Ну вот видите, а Вы нервничали. Я рада за Вас. Думаю, поставщики нервничают не меньше нашего, сервис-то новый, вдруг чего не так, что потом делать. Например у меня ситуация: поступила оплата, у меня нет номенклатурного перечня (подробности не спрашивайте). Выяснила, перекрестилась, зарегистрировала, отправила поставщику. И что Вы думаете... спустя неделю мне радостно так сообщают, что у них изменился юр.адрес, В ДЕКАБРЕ!!! и просят переделать накладную. Переделала, сижу думаю, перерегистрировать или так сойдёт #dance#Evelina писав:дир все знает, на фирме я вообще не числюсь...но мое отношение к работе не позволяет пустить данную ситуацию на самотек #-o но с поставщиком уже договорилась #laugh# ждемс теперь вместе ее квитанцию #laugh#zhelena писав:Значит, забудьте, про эту налоговую, сделайте вид, что Вы ее не получали до регистрации. И не нужно портить себе нервы. Сообщите директору о последствиях, если не укладываетесь в сроки по сдаче деки, желательно под подпись, пусть сам со своими поставщиками разбирается, как вариант #laugh#
Єдиний реестр податкових накладних
-
- Гуру
- Повідомлень: 79
- З нами з: 24 січня 2012, 10:10
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 16 разів
-
- Гуру
- Повідомлень: 79
- З нами з: 24 січня 2012, 10:10
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 16 разів
Конечно, только 6-го. У Вас налоговая каким числом выписана? Тем и регистрируете. И потом завтра никак не 6-е, а вроде 1-е, или я что-то пропустила? Правильно будет документы оформлять по дате отгрузки, если она у Вас завтра, то и число завтрашнее.Izuzumka писав:Добрый день!! Подскажите, может кто сталкивался, возможен ли вариант регистрации налоговой накладной, например, 31 января тогда, как сама налоговая от 06 февраля? Дело в том, что накладные отправляются с товаром, т.е. я передаю завтра, а к покупателю попадает через неделю. Или надо будет только 6-го и регистрировать?
Спасибо за ответ!
так. срочно. я то туплю.
если НН выписаны в январе, регистрация в феврале. ну понятно да -31.01. регистрируем до 19.02. КОГДА ВОЗНИКАЕТ У ПОКУПАТЕЛЯ ПРАВО ВКЛЮЧИТ В КРЕДИТ НАКЛАДНУЮ? в январе или феврале.
и желательно -где почитать?
если НН выписаны в январе, регистрация в феврале. ну понятно да -31.01. регистрируем до 19.02. КОГДА ВОЗНИКАЕТ У ПОКУПАТЕЛЯ ПРАВО ВКЛЮЧИТ В КРЕДИТ НАКЛАДНУЮ? в январе или феврале.
и желательно -где почитать?
Если по-скорому, то НК учитывается по дате выписки НН, а для ее регистрации дается 20 дней, см. НКУ п 201.10: "Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше двадцяти календарних днів, наступних за датою їх виписки.kasia писав:так. срочно. я то туплю.
если НН выписаны в январе, регистрация в феврале. ну понятно да -31.01. регистрируем до 19.02. КОГДА ВОЗНИКАЕТ У ПОКУПАТЕЛЯ ПРАВО ВКЛЮЧИТ В КРЕДИТ НАКЛАДНУЮ? в январе или феврале.
и желательно -где почитать?
198.2. Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше;
дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;
дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.
Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу, а для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України - дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями, що були включені отримувачем таких послуг до податкової декларації попереднього періоду.
Датою виникнення права орендаря (лізингоотримувача) на збільшення податкового кредиту для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного отримання об'єкта фінансового лізингу таким орендарем.
Датою виникнення права замовника на віднесення сум до податкового кредиту з договорів (контрактів), визначених довгостроковими відповідно до пункту 187.9 статті 187 цього Кодексу, є дата фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами).
Для товарів/послуг, постачання (придбання) яких контролюється приладами обліку, факт постачання (придбання) таких товарів/послуг засвідчується даними обліку."
У меня тоже есть вопрос - может кто-нибудь сталкивался?
Отправила сегодня налоговую накладную, получила квитанцию о регистрации, а затем выясняю, что неправильно указала номенклатуру. В квитанции №1 написано , что документ может дублироваться в пределах отчетного периода. Как лучше поступить продублировать НН, или выписать корректировку, а потом и новую налоговую?
Отправила сегодня налоговую накладную, получила квитанцию о регистрации, а затем выясняю, что неправильно указала номенклатуру. В квитанции №1 написано , что документ может дублироваться в пределах отчетного периода. Как лучше поступить продублировать НН, или выписать корректировку, а потом и новую налоговую?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 877
- З нами з: 21 липня 2011, 13:46
- Дякував (ла): 270 разів
- Подякували: 437 разів
Продублировать в их понимании - это не то, что вы думаете, не получится. Только РК и новая НН.Taнюшка писав:У меня тоже есть вопрос - может кто-нибудь сталкивался?
Отправила сегодня налоговую накладную, получила квитанцию о регистрации, а затем выясняю, что неправильно указала номенклатуру. В квитанции №1 написано , что документ может дублироваться в пределах отчетного периода. Как лучше поступить продублировать НН, или выписать корректировку, а потом и новую налоговую?
Уже сто раз обсуждали...
Спасибо большое за ответ#good# , нет ни сил ни времени все перечитать. Я так уже и сделала, но решила уточнить этот момент#blush#Irina-3011 писав:Продублировать в их понимании - это не то, что вы думаете, не получится. Только РК и новая НН.Taнюшка писав:У меня тоже есть вопрос - может кто-нибудь сталкивался?
Отправила сегодня налоговую накладную, получила квитанцию о регистрации, а затем выясняю, что неправильно указала номенклатуру. В квитанции №1 написано , что документ может дублироваться в пределах отчетного периода. Как лучше поступить продублировать НН, или выписать корректировку, а потом и новую налоговую?
Уже сто раз обсуждали...
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
відсилаю запит в ЄРПН, ПН маю на руках, з галочкою - внесено в ЄРПН. приходить повідомлення, де сума пдв 0, хоча в ПН є пдв. Що б це значило???