возврат товара ПРОВОДКИ

Товари, ОЗ, НМА, капітальні інвестиції
vivinter2
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 01 листопада 2013, 11:09

Повідомлення vivinter2 »

Доброго дня, допоможіть у вирішенні проблеми.
У нас програма 1С:Предприятие 7.7
При формуванні повернення на постачальника (сума 1200 грн.), програма формує наступні проводки:
Дт 6442 - Кт 631 --- -200,00грн.
Дт 281 - Кт 719 --- 177,58грн. ------ ЩО ЦЕ ЗА ПРОВОДКА, І ЧОМУ ВОНА ВИНИКАЄ?????????
Дт 281 - Кт 631 --- -1000,00грн.

lesyshka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 182
З нами з: 21 березня 2012, 05:35
Дякував (ла): 47 разів
Подякували: 26 разів

Повідомлення lesyshka »

Добрый день. Может кто-то поделится примером акта про брак материалов. Буду очень благодарна!

Оксана 1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2347
З нами з: 16 червня 2011, 02:10
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 643 рази

Повідомлення Оксана 1 »

vivinter2 писав:Доброго дня, допоможіть у вирішенні проблеми.
У нас програма 1С:Предприятие 7.7
При формуванні повернення на постачальника (сума 1200 грн.), програма формує наступні проводки:
Дт 6442 - Кт 631 --- -200,00грн.
Дт 281 - Кт 719 --- 177,58грн. ------ ЩО ЦЕ ЗА ПРОВОДКА, І ЧОМУ ВОНА ВИНИКАЄ?????????
Дт 281 - Кт 631 --- -1000,00грн.
Сделайте отчет "партии товара" и посмотрите от какого поставщика товар на остатках.
В возвратной накладной поставщика укажите партию. Если был возврат от покупателя,а потом Вы его возвращаете поставщику, то укажите возвратную накладную покупателя.

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

помогите запуталась программа 1С8 УТП
мне вернул товар покупатель в свою очередь, я его возвращаю поставщику
относительно покупателя вопросов нет
но при возврате поставщика формируются такие проводки
общая сумма возврата 100980,00
631 281 - 84060,00
6442 631 - 16830,00 (красное сторно)
631 746 - 90,00 ????????? при чем еще и нехоз деятельность... понять не могу почему нехоз деятельность
происхождения числа 90 поняла получается при перерасчете того же самого товара, который был у меня раньше на складе (по другой себестоимости), и по методу FIFO, его вернули поставщику
те было в количестве 12 штук со себестоимостью 3870,00 1 штука получается 322,50, а потом купили 255 штук по себестоимости 330,00
255*330=84150,00
и вернули получается 12*322,5+243*330=3870+80190= 84060,00
330-322,5= 7,5*12=90,00
правильный ли мой ход мыслей???
понять не могу почему автоматически выставляется (нехоз деятельность) на эти 90 грн, а может программа все правильно делает???
помогите.. запуталась в трех соснах...#wall#

ScAudit
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 972
З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
Звідки: Київ
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 647 разів
Контактна інформація:

Повідомлення ScAudit »

Dfcbkbcf писав:помогите запуталась программа 1С8 УТП
мне вернул товар покупатель в свою очередь, я его возвращаю поставщику
относительно покупателя вопросов нет
но при возврате поставщика формируются такие проводки
общая сумма возврата 100980,00
631 281 - 84060,00
6442 631 - 16830,00 (красное сторно)
631 746 - 90,00 ????????? при чем еще и нехоз деятельность... понять не могу почему нехоз деятельность
происхождения числа 90 поняла получается при перерасчете того же самого товара, который был у меня раньше на складе (по другой себестоимости), и по методу FIFO, его вернули поставщику
те было в количестве 12 штук со себестоимостью 3870,00 1 штука получается 322,50, а потом купили 255 штук по себестоимости 330,00
255*330=84150,00
и вернули получается 12*322,5+243*330=3870+80190= 84060,00
330-322,5= 7,5*12=90,00
правильный ли мой ход мыслей???
понять не могу почему автоматически выставляется (нехоз деятельность) на эти 90 грн, а может программа все правильно делает???
помогите.. запуталась в трех соснах...#wall#
вы возврат делали на основании приходной накладной? если да, то вам к программеру, если нет - изначально сделайте на основании приходной накладной

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

ScAudit писав:
вы возврат делали на основании приходной накладной? если да, то вам к программеру, если нет - изначально сделайте на основании приходной накладной
в том то и дело, что все делалось на основании прих накладной по 631 счету все закрылось, 281 тоже остатки в колличестве...
но эта проводка
631 746 на 90 грн...еще и нехоз деятельность..#g_cray#

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

в общем сделала так..
на эту операцию поменяла учетную политику выставила "по средней", все закрылось
631 281 84150,00
6442 631 6830,00 (сторно)

и вернула обратно все FIFO другого выхода не нашла...#blush#

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Здравствуйте! Подскажите, как закрыть правильно 6442. От поставщика пришел товар сумма:
ПН 297,90
ПН 158,40
ПН 3306,60
ПН 147,36
Всего 3910,26
Мы оплачиваем 297,90+3306,60=3604,50 Остаемся должны 305,76
Возвращаем товар 3306,60
Поставщик выписывает РК -3306,60 и новую НН на сумму 3000,84 - свернули нашу задолженность 3306,60-305,76=3000,84 - эта сумма стала нашей предоплатой (договорились деньги не возвращать, а закрывать след. поставками товара).
Далее идет снова поставка товара на сумму 1558,98
Программа последнюю поставку делает первым событием, садит НДС 259,83 в ДТ 6442 и ждет от меня НН на эту сумму, но их не будет.... Что не так?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

мюсля писав:Здравствуйте! Подскажите, как закрыть правильно 6442. От поставщика пришел товар сумма:
ПН 297,90
ПН 158,40
ПН 3306,60
ПН 147,36
Всего 3910,26
Мы оплачиваем 297,90+3306,60=3604,50 Остаемся должны 305,76
Возвращаем товар 3306,60
Поставщик выписывает РК -3306,60 и новую НН на сумму 3000,84 - свернули нашу задолженность 3306,60-305,76=3000,84 - эта сумма стала нашей предоплатой (договорились деньги не возвращать, а закрывать след. поставками товара).
Далее идет снова поставка товара на сумму 1558,98
Программа последнюю поставку делает первым событием, садит НДС 259,83 в ДТ 6442 и ждет от меня НН на эту сумму, но их не будет.... Что не так?
когда Вы вернули товар, у Вас осталась переплата по этой накл. 3306,60. Эту переплату надо привязать к счету, по которому была отгрузка 1558,98.

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

ArinaArina писав:
мюсля писав:Здравствуйте! Подскажите, как закрыть правильно 6442. От поставщика пришел товар сумма:
ПН 297,90
ПН 158,40
ПН 3306,60
ПН 147,36
Всего 3910,26
Мы оплачиваем 297,90+3306,60=3604,50 Остаемся должны 305,76
Возвращаем товар 3306,60
Поставщик выписывает РК -3306,60 и новую НН на сумму 3000,84 - свернули нашу задолженность 3306,60-305,76=3000,84 - эта сумма стала нашей предоплатой (договорились деньги не возвращать, а закрывать след. поставками товара).
Далее идет снова поставка товара на сумму 1558,98
Программа последнюю поставку делает первым событием, садит НДС 259,83 в ДТ 6442 и ждет от меня НН на эту сумму, но их не будет.... Что не так?
когда Вы вернули товар, у Вас осталась переплата по этой накл. 3306,60. Эту переплату надо привязать к счету, по которому была отгрузка 1558,98.
Я понимаю, что пр-ме надо "показать путь"... Но как это сделать в 1С 8?

Відповісти

Повернутись до “Облік товарів, активів”