расходы в деке по прибыли
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 173
- З нами з: 11 липня 2012, 02:37
- Дякував (ла): 67 разів
- Подякували: 2 рази
Подскажите в таком вопросе. В 1 и 2 кварталах снимала некоторые расходы , в т.ч и пару приходных накладных не вкл. в себестоимость ( на 10 тыс. грн , якобы ошибочно ) - в связи с нагрузкой на прибыль..Соответственно по оборотке и деке не идет себестоимость на эти 10 тыс. грн. . Я хочу их теперь показать в 3 кв. а не включить аренду офиса - это уже в 3 кв. ( те же 10 тыс., но это админрасходы ). Как это сделать правильно? Можно без уточненок?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Включите наростающим итогом всё, что считаете нужным. Составьте для себя бух.справку, чтобы не забыть что, когда и откуда изымали и вставляли.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1291 раз
- Подякували: 1621 раз
Из удаленной темы От: 14 августа 2012 г. 18:31:11 :
Pronitokledus писав:Если были получены услуги (оренда) от неприбыльной организации? Можно относить на расход эту сумму?
krysko_mv писав:а почему нет, если есть акт оказанных услуг?
просто мария писав:Вы-плательщик налога на прибыль, вам оказали услуги-относите на затраты
Берса писав:Смотря какие услуги были оказаны. Если вам церковь офис святила от нечистых духов- то вряд ли это можно отнести на ВР. Поподробнее можно?
Виктория К писав:Подскажите, пожалуйста, есть ли такие расходы - чай, кофе, сахар и т.п., их раньше называли - представительскими?
svitlass писав:в мене є - в БО на 949, в ПО - невиробничі, ПДВ тежВиктория К писав:Подскажите, пожалуйста, есть ли такие расходы - чай, кофе, сахар и т.п., их раньше называли - представительскими?
Берса писав:Расходы то есть, но официально я бы такое не проводила. Тут и доп. благо могут доначислить.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 120
- З нами з: 11 січня 2012, 02:14
- Дякував (ла): 32 рази
- Подякували: 15 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1592
- З нами з: 11 жовтня 2011, 06:21
- Дякував (ла): 879 разів
- Подякували: 191 раз
Счёт за ком.услуги от 13 октября за сентябрь...в акте вып.работ они дату не ставят(мол ставте как вам угодно) я ставлю всё время дату последнего дня месяца,в этом случае 30 сентября... Я отношу эту сумму к расходам за сентябрь,верно????(несмотря на то что счёт от октября)
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
ВерноNinok писав:Счёт за ком.услуги от 13 октября за сентябрь...в акте вып.работ они дату не ставят(мол ставте как вам угодно) я ставлю всё время дату последнего дня месяца,в этом случае 30 сентября... Я отношу эту сумму к расходам за сентябрь,верно????(несмотря на то что счёт от октября)
Помогите пожалуйста!!! По решению суда нам (юр.лицо 4 группа) не разрешили быть на едином налоге, задним числом с 01.01.2012г. За 1 и 2 кварталы ед.налог был уплачен. Можно ли теперь при составлении декларации, сумму ед.налога добавить в расходы, если да то в какую строку?