Inna Medvetska писав:що порадите робити, бо я думаю виправляти всім чи тільки тим, що попросять:
я зереєструвала ПН (добре, що не багато), але не побачила, що при вивантаженні з 1с не підтягнулися вид і номер договору ні в одну податкову. от тепер думаю штампувати коригування чи залишити як є?
За какой месяц эти НН? С апреля уже нет таких граф.
А до апреля они были не обязательны. Кто просит РК - тому и сделайте.
Inna Medvetska писав:що порадите робити, бо я думаю виправляти всім чи тільки тим, що попросять:
я зереєструвала ПН (добре, що не багато), але не побачила, що при вивантаженні з 1с не підтягнулися вид і номер договору ні в одну податкову. от тепер думаю штампувати коригування чи залишити як є?
За какой месяц эти НН? С апреля уже нет таких граф.
А до апреля они были не обязательны. Кто просит РК - тому и сделайте.
Зачем РК ??? Ведь нет такой графы в НН.
Да, действительно, сейчас и РК по этому поводу не сделаешь. вот и весь ответ. НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО. Это не обязательный реквизит.#rtfm#
Inna Medvetska писав:що порадите робити, бо я думаю виправляти всім чи тільки тим, що попросять:
я зереєструвала ПН (добре, що не багато), але не побачила, що при вивантаженні з 1с не підтягнулися вид і номер договору ні в одну податкову. от тепер думаю штампувати коригування чи залишити як є?
За какой месяц эти НН? С апреля уже нет таких граф.
А до апреля они были не обязательны. Кто просит РК - тому и сделайте.
це вже за квітень.
дякую, значить нічого робити не буду.
а то я тільки після лікарняного, щось голова погано ще працює
Inna Medvetska писав:що порадите робити, бо я думаю виправляти всім чи тільки тим, що попросять:
я зереєструвала ПН (добре, що не багато), але не побачила, що при вивантаженні з 1с не підтягнулися вид і номер договору ні в одну податкову. от тепер думаю штампувати коригування чи залишити як є?
Это по старой форме? так и тогда это был не обязательный реквизит. Я бы регила РК только тем, кто просит.
ну раніше наприклад і адреса покупця була необов*язковий реквізит, але деякі навіть за кому не там так мізки виносили, що не нарадуєшся
А мне сегодня прислали акт камеральной проверки на несвоевременную регистрацию расчета корректировки за январь. Корректировка выписана 14.01, а зарегистрирована 30.01. И главное сумма НДС достаточно ощутимая. Я покупатель, поставщик увидел ошибку в налоговой за 14 число и 30 мне прислал корректировку и я ее зарегистрировала. И штраф теперь на меня выписан, хотя я вроде и не виновата. И вот что нужно было делать? не регистрировать эту корректировку совсем?
Подскажите пожалуйста кристик-галочка в верхнем левом углу корректировки является главным реквизитом, штрафовать будут если где-то не стоит галочка?????