Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
kameta
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 101
З нами з: 08 жовтня 2012, 02:26
Дякував (ла): 62 рази
Подякували: 12 разів

Повідомлення kameta »

Nadiy писав:
kameta писав:
Nadiy писав:
откуда цитата?
читайте вище, запитувач сам дав відповідь на своє запитання
А если нарушены сроки регистраци, то я в августе ничего не включаю, а правильную (которая нарушена срок регистрации) включаю уже в сентябре.....?

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

kameta[spoiler писав:]
Nadiy писав:
kameta писав: откуда цитата?
читайте вище, запитувач сам дав відповідь на своє запитання
[/spoiler]

А если нарушены сроки регистраци, то я в августе ничего не включаю, а правильную (которая нарушена срок регистрации) включаю уже в сентябре.....?
якщо ви покупець і накладна зареєстрована невчасно, то включаєте у місяці реєстрації


Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

Маруся10 писав:
Тюша писав:
Маруся10 писав: подскажите делаю как раз деку, куда тыкать
Если вы получили от поставщика "0" НН, то она учитывается в стр. 11.1, если то, то вы получили, используется вами в налогооблагаемых операциях. В дод. 5 эта сумма ну никак не попадает, т.к. НДС -"0".
Значить до этого не правильно делалась дека
А как предыдущий бухгалтер ставил "0" НН в кол."А" стр.10.1. Ведь кол."Б" выдает 20% от кол. "А". А если она учитывала сумму без НДС, как система пропускала?
стр.10.1-придбання з ПДВ, стр.11.1-придбання без ПДВ. А "0"-это как считать: с НДС или без?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

LEMON писав:
ArinaArina писав:
Мотя_1 писав:Добрый день! Правильно ли мыслю: услуги охраны без НДС я должна показать в декларации в строке 11.1, верно?
верно
А если услуги от фопа- транспорт , обслуживание сайта от неплательщиков ндс - тоже нужно показывать в строке 11.1?
Я все безНДС-ное, которое преобретается для налогооблагаемых операций учитываю в 11.1. там же и рассчетно-кассовое обслуживание банка и т.п.

Annya
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 16 квітня 2015, 12:39
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Annya »

#help# #help# #help# Добрый день, прошу о помощи налоговая поставила стан 9, не могу подать отчет по НДС, хочу нести "ножками", скиньте, пождалуйста, письмо от налоговой, про принятие отчетности, что не вертели носом хочу его взять с собой, не могу найти.

Annya
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 16 квітня 2015, 12:39
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Annya »

Подскажите, пожалуйста, если моя сумма из вытяга стр. 2, больше моего минуса, я спецокошко не заполняю? ведь перевищення нет.

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

Annya писав: #help# #help# #help# Добрый день, прошу о помощи налоговая поставила стан 9, не могу подать отчет по НДС, хочу нести "ножками", скиньте, пождалуйста, письмо от налоговой, про принятие отчетности, что не вертели носом хочу его взять с собой, не могу найти.
49.4. Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Податкова звітність з податку на додану вартість подається в електронній формі до контролюючого органу всіма платниками цього податку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

{Пункт 49.4 статті 49 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}

с 01.01.15 декларация НДС только электронно...

LEMON
Оракул
Оракул
Повідомлень: 226
З нами з: 08 квітня 2015, 11:29
Дякував (ла): 67 разів
Подякували: 28 разів

Повідомлення LEMON »

Тюша писав:
LEMON писав:
ArinaArina писав: верно
А если услуги от фопа- транспорт , обслуживание сайта от неплательщиков ндс - тоже нужно показывать в строке 11.1?
Я все безНДС-ное, которое преобретается для налогооблагаемых операций учитываю в 11.1. там же и рассчетно-кассовое обслуживание банка и т.п.
Я никогда не показывала, начну со следующего мес уже, а что за РКО банка? Вся комисия или связанная с валютой?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

LEMON писав:
Тюша писав:
LEMON писав: А если услуги от фопа- транспорт , обслуживание сайта от неплательщиков ндс - тоже нужно показывать в строке 11.1?
Я все безНДС-ное, которое преобретается для налогооблагаемых операций учитываю в 11.1. там же и рассчетно-кассовое обслуживание банка и т.п.
Я никогда не показывала, начну со следующего мес уже, а что за РКО банка?
расчетно-кассовое обсулаживание

LEMON
Оракул
Оракул
Повідомлень: 226
З нами з: 08 квітня 2015, 11:29
Дякував (ла): 67 разів
Подякували: 28 разів

Повідомлення LEMON »

Annya писав:Подскажите, пожалуйста, если моя сумма из вытяга стр. 2, больше моего минуса, я спецокошко не заполняю? ведь перевищення нет.[/quote
спец окошко заполнять , не заполнять стр. 22,1

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”