Додаток 1.lera111 писав:а если был еще рк в ноябре то надо еще заполнять табл 1?и в какой сторчке надо показать этот рк?
РК по НО или по НК?
Додаток 1.lera111 писав:а если был еще рк в ноябре то надо еще заполнять табл 1?и в какой сторчке надо показать этот рк?
аналогичная ситуацияPyhok писав:подскажите пожалуйста,в ноябре был минус по декларации пдв.заполнила так
стр 19-83783 грн
стр22-83783 грн
стр 22.1(окошечко)110574
стр 23-83783 грн
стр23.3-83783 грн
стр 24-83783 грн
теперь за декабрь
стр 18-20647 грн
стр 20-83783 грн
стр 21- 63136 грн
стр 22-63136 грн
стр 22.1-63136 грн
стр 22.1 окошечко 106 000 грн
стр 24-63136 грн
правильно??
Стр.22.1 должна быть 0. У Вас допокошко больше, чем сумма минуса по декларации.Pyhok писав:подскажите пожалуйста,в ноябре был минус по декларации пдв.заполнила так
стр 19-83783 грн
стр22-83783 грн
стр 22.1(окошечко)110574
стр 23-83783 грн
стр23.3-83783 грн
стр 24-83783 грн
теперь за декабрь
стр 18-20647 грн
стр 20-83783 грн
стр 21- 63136 грн
стр 22-63136 грн
стр 22.1-63136 грн
стр 22.1 окошечко 106 000 грн
стр 24-63136 грн
правильно??
Вы правы!d_alena писав: Стр.22.1 должна быть 0. У Вас допокошко больше, чем сумма минуса по декларации.
Стр.22.1 = положительному значению стр.22 - допокошко 22.1
если стр.22 меньше суммы в допокошке, тогда стр.22.1 - пусто.
Стр.23 = 63136
Стр.23.3=63136, если не заявляете бюджетное возмещение.
3000 с учетом минуса декабря или плюс 3000 только января? не совсем понятно:)AllkaOk писав:Скажите, если 3 месяца был минус по декларации допустим 7000 на декабрь. а сейчас выхожу на 3000 в плюс, то сколько к уплате получается?
Сколько получится к уплате, красноречиво (автоматически) скажет стр.25 деки. Если, конечно, вы делаете деку не вручную...AllkaOk писав:Скажите, если 3 месяца был минус по декларации допустим 7000 на декабрь. а сейчас выхожу на 3000 в плюс, то сколько к уплате получается?
За январь 2016 форма декларации по НДС новая,которой в электронном виде пока нетВероника ВВ писав:Бухгалтера доброе утро. Помогите........... За декабрь декларацию по НДС сдали, а вчера получили письмо с ответом , что декларация "до відома".
Пыталась перездать, но пришла квитанция что "не принята "
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - закінчення дії форми - січень 2016 р. для періоду подання 'Грудень,2015 р.'.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.6.104
ЧТО СДЕЛАЛА НЕ ТАК?!
Когда перездавала, то скопировала декларацию та которая принята и отправила снова..........
Повернутись до “Звітність з ПДВ”