Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Яяяяяя
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 15 грудня 2015, 08:18
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Яяяяяя »

Ольга24 писав:
Нато4ка писав:
Ан-ия писав: насчет дод 2 грф.6(оплачен ндс или нет) пока точной информации нет.писать там или нет.одни пишут другие нет.Я например не писала.будет не правильно подам уточненку потом.но я думаю что она на много не повлияет
Я тоже не писала, с пустой 6 сдала. Основывалась на пока единственную консультацию от ДФС в ютуб - зам.начальника Черкасской обл., где он говорит о том, что пишут те, кто оплатил и определяет свое право на заявку БВ. Если до 20 издадут пояснения, что БВ гр.6 не касается - пересдам, если пояснений других не будет, значит пишем как сами считаем правильным.
У меня БВ, графа 6 не идет на бюджетное возмещение, а наоборот если графа 6 не заполнена тогда я не имею права на бюдж. возмещение.
Если я не собираюсь возмещать,а просто хочу переносить свой минус,то мне на надогр6 заполнять получается?

feoklena
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 07 лютого 2013, 01:39
Дякував (ла): 830 разів
Подякували: 607 разів

Повідомлення feoklena »

Маруся10 писав:Девоньки, а вот еще один вопрос, а если в Д2 не расписывать помесячно, а написать одной суммой к кол. 5 месяц 1 и год 2016 и на свой ИПН как вы думаете? Спасибо
Была ситуация такая 2 года назад. Они сняли неправильно расписанный кредит и не сказали как его вернуть обратно после исправления этого Дод.2

OlyA15
Гений
Гений
Повідомлень: 393
З нами з: 14 квітня 2015, 13:17
Дякував (ла): 362 рази
Подякували: 188 разів

Повідомлення OlyA15 »

Sniper писав:Вот смотрю на дод. 2 и не могу понять : "Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яке відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу, та на яке було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за ЛИПЕНЬ 2015 року / III квартал 2015 року". но ведь увеличение произошло по итогам ИЮНЯ, а не ИЮЛЯ... Очередная опечатка?... Так все таки, куда лучше ставить сумму, на которую произошло увеличение: в эту строку или расписывать по месяцам??? Конечно, удобнее одной строчкой вписать в строку...
почему? в деке за июЛь внесли данные в реестр 9 строки.

Ольга24
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 715
З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
Дякував (ла): 270 разів
Подякували: 349 разів

Повідомлення Ольга24 »

Ольга24 писав:
Нато4ка писав:
Ан-ия писав: насчет дод 2 грф.6(оплачен ндс или нет) пока точной информации нет.писать там или нет.одни пишут другие нет.Я например не писала.будет не правильно подам уточненку потом.но я думаю что она на много не повлияет
Я тоже не писала, с пустой 6 сдала. Основывалась на пока единственную консультацию от ДФС в ютуб - зам.начальника Черкасской обл., где он говорит о том, что пишут те, кто оплатил и определяет свое право на заявку БВ. Если до 20 издадут пояснения, что БВ гр.6 не касается - пересдам, если пояснений других не будет, значит пишем как сами считаем правильным.
У меня БВ, графа 6 не идет на бюджетное возмещение, а наоборот если графа 6 не заполнена тогда я не имею права на бюдж. возмещение.
Дополню :
Если Вы заполнили графу 6, потом в следующем месяце вдруг решите поставить на возмещение, тогда будет понятно в каком месяце ПК был оплачен и будите иметь право на возмещение.

Ольга24
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 715
З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
Дякував (ла): 270 разів
Подякували: 349 разів

Повідомлення Ольга24 »

Яяяяяя писав:
Ольга24 писав:
Нато4ка писав: Я тоже не писала, с пустой 6 сдала. Основывалась на пока единственную консультацию от ДФС в ютуб - зам.начальника Черкасской обл., где он говорит о том, что пишут те, кто оплатил и определяет свое право на заявку БВ. Если до 20 издадут пояснения, что БВ гр.6 не касается - пересдам, если пояснений других не будет, значит пишем как сами считаем правильным.
У меня БВ, графа 6 не идет на бюджетное возмещение, а наоборот если графа 6 не заполнена тогда я не имею права на бюдж. возмещение.
Если я не собираюсь возмещать,а просто хочу переносить свой минус,то мне на надогр6 заполнять получается?
Я бы поставила, а какая разница Вы ж не заполняете Дод 3 и Дод4 + строку 20.2 Деки.

Velo4ka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 247
З нами з: 24 травня 2013, 07:08
Дякував (ла): 31 раз
Подякували: 129 разів

Повідомлення Velo4ka »

OlyA15 писав:
Sniper писав:Вот смотрю на дод. 2 и не могу понять : "Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яке відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу, та на яке було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за ЛИПЕНЬ 2015 року / III квартал 2015 року". но ведь увеличение произошло по итогам ИЮНЯ, а не ИЮЛЯ... Очередная опечатка?... Так все таки, куда лучше ставить сумму, на которую произошло увеличение: в эту строку или расписывать по месяцам??? Конечно, удобнее одной строчкой вписать в строку...
почему? в деке за июЛь внесли данные в реестр 9 строки.
я написала в эту строку (хоть в июле и отображала в 20.2), а дальше по месяцам разбила остаток.

feoklena
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 07 лютого 2013, 01:39
Дякував (ла): 830 разів
Подякували: 607 разів

Повідомлення feoklena »

Sniper писав:Вот смотрю на дод. 2 и не могу понять : "Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яке відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу, та на яке було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за ЛИПЕНЬ 2015 року / III квартал 2015 року". но ведь увеличение произошло по итогам ИЮНЯ, а не ИЮЛЯ... Очередная опечатка?... Так все таки, куда лучше ставить сумму, на которую произошло увеличение: в эту строку или расписывать по месяцам??? Конечно, удобнее одной строчкой вписать в строку...
Мы этот залишок на 1 июля показывали в деке за июль, поэтому тут все правильно.

Ан-ия
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1128
З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
Дякував (ла): 544 рази
Подякували: 733 рази

Повідомлення Ан-ия »

vala1982 писав:получаеться значит так :
декларация 1.1 кол.А 1432 Кол Б 286
9 усього под. зобовязань 286
10.1 кол. А 5848 кол.Б 1170
16= 14598
16.1=14598
17=15482 ?
19=15482
19.1= окошко 21283,07 з витяга р2
20.1=15482
21=15482
а в додатку 2 стобчик 5=6 чи ні? і яку суму поставити де залишок?






Ан-ия писав:
vala1982 писав:подскажите как мне декларацию заполнить пожалуйста совсем не понимаю....
у июне 2015 р.по декларации было так 19-3013
24-3013
у вытяге тоже есть сумма 3013
у июле 2015 тоже минус
19-34
20-3013
20.1-3013
21-3013
24-3047
22.1-3047
24-3047
У августе 2015 тоже минус
19-749
20-3047
20.1-3047
21-3047
22-3796
23-3796
23.3-3796
24-3796
Сентябре 2015 тоже минус
19-1118
20-3796
20.1-3796
21-3796
22-4914
23-4914
23.3-4914
24-4914
Октябре 2015 была оплата
18-7886
20-4914
20.1-4914
25-2972
25.1-2972
Ноябре 2015 опять минус
19-5728
22-5728
23-5728
23,3-5728
24-5728
У декабре 2015 опять минус
19-8870
20-5728
20.1-5728
21-5728
22-14598
23-14598
23.3-14598
24-14598
Теперь в январе 2016 опять минус
НО -286
Нк – 1170 опять минус 884 куда мне его показать и как в додатке2?
ряд 21 деки ставите 15482(14598+884), в дод2 расписываете свой минус
свой ИПН -11.2015-5728
свой ИПН-12.2015-8870
свой ИПН-01.2016-884
всього 15482
нет получаеться 16=16.1=14598
17=15768(14598+1170)
все остальное правильно.
и в дод 2 свой минус по ряд. 21 расписываете по месяцям

Нато4ка
Оракул
Оракул
Повідомлень: 213
З нами з: 02 лютого 2015, 15:15
Дякував (ла): 86 разів
Подякували: 63 рази

Повідомлення Нато4ка »

Яяяяяя писав:А вы чей ИНН поставили?
свой

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4195
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 682 рази
Подякували: 1964 рази

Повідомлення Маруся10 »

feoklena писав:
Маруся10 писав:Девоньки, а вот еще один вопрос, а если в Д2 не расписывать помесячно, а написать одной суммой к кол. 5 месяц 1 и год 2016 и на свой ИПН как вы думаете? Спасибо
Была ситуация такая 2 года назад. Они сняли неправильно не расписанный кредит и не сказали как его вернуть обратно после исправления этого Дод.2
так сумма ж одна и та же, ну короче лучше расписать, а то у нас тут целая дискуссия #rtfm#

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”