я тоже так делаюЛера5 писав:Да нет, вовремя зарегистрированы, просто мы так корректируем сумму до сплати, вовремя зарегистрированные включаем в следующих деках, в дод 5 указываем период складанняЛюдмилаВас писав:А если с опозданием зарегистрированы (может Вы это имеете ввиду), тогда включаете в том месяце, когда они зарегистрированы в реестре.
Электронное администрирование НДС
-
IRINAST
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
-
Лера5
- Высший разум

- Повідомлень: 501
- З нами з: 11 лютого 2013, 01:01
- Дякував (ла): 279 разів
- Подякували: 51 раз
IRINAST писав:я тоже так делаюЛера5 писав:Да нет, вовремя зарегистрированы, просто мы так корректируем сумму до сплати, вовремя зарегистрированные включаем в следующих деках, в дод 5 указываем период складанняЛюдмилаВас писав:А если с опозданием зарегистрированы (может Вы это имеете ввиду), тогда включаете в том месяце, когда они зарегистрированы в реестре.
-
ЛюдмилаВас
- Высший разум

- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
Я так не делаю, если и вылазит минус, но это редко, то его показывала, в следующем месяце все перекрывалось, вопросов никаких не было. Насколько я помню, в самом кодексе так не прописано, это только письма. Да и проще все сверить, и оборотки 6442 в 1с и в медке все зарегистрованные.
- Ребекка
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 4268
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7198 разів
- Подякували: 2402 рази
и я так делаю, чтобы отрегулировать сумму до сплати. Бывает же такое, что в этом месяце к уплате близко к нулю, а в следующем знаю что будет большой плюс. Это делаю во избежание вопросов со стороны дира : "А почему так много?"Лера5 писав:IRINAST писав:я тоже так делаюЛера5 писав: Да нет, вовремя зарегистрированы, просто мы так корректируем сумму до сплати, вовремя зарегистрированные включаем в следующих деках, в дод 5 указываем период складання
-
ЛюдмилаВас
- Высший разум

- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
Ох, какая у нас творческая профессия))) Главное, что бы всегда могли отстоять свою точку зрения!
Своему директору, я просто обьясняю все почему так.
-
Dfcbkbcf
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
да все правильноЛера5 писав:
{Пункт 198.6 статті 198 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 643-VIII від 16.07.2015}
У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.
поэтому я поступаю точно так же и не о чем не думаю...
-
Dfcbkbcf
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
смело пользуйтесь своим НК 365 дней, 180 дней это период за который Вы сможете зарег свои обязательства со всеми вытекающими штрафами...Юлия11 писав:А НН за январь 2016 можно ведь включить в декларацию за июль 2016? (Что это за 180 дней ?? ) Я так понимаю, что раньше было 180, а сейчас изменено на 365 дней, да?
- Tasa
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8713
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1935 разів
- Подякували: 6628 разів
- Контактна інформація:
Можна. 365 д. і було, просто наша "вельмишановна" ДФС крутить як циган сонцем....Юлия11 писав:А НН за январь 2016 можно ведь включить в декларацию за июль 2016? (Что это за 180 дней ?? ) Я так понимаю, что раньше было 180, а сейчас изменено на 365 дней, да?
-
Юлия11
- Высший разум

- Повідомлень: 599
- З нами з: 22 липня 2011, 11:10
- Дякував (ла): 435 разів
- Подякували: 31 раз
Есть мнение налоговой, что через уточняющую, если прошло 365 дней. А если не прошло, то можно в текущую.ЛюдмилаВас писав:Если НН за июнь зарегистрированы вовремя, то Вы должны их были включить в июньскую Декларацию или теперь уже через уточняющий. Если НН с опозданием зарегистрированы, то включаете в периоде/месяце регистрации. Запрос по НН 1300103.