Добрый день!Скажите,пожалуйста, если в строке 2350 (отчет о фин.результатах) получился убыток 0,5, а за аналогичный период прошлого года была прибыль 40,5. Мы единщик 3гр.,5%.
к нам не возникнут вопросы от госорганов?
= Заполнение БАЛАНСА строчка за строчкой =
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
ні.plazma888 писав:Добрый день!Скажите,пожалуйста, если в строке 2350 (отчет о фин.результатах) получился убыток 0,5, а за аналогичный период прошлого года была прибыль 40,5. Мы единщик 3гр.,5%.
к нам не возникнут вопросы от госорганов?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Ученик
- Повідомлень: 2
- З нами з: 22 липня 2016, 20:26
Aj писав:У меня на ДТ 643 зависла сумма (не подписанная корректировка от покупателя 2012г как выяснилось). Хочу списать проводкой 443-643? Подскажите, это правильно????, как это повлияет на контроль баланса: 2285 2-м=1420 1-м гр.4-1420 1-м гр.3. Буду всем благодарна за ответ.Снежынка писав:Что Вы списываете этой проводкой Дт 6432 Кт 443? может какую НН не провели?Снежынка писав:Правильна ця проводки при закриті с-до по кт 6431
Дт 6432 Кт 443???
а що робити, коли ми ще в 2012 р. по ПДВ включили більше ПК чим потрібно було?
[/quot
по ПДВ включили більше ПК чим потрібно було - декларацию по НДС уточненную подавали? Нужно отсторнировать лишнюю НН
Help!
Суть проблемы такая - на предприятии велся баланс кое-как, бывший бухгалтер так и сказала - тут половина цифр "от фонаря". Хорошо хоть сдается баланс только в статистику, но все может измениться и когда возьмется за дело налоговая, то может быть очень печально. Можно ли как-то найти хвосты (фирме почти 20 лет, большинство документов не сохранились) либо начать вести баланс по-новому, с какой-то отправной точки, чтоб все было правильно?
Суть проблемы такая - на предприятии велся баланс кое-как, бывший бухгалтер так и сказала - тут половина цифр "от фонаря". Хорошо хоть сдается баланс только в статистику, но все может измениться и когда возьмется за дело налоговая, то может быть очень печально. Можно ли как-то найти хвосты (фирме почти 20 лет, большинство документов не сохранились) либо начать вести баланс по-новому, с какой-то отправной точки, чтоб все было правильно?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
Напевне шо у вашій ситуації я б просто почала вести свій період і звітуватись по ньому правильно, відповідно до доків... Ви не несете відповідальності за той "фонарь".... імхоRori писав:Help!
Суть проблемы такая - на предприятии велся баланс кое-как, бывший бухгалтер так и сказала - тут половина цифр "от фонаря". Хорошо хоть сдается баланс только в статистику, но все может измениться и когда возьмется за дело налоговая, то может быть очень печально. Можно ли как-то найти хвосты (фирме почти 20 лет, большинство документов не сохранились) либо начать вести баланс по-новому, с какой-то отправной точки, чтоб все было правильно?
Теоретически, конечно, не несу, но при проверке не думаю, что кого-то будет волновать работала я тогда или нет. Это первое. А второе, как заменять цифры проставленные просто так, там же будет связка между даными за прошлый отчетный период и за текущий.Tasa писав:Напевне шо у вашій ситуації я б просто почала вести свій період і звітуватись по ньому правильно, відповідно до доків... Ви не несете відповідальності за той "фонарь".... імхоRori писав:Help!
Суть проблемы такая - на предприятии велся баланс кое-как, бывший бухгалтер так и сказала - тут половина цифр "от фонаря". Хорошо хоть сдается баланс только в статистику, но все может измениться и когда возьмется за дело налоговая, то может быть очень печально. Можно ли как-то найти хвосты (фирме почти 20 лет, большинство документов не сохранились) либо начать вести баланс по-новому, с какой-то отправной точки, чтоб все было правильно?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
Ну якшо ви самі знаєте і розумієте вашу ситуацію .... То дійте так як вважаєте правильно. Успіхів.Rori писав:Теоретически, конечно, не несу, но при проверке не думаю, что кого-то будет волновать работала я тогда или нет. Это первое. А второе, как заменять цифры проставленные просто так, там же будет связка между даными за прошлый отчетный период и за текущий.
Тоесть, исправить это дело никак не получится?#impossiblTasa писав:Ну якшо ви самі знаєте і розумієте вашу ситуацію .... То дійте так як вважаєте правильно. Успіхів.Rori писав:Теоретически, конечно, не несу, но при проверке не думаю, что кого-то будет волновать работала я тогда или нет. Это первое. А второе, как заменять цифры проставленные просто так, там же будет связка между даными за прошлый отчетный период и за текущий.
-
- Ученик
- Повідомлень: 7
- З нами з: 01 вересня 2016, 19:30
- Дякував (ла): 1 раз
Привет!! Помогите разобраться пожалуйста.#secret# Предприятие не работает уже несколько лет.. До 2014 года было плательщиком налога на прибыль на общих основаниях, с 2014 плательщик единого налога, а теперь на общей системе налогообложения. На данный момент предприятие имеет некоторые долги перед бюджетом.. некоторые мы оплатим, а еще один очень большой и пока платить нет возможности. Могу я этот долг включить в балансе как «Дебіторська заборгованість за розрахунком з бюджетом» (код 170). И если да то в какой период ??#swoon# .
Буду очень признательна за ответ.
#help# #help#
Буду очень признательна за ответ.
#help# #help#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Нет не можете, если вы должны бюджету, то в балансе это кредиторская задолженность и должна быть отражена в пассиве баланса.Наталия_20_16 писав:Привет!! Помогите разобраться пожалуйста.#secret# Предприятие не работает уже несколько лет.. До 2014 года было плательщиком налога на прибыль на общих основаниях, с 2014 плательщик единого налога, а теперь на общей системе налогообложения. На данный момент предприятие имеет некоторые долги перед бюджетом.. некоторые мы оплатим, а еще один очень большой и пока платить нет возможности. Могу я этот долг включить в балансе как «Дебіторська заборгованість за розрахунком з бюджетом» (код 170). И если да то в какой период ??#swoon# .
Буду очень признательна за ответ.
#help# #help#