Прибыль в 2015, 2016 гг

Розділ III ПКУ
ANFISA2015
ПрофиПрофи
Повідомлень: 30
З нами з: 03 травня 2015, 22:34
Дякував (ла): 12 разів

Повідомлення ANFISA2015 »

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто нибудь сдавал уточненку по прибыли за 2015г. Выявили ошибку, хочу сейчас уточнить отдельно. В какой форме подавать? отдельно УР или декларацию с додатками? Что-то запуталась совсем. И как быть с БАЛАНСОМ? Спасибо заранее!#wall#

Bloom
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 103
З нами з: 29 липня 2011, 06:28
Дякував (ла): 31 раз
Подякували: 6 разів

Повідомлення Bloom »

Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста как правильно поступить: по итогу 2015 г. прибыль была меньше 20 млн, в 2016 соответственно деку по прибыли в 1,2кв. не подавали. Теперь в 3 квартале доход перевалил за 20 млн. Что делать подать деку за 9 месяцев или по итогу года? Из всего прочитанного поняла, что надо по итогу года только. Эт правильно?#wall#

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

Bloom писав:Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста как правильно поступить: по итогу 2015 г. прибыль была меньше 20 млн, в 2016 соответственно деку по прибыли в 1,2кв. не подавали. Теперь в 3 квартале доход перевалил за 20 млн. Что делать подать деку за 9 месяцев или по итогу года? Из всего прочитанного поняла, что надо по итогу года только. Эт правильно?#wall#
Речь идет не о прибыли менее 20 млн, а о годовом доходе не превышающем 20 млн.

Наташа_75
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 869
З нами з: 28 листопада 2011, 04:26
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення Наташа_75 »

Підскажіть, в деці за 9 міс. до сплати 6000, я повинна їх заплатити до 20.11.16 ? а потім 1333,33 заплатити до 31.12.16?
А в деці десь показувати ці 1333,33 (авансовий платіж?)

VECHNYI uchenik
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 15 вересня 2016, 16:19
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення VECHNYI uchenik »

Добрый день. В процессе работы предприятия возник вопрос - как последствия работы предприятия когда один из учредителей офшорная компания с Кипра? Как это повлияет на прибыль, НДС и выплату дивидендов? Где можно детальнее почитать? Заранее благодарен!!!

Юлия11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 599
З нами з: 22 липня 2011, 11:10
Дякував (ла): 435 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення Юлия11 »

Помогите, пожалуйста, с таким вопросом: предприятие открылось в 2015 году. Декларация по прибыли за 2015 год подана предыдущим бухгалтером с прочерками ( доходов/расходов не было). Сейчас увидела, что в той декларации в графе, где нужно было указать, что мы не будем корректировать на налоговые разницы, стоит прочерк! Мне что, теперь прийдется в 2016 году обязательно применять разницы? #g_cray2# (у нас до 20 млн в 2016 году)

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

Юлия11 писав:Помогите, пожалуйста, с таким вопросом: предприятие открылось в 2015 году. Декларация по прибыли за 2015 год подана предыдущим бухгалтером с прочерками ( доходов/расходов не было). Сейчас увидела, что в той декларации в графе, где нужно было указать, что мы не будем корректировать на налоговые разницы, стоит прочерк! Мне что, теперь прийдется в 2016 году обязательно применять разницы? #g_cray2# (у нас до 20 млн в 2016 году)
Наводжу з ЄБПЗ 102.23.02

Чи може платник податків після подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств з незаповненою інформацією про наявність прийнятого рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розд. ІІІ Податкового кодексу України, використати право про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування шляхом подання уточнюючого розрахунку?
Відповідь
Коротка:
Платник податку на прибуток може скористатися правом про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені розд. ІІІ Податкового кодексу України подавши уточнюючу Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, зазначивши в ній про прийняте рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування.

Юлия11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 599
З нами з: 22 липня 2011, 11:10
Дякував (ла): 435 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення Юлия11 »

ANKO писав:
Юлия11 писав:Помогите, пожалуйста, с таким вопросом: предприятие открылось в 2015 году. Декларация по прибыли за 2015 год подана предыдущим бухгалтером с прочерками ( доходов/расходов не было). Сейчас увидела, что в той декларации в графе, где нужно было указать, что мы не будем корректировать на налоговые разницы, стоит прочерк! Мне что, теперь прийдется в 2016 году обязательно применять разницы? #g_cray2# (у нас до 20 млн в 2016 году)
Наводжу з ЄБПЗ 102.23.02

Чи може платник податків після подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств з незаповненою інформацією про наявність прийнятого рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розд. ІІІ Податкового кодексу України, використати право про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування шляхом подання уточнюючого розрахунку?
Відповідь
Коротка:
Платник податку на прибуток може скористатися правом про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені розд. ІІІ Податкового кодексу України подавши уточнюючу Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, зазначивши в ній про прийняте рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування.
Дозвонилась инспектору- сказали показать решение в Декларации за 2016 год и можно не использовать разницы

Юлия11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 599
З нами з: 22 липня 2011, 11:10
Дякував (ла): 435 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення Юлия11 »

ANKO писав:
Юлия11 писав:Помогите, пожалуйста, с таким вопросом: предприятие открылось в 2015 году. Декларация по прибыли за 2015 год подана предыдущим бухгалтером с прочерками ( доходов/расходов не было). Сейчас увидела, что в той декларации в графе, где нужно было указать, что мы не будем корректировать на налоговые разницы, стоит прочерк! Мне что, теперь прийдется в 2016 году обязательно применять разницы? #g_cray2# (у нас до 20 млн в 2016 году)
Наводжу з ЄБПЗ 102.23.02

Чи може платник податків після подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств з незаповненою інформацією про наявність прийнятого рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розд. ІІІ Податкового кодексу України, використати право про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування шляхом подання уточнюючого розрахунку?
Відповідь
Коротка:
Платник податку на прибуток може скористатися правом про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені розд. ІІІ Податкового кодексу України подавши уточнюючу Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, зазначивши в ній про прийняте рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування.
А если подать уточненку- пустую, уже с заполненной графой о решении не применять разницы, то штрафы будут какие-нибудь? Время-то уже давно прошло...(я новичок в прибыли)

Юлия11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 599
З нами з: 22 липня 2011, 11:10
Дякував (ла): 435 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення Юлия11 »

А если, например, приобрели что-то непроизводственное на сумму 10000 грн (без ндс) и отнесли в Дт 949, то "малышам" с оборотом до 20 млн можно уменьшить на эту сумму налогооблагаемую прибыль?

Відповісти

Повернутись до “Податок на прибуток”