Імпорт
- Елена_П
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 30 січня 2015, 12:10
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 800 разів
- Подякували: 3799 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 325 разів
В ГТД в "общей стоимости" указывается сумма без импортного сбора.
НДС насчитывается на сумму с учетом импортного сбора.
Для отображения в Деке НДС нужно указывать общую сумму с учетом импортного сбора или корректировать без него?#help#
НДС насчитывается на сумму с учетом импортного сбора.
Для отображения в Деке НДС нужно указывать общую сумму с учетом импортного сбора или корректировать без него?#help#
-
- Оракул
- Повідомлень: 247
- З нами з: 24 травня 2013, 07:08
- Дякував (ла): 31 раз
- Подякували: 129 разів
за март отобразила всю сумму 028 - НДС_Tatyana_ писав:В ГТД в "общей стоимости" указывается сумма без импортного сбора.
НДС насчитывается на сумму с учетом импортного сбора.
Для отображения в Деке НДС нужно указывать общую сумму с учетом импортного сбора или корректировать без него?#help#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 325 разів
а что у Вас в стр.12 "відомості про вартість"?Velo4ka писав:за март отобразила всю сумму 028 - НДС_Tatyana_ писав:В ГТД в "общей стоимости" указывается сумма без импортного сбора.
НДС насчитывается на сумму с учетом импортного сбора.
Для отображения в Деке НДС нужно указывать общую сумму с учетом импортного сбора или корректировать без него?#help#
стр.028 НДС насчитывается на эту сумму или с учетом импортного сбора?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 715
- З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
- Дякував (ла): 270 разів
- Подякували: 349 разів
Таможня берет стат. стоимость+10% импортный сбор = основа для начисления НДС(028) * 20% (028)_Tatyana_ писав:а что у Вас в стр.12 "відомості про вартість"?Velo4ka писав:за март отобразила всю сумму 028 - НДС_Tatyana_ писав:В ГТД в "общей стоимости" указывается сумма без импортного сбора.
НДС насчитывается на сумму с учетом импортного сбора.
Для отображения в Деке НДС нужно указывать общую сумму с учетом импортного сбора или корректировать без него?#help#
стр.028 НДС насчитывается на эту сумму или с учетом импортного сбора?
Я беру сумму из гр. 47 - вид "028" - основа нарах.
-
- Оракул
- Повідомлень: 247
- З нами з: 24 травня 2013, 07:08
- Дякував (ла): 31 раз
- Подякували: 129 разів
В 1с в валюту ставите курс НБУ по которому сумма и идет в Дт 3712. Лучше проводите через аванс правильно потом закроется. Разница это 942, плюс у вас еще в выписке банка будет РКО на 92 счет и возможно ПФ (смотря когда была первая предоплата) это 949.Янkа писав:Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться с импортом.
Есть контракт, по которому перечислялись предоплаты за товар двумя платежами - 60% и 40% от общей суммы контракта. На момент оплаты А курс НБУ составлял 17,87; курс обслуживающего банка 18,11. По Дт 632 я имею право отразить сумму по курсу 18,11? Или только по межбанку, а разницу списать на "інші операційні витрати"? То же самое с оплатой Б.
В момент оформления ВМД понесены сопутствующие затраты: оплачены услуги транспортной компании, таможенный сбор, услуги хранения и пр. Таким образом по Дт 632 собралась сумма Х. Можно ли оприходовать товар по средневзвешенному курсу или нужно приходовать двумя частями с разными курсами? Как в таком случае правильно разделить последующие затраты при закладке в себестоимость? В соотношении к оплатам 60% и 40%?
При получение товара приходуете его - дт 632 кт 3712 и Дт 281 кт 632 . На основание поступление товара оформляете ГТД "ГТД по импорту" пошлина упадет как 281 6851, ндс 6412 6851, а услуги транспортной компании, таможенный сбор, услуги хранения и другие доп.расходы разносите документом "доп.поступления" - это уже будет Дт 281 и Кт 685 или 631. И все красиво ложится в себестоимость.
-
- Оракул
- Повідомлень: 247
- З нами з: 24 травня 2013, 07:08
- Дякував (ла): 31 раз
- Подякували: 129 разів
Согласно ПСБУ 16 - РКО попадает в расходы, а по сбору ПФ было разъяснение.Янkа писав:Т.е. если их провести на 92-94, то сразу попадут в затраты. А если включить в себестоимость, попадут в затраты пропорционально продаже. Или это грубое нарушение?Velo4ka писав:РКО на 92 счет и возможно ПФ это 949
Понимаю что глупый вопрос, но спрошу. ВЭД в этом году первый раз. Как сейчас все происходит, ведь бумажных ГТД нет, они теперь электронные. Как это все выглядит? (У нас медок)
Доброго дня! Помогите пожалуйста с таким вопросом. Мы купили товар у нерезидента, и расчеты были с ним в доларах, но теперь мы хотим перейти на расчет в гривнах. Как это отобразить в учете? Что меняется?
-
- Гений
- Повідомлень: 451
- З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 265 разів
Вы хотите им оплачивать в гривнах? Или что значит "расчет в гривнах"?Alinok писав:Доброго дня! Помогите пожалуйста с таким вопросом. Мы купили товар у нерезидента, и расчеты были с ним в доларах, но теперь мы хотим перейти на расчет в гривнах. Как это отобразить в учете? Что меняется?