Новая ссылка на статьюЕлена_П писав:Заполнение декларации НДС с июля 2015
Декларация НДС
- Елена_П
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2080
- З нами з: 30 січня 2015, 10:10
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 800 разів
- Подякували: 3799 разів
-
Oska
- Гений

- Повідомлень: 471
- З нами з: 12 березня 2012, 01:06
- Дякував (ла): 171 раз
- Подякували: 12 разів
В цьому місяці була поставка товару звільнена від ПДВ (програмне забезпечення). Подаю декларацію з дод. 6, не можу визначити яку статтю (пункт) кодексу вказувати? Чи потрібно подавати ще щось по цих звільнених від ПДВ операціях?
-
Allysya
- Оракул

- Повідомлень: 298
- З нами з: 31 травня 2011, 01:43
- Дякував (ла): 528 разів
- Подякували: 59 разів
Дод.6 заполняется, если у вас были продажи ПО без НДС.Oska писав:В цьому місяці була поставка товару звільнена від ПДВ (програмне забезпечення). Подаю декларацію з дод. 6, не можу визначити яку статтю (пункт) кодексу вказувати? Чи потрібно подавати ще щось по цих звільнених від ПДВ операціях?
Льгота по НДС ( статья Кодекса для приложения Д6) - п.26.1 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України
Название операции (для приложения Д6) - Продаж програмної продукції
Сумму по входящим НН без НДС , в частности, по програм. обеспечению, ставите в ряд.11.1. Больше никаких додатков по расшифровке этой суммы нет.
Раз в квартал сдается "Звіт по пільгах" .
-
Oska
- Гений

- Повідомлень: 471
- З нами з: 12 березня 2012, 01:06
- Дякував (ла): 171 раз
- Подякували: 12 разів
Allysya писав:Дод.6 заполняется, если у вас были продажи ПО без НДС.Oska писав:В цьому місяці була поставка товару звільнена від ПДВ (програмне забезпечення). Подаю декларацію з дод. 6, не можу визначити яку статтю (пункт) кодексу вказувати? Чи потрібно подавати ще щось по цих звільнених від ПДВ операціях?
Льгота по НДС ( статья Кодекса для приложения Д6) - п.26.1 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України
Название операции (для приложения Д6) - Продаж програмної продукції
Сумму по входящим НН без НДС , в частности, по програм. обеспечению, ставите в ряд.11.1. Больше никаких додатков по расшифровке этой суммы нет.
Раз в квартал сдается "Звіт по пільгах" .
Спасибо за ответ, но деку уже отправила указав в названии операции "программа антивирус" . Это грубое нарушение, нужно отправлять "звітну нову"?
-
Валюшка
- Высший разум

- Повідомлень: 780
- З нами з: 14 січня 2011, 10:49
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 85 разів
Ой, срочно, помогитеClampingOska писав:Allysya писав:Дод.6 заполняется, если у вас были продажи ПО без НДС.Oska писав:В цьому місяці була поставка товару звільнена від ПДВ (програмне забезпечення). Подаю декларацію з дод. 6, не можу визначити яку статтю (пункт) кодексу вказувати? Чи потрібно подавати ще щось по цих звільнених від ПДВ операціях?
Льгота по НДС ( статья Кодекса для приложения Д6) - п.26.1 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України
Название операции (для приложения Д6) - Продаж програмної продукції
Сумму по входящим НН без НДС , в частности, по програм. обеспечению, ставите в ряд.11.1. Больше никаких додатков по расшифровке этой суммы нет.
Раз в квартал сдается "Звіт по пільгах" .
Спасибо за ответ, но деку уже отправила указав в названии операции "программа антивирус" . Это грубое нарушение, нужно отправлять "звітну нову"?
РК от 30.10.15 к НН (самим себе)от 30.10.15 с причиной 16, РК зарегистрирован сегодня 19.11.15. Попадает эта корректировка в деку за ОКТЯБРЬ 2015????
-
halasky
- Оракул

- Повідомлень: 290
- З нами з: 13 листопада 2014, 12:43
- Дякував (ла): 100 разів
- Подякували: 9 разів
Люлик писав:10.1.1 либо 10.2.1, в зависимости где получили эти услугиhalasky писав:отримала ПН від фірми перевізника ,міжнародна експрес доставка по нульовій ставці,в якій колонці декларації вказувати це?
вичитала ось таке розяснення ДФСУ у листі від 05.11.2015 р. №23620/6/99-99-19-03-02-15
-у рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20%;
-у рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 7 %.;
-у рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 %, а також якщо товари/послуги, необоротні активи, придбані без ПДВ (придбані у неплатників ПДВ, звільнені від оподаткування, не є об’єктом оподаткування тощо);
-у рядку 12 - операції з ввезення товарів на митну територію України;
-рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу ІІ декларації не заповнюються.
так що виходить якщо я експедитор ,перекупила послуги міжнародного перевезення зі ставкою 0% та за ТЕО 20%-то що мені дробити у різні колонки декларації....
-
ArinaArina
- Акула НКУ

- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 02:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
а Вы сами облагаемые операции осуществляете? тогда эту покупку в 11.1Gusya писав:Подскажите купили лицензию Медок 720,00 (без НДС). Получили в эл. виде НН на эту сумму, НДС там нет. Нужно ли эту цифру ставить в рядок 11.2 Декларации НДС???
-
Gusya
- Оракул

- Повідомлень: 204
- З нами з: 05 грудня 2011, 00:55
- Дякував (ла): 70 разів
- Подякували: 6 разів
Да, совершаем. У нас оптовая торговля автодисками (товар с НДС). Не пойму почему 11.1, там ведь нужно ставить сумму без НДС, если мы купили облагаемый ДНС товар у неплательщика НДС? Или я ошибаюсь???ArinaArina писав:а Вы сами облагаемые операции осуществляете? тогда эту покупку в 11.1Gusya писав:Подскажите купили лицензию Медок 720,00 (без НДС). Получили в эл. виде НН на эту сумму, НДС там нет. Нужно ли эту цифру ставить в рядок 11.2 Декларации НДС???
-
ArinaArina
- Акула НКУ

- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 02:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
читайте полностью название строки 11Gusya писав:Да, совершаем. У нас оптовая торговля автодисками (товар с НДС). Не пойму почему 11.1, там ведь нужно ставить сумму без НДС, если мы купили облагаемый ДНС товар у неплательщика НДС? Или я ошибаюсь???ArinaArina писав:а Вы сами облагаемые операции осуществляете? тогда эту покупку в 11.1Gusya писав:Подскажите купили лицензию Медок 720,00 (без НДС). Получили в эл. виде НН на эту сумму, НДС там нет. Нужно ли эту цифру ставить в рядок 11.2 Декларации НДС???