10,1 и соответственно 10,1,1(основною ставкою та нульовою)???? и еще в Д5 оно попадало, как так и что правильно???? Дякую
подскажите делаю как раз деку, куда тыкать
Если вы получили от поставщика "0" НН, то она учитывается в стр. 11.1, если то, то вы получили, используется вами в налогооблагаемых операциях. В дод. 5 эта сумма ну никак не попадает, т.к. НДС -"0".
Маруся10 писав:Доброго денечка всем, согласно http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 22&year=-1 я должна ставить НН с 0% от перевозчика в строку 11,1, а вот смотрю предыдущий мой бух ставил в строку 10,1 и соответственно 10,1,1(основною ставкою та нульовою)???? и еще в Д5 оно попадало, как так и что правильно???? Дякую
подскажите делаю как раз деку, куда тыкать
Если я правильно понимаю, речь идет об услугах перевозки, по которым ставка ндс = 0%. Если да. то их показываете в стр. 10.1.1
Маруся10 писав:Доброго денечка всем, согласно http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 22&year=-1 я должна ставить НН с 0% от перевозчика в строку 11,1, а вот смотрю предыдущий мой бух ставил в строку 10,1 и соответственно 10,1,1(основною ставкою та нульовою)???? и еще в Д5 оно попадало, как так и что правильно???? Дякую
подскажите делаю как раз деку, куда тыкать
Если я правильно понимаю, речь идет об услугах перевозки, по которым ставка ндс = 0%. Если да. то их показываете в стр. 10.1.1
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Подскажите в деке по НДС обязательно ли заполнять стр. 22.1 и доп. ячейку 22.1? И надо ли было эти строки заполнять, когда был тестовый режим т.е с 01.02.15 по 30.06.15. Стр. 22 все равно вся попадает в стр. 24 в независимости расписываем мы ее или нет.