ошибка в реестре по ндс
-
- Мудрец
- Повідомлень: 121
- З нами з: 23 листопада 2011, 06:27
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 13 разів
у меня сложилась похожая ситуация - ошиблась в номере ИНН поставщика. Реестр принят с зауваженням. Инспектор по НДС сказал реестр за май не трогать, в Додатке 5 за квартал указать ИНН правильно и отредактировать ошибочную запись методом сторно в июньском реестре
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Из удаленной темы От: 11 июня 2012 г. 19:43:19 Не приняли реестр по электронке
Mannya06 писав:Прошу помощи!! Отправила реестр по электронке(НО есть - заполнила раздел 1 (видані податкові накладні), НК нет - не заполняла раздел 2(видані податкові накладні). РЕЕСТР НЕ ПРИНЯТ. (Помилка - розд. 2, гр. 1, стр. 1: Відсутнє значення в полі №з/п
Помилка - розд.2, гр.3, стр. 1: Відсутнє значення в полі "№ податкової накладної"
Что исправлять и как - ума не приложу. Работаю в АРМ-Звите. Может, кто сталкивался?! Декларацию приняли. (там только НО)
Вероніка писав:Нечто подобное было. На следующий день позвонила инспектору по НДС. Она сказала, что всё прошло, даже распечатала квитанцию. Подробностей не помню, но позвонить - попробуйте, время ещё есть.
VLASTENA писав:Может у вас пустая строка присутствует в разделе 2. А она не заполнена.Mannya06 писав:Прошу помощи!! Отправила реестр по электронке(НО есть - заполнила раздел 1 (видані податкові накладні), НК нет - не заполняла раздел 2(видані податкові накладні). РЕЕСТР НЕ ПРИНЯТ. (Помилка - розд. 2, гр. 1, стр. 1: Відсутнє значення в полі №з/п
Помилка - розд.2, гр.3, стр. 1: Відсутнє значення в полі "№ податкової накладної"
Что исправлять и как - ума не приложу. Работаю в АРМ-Звите. Может, кто сталкивался?! Декларацию приняли. (там только НО)
inkognito писав:Что именно тут непонятного? Все понятно.Помилка - розд. 2, гр. 1, стр. 1: Відсутнє значення в полі №з/п
Помилка - розд.2, гр.3, стр. 1: Відсутнє значення в полі "№ податкової накладної"
инина писав:У меня такое было- в мастер кей посоветовали в гр № нн поставить 1 и отправить. У меня принялиMannya06 писав:Прошу помощи!! Отправила реестр по электронке(НО есть - заполнила раздел 1 (видані податкові накладні), НК нет - не заполняла раздел 2(видані податкові накладні). РЕЕСТР НЕ ПРИНЯТ. (Помилка - розд. 2, гр. 1, стр. 1: Відсутнє значення в полі №з/п
Помилка - розд.2, гр.3, стр. 1: Відсутнє значення в полі "№ податкової накладної"
Что исправлять и как - ума не приложу. Работаю в АРМ-Звите. Может, кто сталкивался?! Декларацию приняли. (там только НО)
Mannya06 писав:Спасибо всем большое за участие. Позвонила в налоговую, переключали к 5 разным специалистам, после круга вернулась к первому. Она посоветовала в № з/п - поставить 1, а в № под.наклад. - 0. "Вдруг все пройдет!". Прошло. ПРИНЯЛИ!!! Что бухгалтеру для счастья нужно!!! Самую малость.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Из удаленной темы От: 13 июня 2012 г. 10:24:19 Помогите ...ошибка в реестре НН
margadon писав:Мы квартальщики, в реестре за апрель ошибочно указала не того контрагента...как исправить и что за штраф меня ждет?
Романтика писав:Тема исправления реестра НН неоднократно обсуждалась на форуме.margadon писав:Мы квартальщики, в реестре за апрель ошибочно указала не того контрагента...как исправить и что за штраф меня ждет?
Исправление делаете в майском реестре методом сторно: ошибочную накладную минусуете, правильную добавляете
Ир4ик писав:В реестре за май сделайте ПНУ (+/-). Штраф - административный при проверке.margadon писав:Мы квартальщики, в реестре за апрель ошибочно указала не того контрагента...как исправить и что за штраф меня ждет?
cometa писав:Ир4ик, не поняла. Если сама исправляла, никогда не штрафовали, а что теперь админ. штраф. Я что-то пропустила?Ир4ик писав:В реестре за май сделайте ПНУ (+/-). Штраф - административный при проверке.margadon писав:Мы квартальщики, в реестре за апрель ошибочно указала не того контрагента...как исправить и что за штраф меня ждет?
Ир4ик писав:cometa, совершенно верно, сама исправила-штрафа нет. Я имела в виду, что штраф за неправильное ведение реестра только административный.cometa писав:Ир4ик, не поняла. Если сама исправляла, никогда не штрафовали, а что теперь админ. штраф. Я что-то пропустила?Ир4ик писав:В реестре за май сделайте ПНУ (+/-). Штраф - административный при проверке.
Ольга24 писав:Уточнённую сдайте и к нему Додаток 5 , а в Додатке - инд. код контрагента, который нужно исключить с минусом (сумма)., сумма нужного контрагента и инд.код с + .margadon писав:Мы квартальщики, в реестре за апрель ошибочно указала не того контрагента...как исправить и что за штраф меня ждет?
В уточнённке столбик 4 и 5 у Вас будет одинаковый , разницы не будет, а раз разницы нет то и штрафа в графе 26 не будет.
Ничего страшного, в декларации у Вас не обязательства ни налоговый кр не меняется.
Сдадите и перезвоните для контроля своему камеральному инспектору по ПДВ, спросите или правильно всё подтянулось.
УДАЧИ !!!!!
Романтика писав:Декларация еще не подавалась, нужно исправлять только реестр.Ольга24 писав:Уточнёнку сдайте и к нему Додаток 5 , а в Додатке - инд. код котрагента, который нужно исключить с минусом (сумма)., сумма нужного контрагента и инд.код с + .margadon писав:Мы квартальщики, в реестре за апрель ошибочно указала не того контрагента...как исправить и что за штраф меня ждет?
В уточнёнке столбик 4 и 5 у Вас будет одинаковый , разницы не будет, а раз разницы нет то и штрафа в графе 26 не будет.
Ничего страшного, в декларации у Вас не обязательства ни налоговый кр не меняется.
Сдадите и перезвоните для контроля своему камеральному инспектору по ПДВ, спросите или правильно всё подтянулось.
УДАЧИ !!!!!#ok#
Ольга24 писав:Романтика писав:Извините, Вы квартальщики.Ольга24 писав: Уточнёнку сдайте и к нему Додаток 5 , а в Додатке - инд. код котрагента, который нужно исключить с минусом (сумма)., сумма нужного контрагента и инд.код с + .
В уточнёнке столбик 4 и 5 у Вас будет одинаковый , разницы не будет, а раз разницы нет то и штрафа в графе 26 не будет.
Ничего страшного, в декларации у Вас не обязательства ни налоговый кр не меняется.
Сдадите и перезвоните для контроля своему камеральному инспектору по ПДВ, спросите или правильно всё подтянулось.
УДАЧИ !!!!!
Декларация еще не подавалась, нужно исправлять только реестр.
Исправьте в мае , то с +, а то с - . Сами исправите штрафа нет . Никакой, проблемы тут нет, дека еще не подана.cometa писав:Фух. А то я подумала, что очередная заморочка. Они же с этими штрафами носятся , уже не знают за что взять.Ир4ик писав: совершенно верно, сама исправила-штрафа нет. Я имела в виду, что штраф за неправильное ведение реестра только административный.
Помогите советом) Отправила реестр електронкой в котором НН виписана 10.04 включила ее в май, в самом реестре пропустила и поставила дата получения и дата виписки 30.05, что теперь делать?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
Сдать уточняющий расчет и уточняющий Додаток 5Tatka писав:Помогите советом) Отправила реестр електронкой в котором НН виписана 10.04 включила ее в май, в самом реестре пропустила и поставила дата получения и дата виписки 30.05, что теперь делать?
в УР в графу 4 и переписываете данные из декларации гр.4=гр.5
В додатке 5 1 строка графа 3 (раздел II) 5 2012 сумма со знаком "-"
2 строка графа 3 4 2012 сумма со знаком "+"
-
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 03 липня 2012, 01:17
#help# В мае 2012 года была не правильно зарегистрированна НН в едином реестре ( на другого контрагента).Помогите.
-
- Гений
- Повідомлень: 391
- З нами з: 22 травня 2009, 01:29
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 19 разів
Подскажите пожалуйста.
Только сейчас заметила ошибку допущенную в реестре налоговых накладных к декларации по ндс за октябрь 2011 года. Мы выписывали корректировку НО, в декларации правильно указала корректируемую сумму со знаком (-), также в додатке 1, а в реестре эта цифра со знаком +, т.е. увеличивает наши обязательства, при том, что это был возврат товара от покупателя и НО мы корректируем в сторону уменьшения. Самое интересное, что перед отправкой нажимала на проверку и ответ был, что ошибок нет. Даже не знаю, что делать.
Второй вопрос: товар нам вернули, НО по ндс мы уменьшили, а вот деньги по сей день не вернули. Что я должна ...
Только сейчас заметила ошибку допущенную в реестре налоговых накладных к декларации по ндс за октябрь 2011 года. Мы выписывали корректировку НО, в декларации правильно указала корректируемую сумму со знаком (-), также в додатке 1, а в реестре эта цифра со знаком +, т.е. увеличивает наши обязательства, при том, что это был возврат товара от покупателя и НО мы корректируем в сторону уменьшения. Самое интересное, что перед отправкой нажимала на проверку и ответ был, что ошибок нет. Даже не знаю, что делать.
Второй вопрос: товар нам вернули, НО по ндс мы уменьшили, а вот деньги по сей день не вернули. Что я должна ...
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
Где - то читала, что свое НО в сторону уменьшения Вы должны корректировать только после возврата денег покупателю. До этого ни-ниЛёшик писав:Подскажите пожалуйста.
Только сейчас заметила ошибку допущенную в реестре налоговых накладных к декларации по ндс за октябрь 2011 года. Мы выписывали корректировку НО, в декларации правильно указала корректируемую сумму со знаком (-), также в додатке 1, а в реестре эта цифра со знаком +, т.е. увеличивает наши обязательства, при том, что это был возврат товара от покупателя и НО мы корректируем в сторону уменьшения. Самое интересное, что перед отправкой нажимала на проверку и ответ был, что ошибок нет. Даже не знаю, что делать.
Второй вопрос: товар нам вернули, НО по ндс мы уменьшили, а вот деньги по сей день не вернули. Что я должна ...
- Ин
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5224
- З нами з: 10 жовтня 2011, 04:48
- Дякував (ла): 5117 разів
- Подякували: 17317 разів
ст.192.2 ПКУ : при постачанні товару неплатнику податку в разі зміни суми компенсації коригується НО при поверненні коштів.Лапа писав:Где - то читала, что свое НО в сторону уменьшения Вы должны корректировать только после возврата денег покупателю. До этого ни-ниЛёшик писав:Подскажите пожалуйста.
Только сейчас заметила ошибку допущенную в реестре налоговых накладных к декларации по ндс за октябрь 2011 года. Мы выписывали корректировку НО, в декларации правильно указала корректируемую сумму со знаком (-), также в додатке 1, а в реестре эта цифра со знаком +, т.е. увеличивает наши обязательства, при том, что это был возврат товара от покупателя и НО мы корректируем в сторону уменьшения. Самое интересное, что перед отправкой нажимала на проверку и ответ был, что ошибок нет. Даже не знаю, что делать.
Второй вопрос: товар нам вернули, НО по ндс мы уменьшили, а вот деньги по сей день не вернули. Что я должна ...
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
А платнику - можно получается ???Ин писав:ст.192.2 ПКУ : при постачанні товару неплатнику податку в разі зміни суми компенсації коригується НО при поверненні коштів.Лапа писав:Где - то читала, что свое НО в сторону уменьшения Вы должны корректировать только после возврата денег покупателю. До этого ни-ниЛёшик писав:Подскажите пожалуйста.
Только сейчас заметила ошибку допущенную в реестре налоговых накладных к декларации по ндс за октябрь 2011 года. Мы выписывали корректировку НО, в декларации правильно указала корректируемую сумму со знаком (-), также в додатке 1, а в реестре эта цифра со знаком +, т.е. увеличивает наши обязательства, при том, что это был возврат товара от покупателя и НО мы корректируем в сторону уменьшения. Самое интересное, что перед отправкой нажимала на проверку и ответ был, что ошибок нет. Даже не знаю, что делать.
Второй вопрос: товар нам вернули, НО по ндс мы уменьшили, а вот деньги по сей день не вернули. Что я должна ...