Податкова декларація з ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1128
- З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
- Дякував (ла): 544 рази
- Подякували: 733 рази
насчет дод 2 грф.6(оплачен ндс или нет) пока точной информации нет.писать там или нет.одни пишут другие нет.Я например не писала.будет не правильно подам уточненку потом.но я думаю что она на много не повлияетЯяяяяя писав:Я тоже так собираюсь делать. Но дело в том, что єтот минус у меня образовался за счет возврата моего ранее импортированного и проданного товара.Ан-ия писав:в дод.2 расписываете по месяцям свой минус когда возник.в мае значит пишите 05.2015-суммаЯяяяяя писав:Девочки ,подскажите,а если моя стр 21 образовалась еще в мае 2015 за счет коригування НО? Как это в Дод.2 учитывать? Или ткние носом,если уже обсуждалось,пожалуйста.
Т.е мне нужно писать что НДС оплачен? (єто ж товар импортній ) или как? Ведь с другой стороні,мне его вернули ...
-
- Знаток
- Повідомлень: 15
- З нами з: 15 грудня 2015, 08:18
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 2 рази
Спасибо огромное за диалог)) А то уже голова у всех нас пухнет.... Буду надеятся что не повлияет))Ан-ия писав:насчет дод 2 грф.6(оплачен ндс или нет) пока точной информации нет.писать там или нет.одни пишут другие нет.Я например не писала.будет не правильно подам уточненку потом.но я думаю что она на много не повлияетЯяяяяя писав:Я тоже так собираюсь делать. Но дело в том, что єтот минус у меня образовался за счет возврата моего ранее импортированного и проданного товара.Ан-ия писав: в дод.2 расписываете по месяцям свой минус когда возник.в мае значит пишите 05.2015-сумма
Т.е мне нужно писать что НДС оплачен? (єто ж товар импортній ) или как? Ведь с другой стороні,мне его вернули ...
-
- Гений
- Повідомлень: 451
- З нами з: 11 грудня 2012, 06:02
- Дякував (ла): 118 разів
- Подякували: 7 разів
получаеться значит так :
декларация 1.1 кол.А 1432 Кол Б 286
9 усього под. зобовязань 286
10.1 кол. А 5848 кол.Б 1170
16= 14598
16.1=14598
17=15482 ?
19=15482
19.1= окошко 21283,07 з витяга р2
20.1=15482
21=15482
а в додатку 2 стобчик 5=6 чи ні? і яку суму поставити де залишок?
декларация 1.1 кол.А 1432 Кол Б 286
9 усього под. зобовязань 286
10.1 кол. А 5848 кол.Б 1170
16= 14598
16.1=14598
17=15482 ?
19=15482
19.1= окошко 21283,07 з витяга р2
20.1=15482
21=15482
а в додатку 2 стобчик 5=6 чи ні? і яку суму поставити де залишок?
Ан-ия писав:ряд 21 деки ставите 15482(14598+884), в дод2 расписываете свой минусvala1982 писав:подскажите как мне декларацию заполнить пожалуйста совсем не понимаю....
у июне 2015 р.по декларации было так 19-3013
24-3013
у вытяге тоже есть сумма 3013
у июле 2015 тоже минус
19-34
20-3013
20.1-3013
21-3013
24-3047
22.1-3047
24-3047
У августе 2015 тоже минус
19-749
20-3047
20.1-3047
21-3047
22-3796
23-3796
23.3-3796
24-3796
Сентябре 2015 тоже минус
19-1118
20-3796
20.1-3796
21-3796
22-4914
23-4914
23.3-4914
24-4914
Октябре 2015 была оплата
18-7886
20-4914
20.1-4914
25-2972
25.1-2972
Ноябре 2015 опять минус
19-5728
22-5728
23-5728
23,3-5728
24-5728
У декабре 2015 опять минус
19-8870
20-5728
20.1-5728
21-5728
22-14598
23-14598
23.3-14598
24-14598
Теперь в январе 2016 опять минус
НО -286
Нк – 1170 опять минус 884 куда мне его показать и как в додатке2?
свой ИПН -11.2015-5728
свой ИПН-12.2015-8870
свой ИПН-01.2016-884
всього 15482
-
- Оракул
- Повідомлень: 213
- З нами з: 02 лютого 2015, 15:15
- Дякував (ла): 86 разів
- Подякували: 63 рази
Я тоже не писала, с пустой 6 сдала. Основывалась на пока единственную консультацию от ДФС в ютуб - зам.начальника Черкасской обл., где он говорит о том, что пишут те, кто оплатил и определяет свое право на заявку БВ. Если до 20 издадут пояснения, что БВ гр.6 не касается - пересдам, если пояснений других не будет, значит пишем как сами считаем правильным.Ан-ия писав: насчет дод 2 грф.6(оплачен ндс или нет) пока точной информации нет.писать там или нет.одни пишут другие нет.Я например не писала.будет не правильно подам уточненку потом.но я думаю что она на много не повлияет
-
- Высший разум
- Повідомлень: 715
- З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
- Дякував (ла): 270 разів
- Подякували: 349 разів
Пишите ІПН "постачальника" (счет 631 посмотрите кому должны или 3711 кому оплатили аванс) , месяц 01 год 2016 и сумму 2570грн.manro писав:Перечитала всю ленту и так ничего не поняла с додатком 2. В июне 2015 возник"- 42580"
в 07 + 30037
08 -2784
09+3714
10+950
11 +939
12+6306
В январе строка 21 2570.
Что писать в додатке2?????
Если 371 графу 6 заполняете, если висит долг графа 6 пустая.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 715
- З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
- Дякував (ла): 270 разів
- Подякували: 349 разів
У меня БВ, графа 6 не идет на бюджетное возмещение, а наоборот если графа 6 не заполнена тогда я не имею права на бюдж. возмещение.Нато4ка писав:Я тоже не писала, с пустой 6 сдала. Основывалась на пока единственную консультацию от ДФС в ютуб - зам.начальника Черкасской обл., где он говорит о том, что пишут те, кто оплатил и определяет свое право на заявку БВ. Если до 20 издадут пояснения, что БВ гр.6 не касается - пересдам, если пояснений других не будет, значит пишем как сами считаем правильным.Ан-ия писав: насчет дод 2 грф.6(оплачен ндс или нет) пока точной информации нет.писать там или нет.одни пишут другие нет.Я например не писала.будет не правильно подам уточненку потом.но я думаю что она на много не повлияет
-
- Знаток
- Повідомлень: 15
- З нами з: 15 грудня 2015, 08:18
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 2 рази
А вы чей ИНН поставили?Нато4ка писав:Я тоже не писала, с пустой 6 сдала. Основывалась на пока единственную консультацию от ДФС в ютуб - зам.начальника Черкасской обл., где он говорит о том, что пишут те, кто оплатил и определяет свое право на заявку БВ. Если до 20 издадут пояснения, что БВ гр.6 не касается - пересдам, если пояснений других не будет, значит пишем как сами считаем правильным.Ан-ия писав: насчет дод 2 грф.6(оплачен ндс или нет) пока точной информации нет.писать там или нет.одни пишут другие нет.Я например не писала.будет не правильно подам уточненку потом.но я думаю что она на много не повлияет
-
- Гений
- Повідомлень: 414
- З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
- Дякував (ла): 116 разів
- Подякували: 187 разів
Вот смотрю на дод. 2 и не могу понять : "Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яке відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу, та на яке було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за ЛИПЕНЬ 2015 року / III квартал 2015 року". но ведь увеличение произошло по итогам ИЮНЯ, а не ИЮЛЯ... Очередная опечатка?... Так все таки, куда лучше ставить сумму, на которую произошло увеличение: в эту строку или расписывать по месяцам??? Конечно, удобнее одной строчкой вписать в строку...