ну правильно. рассчитают овердрафт по новой. полученную сумму вкинут в стр.10 вытяга, вместо имеющейся суммы, а не прибавят к имеющейся (то был бы сильно щедрый подарок)Arishka писав:Я поняла по всем письмам налоговой, что на 1 число каждого квартала новый расчет овердрафта за последние 12 месяцев (или 4 квартала для квартальщиков).
НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Я так прикинула, у меня должен быть "+" к 01.10.15. Небольшой, но хоть не минус.ArinaArina писав:ну правильно. рассчитают овердрафт по новой. полученную сумму вкинут в стр.10 вытяга, вместо имеющейся суммы, а не прибавят к имеющейся (то был бы сильно щедрый подарок)Arishka писав:Я поняла по всем письмам налоговой, что на 1 число каждого квартала новый расчет овердрафта за последние 12 месяцев (или 4 квартала для квартальщиков).
-
- Знаток
- Повідомлень: 28
- З нами з: 01 березня 2012, 02:45
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 1 раз
Скажите пожалуйста!
НН выписаные в июне и зарегистрированные с опозданием в июле должны включаться в июльскую НД? Эти налоговые должны попасть по дате регистрации в мой вытяг в строку 3 " Сума ПДВ за отриманими платником ПН зареєстрованими в Реєстрі" Я говорю верно?
НН выписаные в июне и зарегистрированные с опозданием в июле должны включаться в июльскую НД? Эти налоговые должны попасть по дате регистрации в мой вытяг в строку 3 " Сума ПДВ за отриманими платником ПН зареєстрованими в Реєстрі" Я говорю верно?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
да, это кредит июля. но в вытяге Вы их не увидите, туда попали только НН, выписанные после 01.07.мелодия писав:Скажите пожалуйста!
НН выписаные в июне и зарегистрированные с опозданием в июле должны включаться в июльскую НД? Эти налоговые должны попасть по дате регистрации в мой вытяг в строку 3 " Сума ПДВ за отриманими платником ПН зареєстрованими в Реєстрі" Я говорю верно?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1229
- З нами з: 26 червня 2012, 03:06
- Дякував (ла): 4434 рази
- Подякували: 1221 раз
А есть реальные действия по "проявке" такого НК (Июньского, но зарегистророванного с опозданием в июле) в строке 2 вытяга?ArinaArina писав:да, это кредит июля. но в вытяге Вы их не увидите, туда попали только НН, выписанные после 01.07.мелодия писав:Скажите пожалуйста!
НН выписаные в июне и зарегистрированные с опозданием в июле должны включаться в июльскую НД? Эти налоговые должны попасть по дате регистрации в мой вытяг в строку 3 " Сума ПДВ за отриманими платником ПН зареєстрованими в Реєстрі" Я говорю верно?
На горячей линии мне сказали, чтобы я с ним попрощалась!
Никто не делал уточненки?
На 01.07 не было переплаты даже на копейку, вся сумма равная сумме уплаченного на лицевой счет НДС за период с февраля по июнь 2015 по "совету" ГНИ была повторно уплачена на счёт СЭА в середине июля, чтобы закрыть минус, так как не было возможности регистрировать накладные. 11 строка вытяга нулевая.Arishka писав: Ваш электронный счет - ваш счет предприятия,только открыт в казначействе. Если были переплаты по лицевому счету на 01.07 ,то они отображаются в строке 11 формулы. У Вас есть 11 строка?
Вот письма,которые регулируют переплаты ЛИСТ 22.06.2015 №22408/7/99-99-19-03-01-17 и ЛИСТ від 07.08.2015 №29168/7/99-99-19-03-02-17
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
можно. Вы прям на 10 дней вперед всё знаете?Анютка9 писав:Подскажите плиз, налоговую выписанную 20 августа и зарегистрированную 14 сентября, можно включить в декларацию за август?
-
- Знаток
- Повідомлень: 20
- З нами з: 04 серпня 2015, 07:21
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 5 разів
знаю, поставщик назвал предполагаемую дату регистрации..ArinaArina писав:можно. Вы прям на 10 дней вперед всё знаете?Анютка9 писав:Подскажите плиз, налоговую выписанную 20 августа и зарегистрированную 14 сентября, можно включить в декларацию за август?