Татьяна123 писав: девочки, кто знает, поставщик зарегистрировал налоговые накладные с неверной датой, естественно я не имею право на налоговый кредит по таким накладным. как исправить такую ошибку?
корректировку на неверную, а потом еще одну НН для Вас верной датой!
Татьяна123 писав: девочки, кто знает, поставщик зарегистрировал налоговые накладные с неверной датой, естественно я не имею право на налоговый кредит по таким накладным. как исправить такую ошибку?
корректировку на неверную, а потом еще одну НН для Вас верной датой!
Спасибо. А на каком основании делать корректировку? поставщик отказывается делать аргументируя что нет оснований для корректировки.
мелодия писав:Скрытый текст
А на каком основании не вклячаются эти опоздавщие зарегистрированние налоговые? ведь строка 3 вытяга звучит так "Загальна сума податку за отриманими платником податку податковими накладними та РК зареєстрованими в Реєстрі". Может где то написано, что они не должні включаться, а если не написано так они должні біть во второй строке. Иначе получается ерунда, есть 24 строка в декларации т.е. налогового кредита больше а в вытяге стр 2 " Сума налога на которую плательшик имеет право зарегистрировать НН" стоит минус.
Для обрахунку показників ΣНаклОтр, ΣНаклВид та ΣМитн використовуються документи (податкові накладні, розрахунки коригування, митні декларації, аркуші коригування та додаткові декларації), складені починаючи з 1 липня 2015 року.
Да все это понятно. Но это же повторюсь ГРАБЕЖ. #g_cray2#
Неужели у меня одной такая сетуация. Мы вынуждены были заплатить НДС за июнь потому что нашему поставщику не вернули 24 строку в июле он заплатитл немалую сумму чтобы зарегистрировать нам налоговую и теперь я включаю эту НН в июль, имею 24 строку в декларации за июль и немогу регистрировать НН (т.к. налоговая за июнь и в формулу она не включена) . А что бы зарегистрировать новые НН я должно опять заплатить ту же сумму что у меня в 24 строке. Для нашего предприятия упаченая сумма очень велика- впринципе мы заплатили налог с оборота 20%.
Ну может все же есть реальные действия по "проявке" такого НК (Июньского, но зарегистророванного с опозданием в июле) в строке 2 вытяга? Помогите, подскажите, подумайте. Куда звонить, куда писать? #smile3#
у меня подобная ситуация, правдв сумма ндс небольшая, поставщик зарегистрировал июньскую налоговую в июле, соответсвенно она была отражена в деке за июль и в формулу не попала, я звонила на горячую линию по этому вопросу, сказали "на сьоголняшній день в кодексе це питання не врегульоване"
Татьяна123 писав: девочки, кто знает, поставщик зарегистрировал налоговые накладные с неверной датой, естественно я не имею право на налоговый кредит по таким накладным. как исправить такую ошибку?
корректировку на неверную, а потом еще одну НН для Вас верной датой!
Спасибо. А на каком основании делать корректировку? поставщик отказывается делать аргументируя что нет оснований для корректировки.
что значит нет оснований для корректировки???? дата не та, значит НН выписана безосновательно, а на нужную дату НН нет вообще. аргумент - додаток 8
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Делали РК к НН и в РК не ту дату указали от какого числа РК. Теперь нужно сделать еще одну РК с правильной датой, а что делать с той, которая не правильная?