Добрый день! Подскажите, директор был в командировке, привез билеты. В них выделена сумма НДС. Что с ней делать? Налоговой нет. Общая сумма по билету от 280 до 290 грн в т.ч. НДС 47,43 и 46,69.
buh_vika писав:Добрый день! Подскажите, директор был в командировке, привез билеты. В них выделена сумма НДС. Что с ней делать? Налоговой нет. Общая сумма по билету от 280 до 290 грн в т.ч. НДС 47,43 и 46,69.
Включать в реестр входных НН
Прочее - транспортный билет
buh_vika писав:Добрый день! Подскажите, директор был в командировке, привез билеты. В них выделена сумма НДС. Что с ней делать? Налоговой нет. Общая сумма по билету от 280 до 290 грн в т.ч. НДС 47,43 и 46,69.
Включать в реестр входных НН
Прочее - транспортный билет
А подтверждение НН - билет? Есть граничная сумма до которой можно включать НДС по билетам?
buh_vika писав:Добрый день! Подскажите, директор был в командировке, привез билеты. В них выделена сумма НДС. Что с ней делать? Налоговой нет. Общая сумма по билету от 280 до 290 грн в т.ч. НДС 47,43 и 46,69.
Включать в реестр входных НН
Прочее - транспортный билет
А подтверждение НН - билет? Есть граничная сумма до которой можно включать НДС по билетам?
Транспортний квиток Загальна сума платежу, сума ПДВ, податковий номер продавця (крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами)
Без обмежень Пп. «а» п. 201.11 ПКУ
Подскажите,пожалуйста, кто нибудь столкнулся с тем, что на счет ПДВ не упала сумма налогового кредита заявленная в декларации до 01.07.15?
У нас большое возмещение налогового кредита и до сих пор наш кредит не перечислен на счет
Мы теряем покупателей т,к не можем регистрировать налоговые
Живых денег для самостоятельного пополнения счета нет, а наш кредит нам не зачисляют
Юлия Г писав:Люди, добрые, подскажите что не так сделала. 05 была зарегистрирована накладная на неплательщика ошибочно! в Августе эту ошибку обнаружили . Выписали корректировку на неплательщика августовской датой -зарегили в августе. Выписали новую накладную с датой майской (правильной) на контрагента и зарегили в августе. Подала уточнёнку за май ,где в додатке 5 указала с минусом корректировку в інших и правильную накладную ,то есть по сумам ничего не поменялось. всё сделала как советовали на форуме. И забыла про это.
Вчера сдала декларацию за август (я не указывала в деке за август ни корректировку,ни правильную накладную ,хотя зарегила в августе без нарушения срока) ,а сегодня обнаружила у витяге пунктик 8 с суммой 329 грн (он минусует мой лимит) А эта сумма 329 грн -это ндс этой накладной и корректировки которую исправляла.
Наверно что то не так сделала? Может надо было всё таки показать миносовую корректировку и накладную в деке за август в додатке 5 ?Или как? подскажите пожалуйста,очень прошу.#blush#
був пропущений один момент- рк ви виписали серпнем і тому при реєстрації мінусового рк у вас збільшився реєстр ліміт який був не відображений у декларації,
щоб зараз ще раз не подавати ур можна виписати рк серпнем такий самий як ви виписували але зі знаком +, тобто відмінити виписку серпневого рк,
потім виписати рк мінусовий травнем датою неправельної пн і зареєструвати без збільшення реєстраційної суми,
тоді все стане на свої місця, і не потрібно ще раз робити ур
Добрый день!Подскажите, звонили с налоговой,говорят убирать нн. Ситуация:Налоговая выписана 30.06.2015,получена мной 10.07.2015 и зарегестрирована,я сдала отчет за июнь 08.07.2015,включила эту налоговую уже в июле в декларации. Говорят,ч то я потеряла этот кредит....
Добрый день!Подскажите, звонили с налоговой,говорят убирать нн. Ситуация:Налоговая выписана 30.06.2015,получена мной 10.07.2015 и зарегестрирована,я сдала отчет за июнь 08.07.2015,включила эту налоговую уже в июле в декларации. Говорят,ч то я потеряла этот кредит....