Что Вы имеете ввиду? а как закрыть аванс поставщику?-Latka- писав:Дело ваше конечно, я например не приходую.READYN писав:Арендуем офис в бизнес-центре с пропускной системой.
Оплатили, получили по расходной накладной пластиковые карточки-пропуска.
Все раздали сотрудникам.
На какой счет их правильнее всего будет отнести? Списать сразу или пусть висят?
постановка на баланс
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 18 січня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 1267 разів
- Подякували: 504 рази
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Я не приходую пропуска на баланс, а списываю их стоимость в расходы, как канцелярию, услуги банка...READYN писав:Что Вы имеете ввиду? а как закрыть аванс поставщику?-Latka- писав:Дело ваше конечно, я например не приходую.READYN писав:Арендуем офис в бизнес-центре с пропускной системой.
Оплатили, получили по расходной накладной пластиковые карточки-пропуска.
Все раздали сотрудникам.
На какой счет их правильнее всего будет отнести? Списать сразу или пусть висят?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1571
- З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
- Дякував (ла): 724 рази
- Подякували: 44 рази
Скажите а на какой счет вы приходуете калькуляторы, мышки и прочую мелочь? И сколько ставите срок полезного использования?
Спасибо!
Спасибо!
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8523
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1889 разів
- Подякували: 6492 рази
- Контактна інформація:
можна на 11 - а нарах. зносу має бути прописане у вашій ОП - або 100% або 50/50% при введенні в експлуатацію...marinna_90 писав:Скажите а на какой счет вы приходуете калькуляторы, мышки и прочую мелочь? И сколько ставите срок полезного использования?
Спасибо!
срок використання - це вже як ви користуєтесь #g_crazy#
работает компания у нее есть ОС компьютер и т.д. открыли новое предприятия как быть с основными средствами , все ОС остаются с первой компании,, обязательно в новое юр.лицо заводить ОС напр компьютер??? или уже по ходу если что то будем покупать?
-
- Ученик
- Повідомлень: 8
- З нами з: 23 серпня 2018, 10:39
- Дякував (ла): 1 раз
Добрий день! підскажіть будь ласка як правильно зробити.У мене дата оприбутковання імпортного товару 02,09,2018, а акт по витратам зважування при розмитненні, Послуги із забезпечення митного огляду завантаженого а/м, включаючи ВРР при огляді вантажу виписаний 31,08,2018. Я так розумі. що ці витрати повини лягти на собівартість товарі. На який мені рахунок віднести іх при проведенні акту, ті як саме мені потім віднести ці витрати на собіварсть конкретно цього товару?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 653
- З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
- Дякував (ла): 170 разів
- Подякували: 332 рази
Коллеги.
Для нашей организации был смортирован виодеролик , и они будут постоянно для нас производится (это хоз деятельность) как его правильно поставить на баланс .
Отдали акт про надани послуги -Виробництво видеоматериалу - 1 шт - 20000,00 Без пДВ
Для нашей организации был смортирован виодеролик , и они будут постоянно для нас производится (это хоз деятельность) как его правильно поставить на баланс .
Отдали акт про надани послуги -Виробництво видеоматериалу - 1 шт - 20000,00 Без пДВ
-
- Высший разум
- Повідомлень: 653
- З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
- Дякував (ла): 170 разів
- Подякували: 332 рази
Есть акт приема передачи видеоматериалаВикторияD писав:в таком случае кроме акта наданих послуг должен быть еще и акт приема-передачи "видеоматериала", тогда есть документ, на основании которого ставить на баланс