Основные средства

Товари, ОЗ, НМА, капітальні інвестиції
Accountant1
Гуру
Гуру
Повідомлень: 70
З нами з: 17 червня 2012, 08:14
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 23 рази

Повідомлення Accountant1 »

мюсля писав:Коллегии! Помогите, пожалуйста! Уже все мозги иссушила#wall# Есть ОС на 20 тыс.грн, приобретенные в 2003 г (часть кредиторки по этому оборудованию закрыта векселями, часть по банку прошла, т.е. сделка была 100%, возврата не могло быть, с фирмой поставщиком расчеты закрыты в ноль) и не введенные в эксплуатации, ам-ии соотв. 0. Они просто висят на 15 сч и все. Скорее всего превидущая бух просто забыла их ввести в эксплуатацию. Я по тел. про них у нее спросила, она сказала, что понятия не имеет что это и "ничО подобного она не помнит и не видела". Отмечу, что баланс ею ни разу не сдавался. Что с ними делать??? Можно ввести в 2012 г. оборудование, купленное в 2003, в экспл. и ам-ть (ведь оно стоит на пр-ве)? #cray# Может бухсправку к-нить написать, что было введено по мере необходимости производственной или НЕ введено в экспл. по ошибке буха?
Баланс не сдавался с 2003 года??

Вы на каком налогообложении?

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Accountant1 писав:
мюсля писав:Коллегии! Помогите, пожалуйста! Уже все мозги иссушила#wall# Есть ОС на 20 тыс.грн, приобретенные в 2003 г (часть кредиторки по этому оборудованию закрыта векселями, часть по банку прошла, т.е. сделка была 100%, возврата не могло быть, с фирмой поставщиком расчеты закрыты в ноль) и не введенные в эксплуатации, ам-ии соотв. 0. Они просто висят на 15 сч и все. Скорее всего превидущая бух просто забыла их ввести в эксплуатацию. Я по тел. про них у нее спросила, она сказала, что понятия не имеет что это и "ничО подобного она не помнит и не видела". Отмечу, что баланс ею ни разу не сдавался. Что с ними делать??? Можно ввести в 2012 г. оборудование, купленное в 2003, в экспл. и ам-ть (ведь оно стоит на пр-ве)? #cray# Может бухсправку к-нить написать, что было введено по мере необходимости производственной или НЕ введено в экспл. по ошибке буха?
Баланс не сдавался с 2003 года??

Вы на каком налогообложении?
на общей системе+НДС, производство. Сама в шоке! в какой-то теме писала, что постоянно нарываюсь на к-нить сюрпризы от предщественницы. Устала уже. Цыфры на начало периода в балансе (сдавала за 2011, 1 кв и полугодие 2012) постоянно менялись, в статистике наверное думают, что дура какая-то ваяет #rtfm# Чуть со стула не упала, когда узнала, что госрегистратору не подтверждались и баланс не сдавали. В темпе вальса бежала подтверждаться до даты регистрации фирмы, чтоб НДС не забрали, потом еще раз подтверждалась после даты регистрации. Сорри за пост не потеме

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Лилия-НИКА писав:с ОС что на 15 счете можете делать что Вам нужно (все еще зависит и от их состояния):
- можно ввести в эсплуат. только сейчас и соотв. начать амортизировать
- можно сделать акт ввода датой ранее (напр.2010г. ) , сделать расчет амортизации за весь этот период и отразить бух.справкой в бух.учете - только в наллоговом осторожно исправляйте в таком случае (текущий год - в текущей деке)
ранее, чем 2012-м не рискну вводить, т.к. веду фирму с 2012 года. Ранее мрак, инвентаризации не было, налоговая разница не выведена, просто с 01.04.11 садится в деку ам-я по бухучету и усе, на счетах класса ОС висит недоам-е оборудование. Пробовала в копии базы ввести в экспл. др. годами и перепровести все документы по ОС, в результате пр-ма какие-то дикие цыфры понасчитывала, совсем не то, что ранее в деке показовалось по ам-ии. Я просто завела нулевую базу, внесла остатки по реально мною видимым цыфрам и документам, налоговую разницу сама вывела, но в деке не показываю, т.к. вопрос скользкий и доходов все-равно до нагрузки не хватает. У нас по бухучету аммортизируется только производственное здание, все оборудование с 2002-2003 г уже по это время самортизировано. Вот сейчас еще эти три ОС на 20 тыс введу в экспл.

@аленка@
Мастер
Мастер
Повідомлень: 66
З нами з: 09 червня 2011, 01:43
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення @аленка@ »

Подскажите, как поступить. Купили ОС И МНМА б/у. Как быть с амортизацией?
1. К ОС все так же применять МДС полезного использования,?
2. А МНМА продавец уже амортизировал у себя в учете 50/50. Я могу в месяце ввода начислить 100%?

iOK
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 134
З нами з: 10 жовтня 2012, 05:59
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 27 разів

Повідомлення iOK »

Accountant1 писав: Может бухсправку к-нить написать, что было введено по мере необходимости производственной или НЕ введено в экспл. по ошибке буха?
Зачем бух справку. ОЗ-1 заполните просто и все. Дата получения 2003. Дата ввода в экспл. 2012... А не готовы были на 152 и висели...

iOK
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 134
З нами з: 10 жовтня 2012, 05:59
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 27 разів

Повідомлення iOK »

@аленка@ писав:Подскажите, как поступить. Купили ОС И МНМА б/у. Как быть с амортизацией?
1. К ОС все так же применять МДС полезного использования,?
2. А МНМА продавец уже амортизировал у себя в учете 50/50. Я могу в месяце ввода начислить 100%?
ИМХО, прошлая жизнь ОС - тайна. Так шо все по новой и так как у вашей учетной политике записано. В ВОБУ была подборка по ОЗ. Кажись в 68 за этот год есть, типа, миникаталог.

Фиоре
Оракул
Оракул
Повідомлень: 239
З нами з: 23 грудня 2011, 01:48
Дякував (ла): 152 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення Фиоре »

Помогите, плиз, неопытному бухгалтеру! Что делать с ОС, после окончания срока полезного использования? Прекращаем начислять амортизацию и все? Объект ОС остается на балансе по ликвидационной стоимости? Какими проводками это отразить?
Спасибо!

Аватар користувача
nachfin
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8971
З нами з: 13 липня 2012, 01:50
Дякував (ла): 326 разів
Подякували: 5931 раз

Повідомлення nachfin »

Если мы считаем,что объект ОС по своей остаточной стоимости не отклоняется от справедливой цены на него больше чем на 10% (а мы так считаем, правда), то не делаем НИЧЕГО, а следовательно и проводок на "ничего" не будет "никаких". Если отличается > 10%, по правилам надо проводить переоценку, причем всех таких ОС (таких в смысле по группам: все компьютеры или все автомобили, или еще что)
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!

Фиоре
Оракул
Оракул
Повідомлень: 239
З нами з: 23 грудня 2011, 01:48
Дякував (ла): 152 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення Фиоре »

Спасибо!
А когда списывается со стоимости объекта ОС сумма накопленной амортизации?

Аватар користувача
nachfin
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8971
З нами з: 13 липня 2012, 01:50
Дякував (ла): 326 разів
Подякували: 5931 раз

Повідомлення nachfin »

Фиоре писав:Спасибо!
А когда списывается со стоимости объекта ОС сумма накопленной амортизации?
Накопленная амортизация (на Кредит 13 счета) убирается из баланса (через Дт 13сч) при его выбытии с баланса (списании, продаже)
Если имели в виду что-то другое, переспросите.
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!

Відповісти

Повернутись до “Облік товарів, активів”