=Налоговая накладная=
Доброго дня шановні колеги. У мене наступне питання. При перевірці правильності виписки податкових накладних за 01.2013 р. було виявлено що по контрагенту не був врахований аванс на початок місяць і ПН була виписана на більшу суму і зараєстрована в ЄДРПН (на суму відгрузки, договір з підприємством один). Оскільки наша фірма продає товар за готівку та по безготівковому розрахунку то ця різниця була врахована в підсумковій накладній за день і загалом ПЗ по ПДВ визначено правильно. Підкажіть будь-ласка як виправити цю помилку.
Кто-нибудь может подсказать,важно,в каком порядке при регистрации НН в реестре мы подписываем электронный документ.Просто есть письмо Письмо ГНСУ от 28.03.2013 г. №7454/7/15-33-17-04 и внем написано " За відсутності у продавця посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку накладаються у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис керівника; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця."У нас в квитанции № 1выдает подписи в порядке первый-печать, второй-директор.
-
- Оракул
- Повідомлень: 211
- З нами з: 25 квітня 2013, 04:11
- Дякував (ла): 76 разів
- Подякували: 83 рази
Підписи накладаються в такому порядку, як це передбачено програмою, н-д OPZ.Ава писав:Кто-нибудь может подсказать,важно,в каком порядке при регистрации НН в реестре мы подписываем электронный документ.Просто есть письмо Письмо ГНСУ от 28.03.2013 г. №7454/7/15-33-17-04 и внем написано " За відсутності у продавця посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку накладаються у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис керівника; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця."У нас в квитанции № 1выдает подписи в порядке первый-печать, второй-директор.
А відображення накладених підписів у квитанції - це вже інша справа. І там теж запрограмовано.
В мене так само написано - печатка, а потім директор.
Не партесь з цього приводу.#drinks#
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18888
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2115 разів
- Подякували: 10410 разів
Действительно! Это же не баня...Helga_R писав: Не партесь з цього приводу.#drinks#
-
- Знаток
- Повідомлень: 17
- З нами з: 16 квітня 2013, 05:13
- Дякував (ла): 4 рази
Люди может не в тему , сильно не ругайтесь , ситуация вот какого плана , грузоперевозки за пределами Укр., НДС 0 , налоговый кредит не показывали , на счете 6442 висит большое сальдо , больше чем 365 дней , как лучше его списать , ведь это и баланс получается что надо переделывать #wall# #wall# #wall# , просто только входу в курс дела , принимаю у бухг.дела , там сильно не следилась оборотка . Заранее всем спасибо.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Если вам нужен этот НК, то по-возможности НН до 365 дней проведите и покажите, а может пусть пока и повисят... Не знаем вашу ситуацию с НДСом... А которые больше 365 дней ручной операцией спишите на затраты Дт944 или 949, Кт6442. Вот и всё... И не надо ничего прошлогоднего переделывать... Можно провести этим годом...Сюзанна,,, писав:Люди может не в тему , сильно не ругайтесь , ситуация вот какого плана , грузоперевозки за пределами Укр., НДС 0 , налоговый кредит не показывали , на счете 6442 висит большое сальдо , больше чем 365 дней , как лучше его списать , ведь это и баланс получается что надо переделывать #wall# #wall# #wall# , просто только входу в курс дела , принимаю у бухг.дела , там сильно не следилась оборотка . Заранее всем спасибо.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Точно списываем на ближайшую дату баланса,составляем бух справку, или же если хотите сделайте акт инвентаризации по этому счетуtomassa писав:Если вам нужен этот НК, то по-возможности НН до 365 дней проведите и покажите, а может пусть пока и повисят... Не знаем вашу ситуацию с НДСом... А которые больше 365 дней ручной операцией спишите на затраты Дт944 или 949, Кт6442. Вот и всё... И не надо ничего прошлогоднего переделывать... Можно провести этим годом...Сюзанна,,, писав:Люди может не в тему , сильно не ругайтесь , ситуация вот какого плана , грузоперевозки за пределами Укр., НДС 0 , налоговый кредит не показывали , на счете 6442 висит большое сальдо , больше чем 365 дней , как лучше его списать , ведь это и баланс получается что надо переделывать #wall# #wall# #wall# , просто только входу в курс дела , принимаю у бухг.дела , там сильно не следилась оборотка . Заранее всем спасибо.
-
- Гений
- Повідомлень: 390
- З нами з: 20 лютого 2013, 02:33
- Дякував (ла): 140 разів
- Подякували: 10 разів
подскажите, если покупатель не плательщик ндс, а в нн товар импортный, налоговую не регистрируем ЕДР?