bonita12 писав:Добрый день. Сдала 1ДФ и на автомате в шапке написала "ДПІ Ленінському р-ну ГУ Міндоходів" и только сейчас вспомнила что міндох. ликвидировали, получается я заполнила отчет с ошибкой?или не заморачиватся с этим?
У вас есть еще время отправить правильно. Слышала были случаи непринятия налоговой отчетности из-за того что неправильно указан код налоговой или название.
bonita12 писав:Добрый день. Сдала 1ДФ и на автомате в шапке написала "ДПІ Ленінському р-ну ГУ Міндоходів" и только сейчас вспомнила что міндох. ликвидировали, получается я заполнила отчет с ошибкой?или не заморачиватся с этим?
У вас есть еще время отправить правильно. Слышала были случаи непринятия налоговой отчетности из-за того что неправильно указан код налоговой или название.
а код тоже поменялся?подскажите какое сейчас название ?#blush#
bonita12 писав:Добрый день. Сдала 1ДФ и на автомате в шапке написала "ДПІ Ленінському р-ну ГУ Міндоходів" и только сейчас вспомнила что міндох. ликвидировали, получается я заполнила отчет с ошибкой?или не заморачиватся с этим?
У вас есть еще время отправить правильно. Слышала были случаи непринятия налоговой отчетности из-за того что неправильно указан код налоговой или название.
а код тоже поменялся?подскажите какое сейчас название ?#blush#
Вы перезвоните в свою налоговую и уточните у них. Скорее всего название и код налоговой не поменялся. Реорганизация Миндоходов будет проходить долго и нудно. Я сдала со старым названием и кодом, в нашем городе долго переименовывали ДПИ на Миндоходов очень долго.
Помогите разобраться в каком случае я показываю в форме 1 ДФ возвратную фин помощь с ознакой 153 (ФЛП на ЕН 3 гр.) если я даю кому то фин помощь (ФЛП или гражданину?)? или если я получаю фин помощь от ФЛП или гражданина?
И по поводу процентов - ознака 110 - я обязан показать там суму % по счету СПД-шника которая начисляется на остаток счета?
Если СПД здает в субаренду помещение юр. лицу, мне нужно показать ознакой 106 в 1ДФ, если да то как)?
Добрый день
подскажите..по какому коду показывать компенсацию, начисленную уже после увольнения( с которой не начислялась ЕСВ http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 07699.aspx )
если показать по 101 - не пойдет с отчетом по ЕСВ ..
Подскажите пожалуйста, в июне перечислил соцстрах на спецсчет по соцстраху предприятия деньги 903,00 частичное финансирование оздоровления ребенка работника предприятия, а накладная на путевку выписанная лагерем от 7 июля. Заполнение 1-ДФ заполняю за 2 кв. 14 г. только гр.3 , а за 3 кв.14 г. заполню гр.3а. Правильно?