Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Nina-K
ПрофиПрофи
Повідомлень: 48
З нами з: 30 травня 2011, 07:51
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Nina-K »

Nina-K писав:Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. Совсем запуталась. Ситуация такая: По договору поставляем товар на сумму : 39600,00 грн.
Номенклатура
товар А 6 х 4000,00.= 24000,00+ 4800,00 НДС= 28800,00 Всего
товар Б 6 х 1500,00 = 9000,00 + 1800,00ндс= 10800,00

28.03.16 получили предоплату и выписана НН
товар А 4 х 4000,00 грн. = 16000,00 +3200,00(НДС) = 19200,00(с НДС)

24.04.16 получили предоплату и выписана НН
товар А 2 х 4000,00 грн.= 8000,00+ 1600,00(НДС)= 9600,00
товар Б 6 х 1500,00= 9000,00+ 1800,00(НДС)= 10800,00

В мае при отгрузке происходит изменение цены товара А и Б Сумма по Договору не изменилась -39600,00
Номенклатура
товар А 6 х 3000,00 грн.=18000,00+3600,00 (НДС)= 21600,00
товар Б 6 х 2500,00= 15000,00+ 3000,00(НДС)= 18000,00
Как правильно оформить РК к НН по предоплате. Нужно изменить и кол-во и цену. За ранее благодарю за помощь.

Мне нужно сделать РК к НН от 28.03.16 и РК к НН от 24.04.16 по предоплате и изменить там цену (следовательно меняется количество) т.к. РК=0

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Я бы выписала 2 корректировки на минус к НН по предоплате и одну НН с правильными ценами-количеством по дате отгрузки
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Аватар користувача
Елена_П
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2080
З нами з: 30 січня 2015, 12:10
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 800 разів
Подякували: 3799 разів

Повідомлення Елена_П »

Nina-K писав:
Nina-K писав:Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. Совсем запуталась. Ситуация такая: По договору поставляем товар на сумму : 39600,00 грн.
Номенклатура
товар А 6 х 4000,00.= 24000,00+ 4800,00 НДС= 28800,00 Всего
товар Б 6 х 1500,00 = 9000,00 + 1800,00ндс= 10800,00

28.03.16 получили предоплату и выписана НН
товар А 4 х 4000,00 грн. = 16000,00 +3200,00(НДС) = 19200,00(с НДС)

24.04.16 получили предоплату и выписана НН
товар А 2 х 4000,00 грн.= 8000,00+ 1600,00(НДС)= 9600,00
товар Б 6 х 1500,00= 9000,00+ 1800,00(НДС)= 10800,00

В мае при отгрузке происходит изменение цены товара А и Б Сумма по Договору не изменилась -39600,00
Номенклатура
товар А 6 х 3000,00 грн.=18000,00+3600,00 (НДС)= 21600,00
товар Б 6 х 2500,00= 15000,00+ 3000,00(НДС)= 18000,00
Как правильно оформить РК к НН по предоплате. Нужно изменить и кол-во и цену. За ранее благодарю за помощь.
Мне нужно сделать РК к НН от 28.03.16 и РК к НН от 24.04.16 по предоплате и изменить там цену (следовательно меняется количество) т.к. РК=0
Аналогичная ситуация, ранее до новой формы НН было разъяснение ГНИ что нужно одновременно в РК корректировать и кол-во и цену на ранее проплаченный аванс, сейчас стала делать строка на минус то что было в НН и строка на плюс с измененным количеством и новой ценой и вспомнила что рекомендовало ГНИ.
В том году так выписывали https://yadi.sk/i/UCkhpMuNroULR
а сейчас по новой форме тоже так делать, кто-нибудь сталкивался?

marina_g
ПрофиПрофи
Повідомлень: 48
З нами з: 03 лютого 2015, 12:12
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення marina_g »

Доброго дня!
Підкажіть, будь-ласка, як правильно вчинити.
В квітні було виписано ПН (без ПДВ), проте в травні було виявлено помилку. Тепер я маю скласти РК на мінус та якою датою зареєструвати нову ПН (вже вірну)? Датою виявлення помилки чи все ж таки тією коли фактично було здійснено оплату? Та як це відобразити в декларації?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

marina_g писав:Доброго дня!
Підкажіть, будь-ласка, як правильно вчинити.
В квітні було виписано ПН (без ПДВ), проте в травні було виявлено помилку. Тепер я маю скласти РК на мінус та якою датою зареєструвати нову ПН (вже вірну)? Датою виявлення помилки чи все ж таки тією коли фактично було здійснено оплату? Та як це відобразити в декларації?
Какой РК на "-" к НН без ПДВ? И какая ошибка выявилась?

marina_g
ПрофиПрофи
Повідомлень: 48
З нами з: 03 лютого 2015, 12:12
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення marina_g »

Тюша писав:
marina_g писав:Доброго дня!
Підкажіть, будь-ласка, як правильно вчинити.
В квітні було виписано ПН (без ПДВ), проте в травні було виявлено помилку. Тепер я маю скласти РК на мінус та якою датою зареєструвати нову ПН (вже вірну)? Датою виявлення помилки чи все ж таки тією коли фактично було здійснено оплату? Та як це відобразити в декларації?
Какой РК на "-" к НН без ПДВ? И какая ошибка выявилась?
В квітні на неплатника була помилково зареєстована ПН без ПДВ . Хоча, ПН мала бути складена та зареєстрована з ПДВ. Помилка виявилася тільки в травні. Як правильно вчинити в даному випадку?

Nina-K
ПрофиПрофи
Повідомлень: 48
З нами з: 30 травня 2011, 07:51
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Nina-K »

Елена_П писав:
Nina-K писав:
Nina-K писав:Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. Совсем запуталась. Ситуация такая: По договору поставляем товар на сумму : 39600,00 грн.
Номенклатура
товар А 6 х 4000,00.= 24000,00+ 4800,00 НДС= 28800,00 Всего
товар Б 6 х 1500,00 = 9000,00 + 1800,00ндс= 10800,00

28.03.16 получили предоплату и выписана НН
товар А 4 х 4000,00 грн. = 16000,00 +3200,00(НДС) = 19200,00(с НДС)

24.04.16 получили предоплату и выписана НН
товар А 2 х 4000,00 грн.= 8000,00+ 1600,00(НДС)= 9600,00
товар Б 6 х 1500,00= 9000,00+ 1800,00(НДС)= 10800,00

В мае при отгрузке происходит изменение цены товара А и Б Сумма по Договору не изменилась -39600,00
Номенклатура
товар А 6 х 3000,00 грн.=18000,00+3600,00 (НДС)= 21600,00
товар Б 6 х 2500,00= 15000,00+ 3000,00(НДС)= 18000,00
Как правильно оформить РК к НН по предоплате. Нужно изменить и кол-во и цену. За ранее благодарю за помощь.
Мне нужно сделать РК к НН от 28.03.16 и РК к НН от 24.04.16 по предоплате и изменить там цену (следовательно меняется количество) т.к. РК=0
Аналогичная ситуация, ранее до новой формы НН было разъяснение ГНИ что нужно одновременно в РК корректировать и кол-во и цену на ранее проплаченный аванс, сейчас стала делать строка на минус то что было в НН и строка на плюс с измененным количеством и новой ценой и вспомнила что рекомендовало ГНИ.
В том году так выписывали https://yadi.sk/i/UCkhpMuNroULR
а сейчас по новой форме тоже так делать, кто-нибудь сталкивался?
У меня вопрос возник именно из-за новой формы. Как это сделать сейчас? Может есть какая нибудь информация или примеры, т.к. суммы не меняются и делать РК на "-" не очень хочется.

@Лиса
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1237
З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 413 разів
Подякували: 346 разів

Повідомлення @Лиса »

Подскажите пожалуйста я неправильно зарегистрировала НН, округлила колличесво, теперь мне надо выписать РК перваая строка с минусом вторая с плюсом, вопрос что писать в номере рядка который коректируется и там и там "1"???

marina_g
ПрофиПрофи
Повідомлень: 48
З нами з: 03 лютого 2015, 12:12
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення marina_g »

marina_g писав:
Тюша писав:
marina_g писав:Доброго дня!
Підкажіть, будь-ласка, як правильно вчинити.
В квітні було виписано ПН (без ПДВ), проте в травні було виявлено помилку. Тепер я маю скласти РК на мінус та якою датою зареєструвати нову ПН (вже вірну)? Датою виявлення помилки чи все ж таки тією коли фактично було здійснено оплату? Та як це відобразити в декларації?
Какой РК на "-" к НН без ПДВ? И какая ошибка выявилась?
В квітні на неплатника була помилково зареєстована ПН без ПДВ . Хоча, ПН мала бути складена та зареєстрована з ПДВ. Помилка виявилася тільки в травні. Як правильно вчинити в даному випадку?

Sniper
Гений
Гений
Повідомлень: 414
З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
Дякував (ла): 116 разів
Подякували: 187 разів

Повідомлення Sniper »

marina_g писав:
marina_g писав:
Тюша писав: Какой РК на "-" к НН без ПДВ? И какая ошибка выявилась?
В квітні на неплатника була помилково зареєстована ПН без ПДВ . Хоча, ПН мала бути складена та зареєстрована з ПДВ. Помилка виявилася тільки в травні. Як правильно вчинити в даному випадку?
Зарегистрируйте нужной датой правильную НН с НДС, и покажите в декларации только ее. Если когда-то придет запрос по поводу неправильной НН, отпишитесь: мол случайно зарегистрировала и она не правильная.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”