Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
na-ta
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 126
З нами з: 03 липня 2011, 11:15
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення na-ta »

Я тоже хочу попросить помощи - год назад подали уточненку - и не заполнили стр 25 (сумма к уплате). Все оплатили (и штраф тоже). За этот период прошла проверка - эту ошибку никто не заметил. Все это время эта сумма висела как в переплате. И вот спустя год - требуют подать уточненку на уточненку и оплатить пеню за год (сумма очень большая). Имеют ли право брать пеню за провереный период . Явно ошибка инспектора по НДС - не досмотрел, но штраф то нам. Что делать?

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

если подадите уточненку за период, который проверялся это Вам чревато внеплановой проверкой. 100% недосмотр инспектора по НДС и проверяющих. я бы попыталась "морозиться".

na-ta
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 126
З нами з: 03 липня 2011, 11:15
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення na-ta »

Evelina писав:если подадите уточненку за период, который проверялся это Вам чревато внеплановой проверкой. 100% недосмотр инспектора по НДС и проверяющих. я бы попыталась "морозиться".
Уже подали - инспектор поклялась, что все будет ОК. А потом позвонили уже с др. отдела и сказали пеня.

пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання;

Податкового боргу у нас немає, по зобов"язанням переплата.

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

по логике пени быть не должно, но дело в том, что не понятно как эта уточненка "легла" на Ваш лиц.счет и как висела там уплаченная ранее сумма переплаты.

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Подскажите! Если я делала УР как саостоятельный документ с Приложением 5, на основании не включённого ранее РК на снятие НК от поставщика. Теперь составляя отчет за ноябрь, этот РК будет отображаться только в РЕЕСТРЕ НН? А в самой дек-и и приложениях, не указывать?#blush#

Аватар користувача
nachfin
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8971
З нами з: 13 липня 2012, 01:50
Дякував (ла): 326 разів
Подякували: 5931 раз

Повідомлення nachfin »

да, то что вы влючили В УР должны включить только в реестр того периода, когда подавали УР.
А в новую декларацию и додатки (как я люблю наш русско-украинский язык))))) не включаете, иначе задвоите данные по РК
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

nachfin писав:да, то что вы влючили В УР должны включить только в реестр того периода, когда подавали УР.
А в новую декларацию и додатки (как я люблю наш русско-украинский язык))))) не включаете, иначе задвоите данные по РК

#thank2# #thank2# #thank2# Дякую))

Аватар користувача
Хмель
Гений
Гений
Повідомлень: 453
З нами з: 17 листопада 2011, 00:25
Дякував (ла): 288 разів
Подякували: 160 разів

Повідомлення Хмель »

ребята, проморгала обязательства по ПДВ. Подаю уточноенку, но т.к. есть сумма на особовому рахунку сумма до спалаты увеличивается, но платить не нужно. штраф 3% начислять?

Raak
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 20 липня 2012, 03:06

Повідомлення Raak »

Самостійно виявленна помилка була виправленна шляхом подання уточньочого розрахунку та додатку 5. Зараз на руках акт камеральної перевірки де виявленна данна помилка.Скоріш за все, справа у неправильному відображенні змін в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних. Наскільки це правомірно? У пку при виявленні помилки мова йде про подання уточнюючого розрахунку, наскільки мені відомо уточнюючий реєстр - відсутній. Чи можуть неправильні записи і коригування в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних слугувати підставою для "зняття" податкового кредиту при умові правильного складання та подання уточнюючих розрахунків? Якщо так то на підставі яких нормативних документів. Також цікавить алгоритм злиття і співставлення данних реєстрів контрагентів, які допускаються похибки та помилки, які шляхи їх виправлення, дякую.

Елена_71
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 112
З нами з: 19 березня 2012, 13:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 13 разів

Повідомлення Елена_71 »

Подскажите пожалуйста, если подаю УР за месяц в котором было коригування (дод 1). Его я тоже переотправлять должна, вместе с УР и дод.5?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”