і помилково виписана і помилково зареєстрованаpopen писав:ПН помилково виписана або помилково зареестрована в ЕРПН ?оляля писав:така ситуація: лютий 2012 року. помилково реєструється нами ПН в ЄРПН. Як правильно вийти з цієї ситуації?
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18797
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
Девочки! Если не трудно, выложите/пришлите, пожалуйста, текст "Вытягу з ЕРНН" (можно в Личку)!
Спасибо!
Спасибо!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 558
- З нами з: 22 грудня 2011, 04:23
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 197 разів
Можно уточнить? Вам сам образец бланка нужен или я туплю уже с утра?popen писав:Девочки! Если не трудно, выложите/пришлите, пожалуйста, текст "Вытягу з ЕРНН" (можно в Личку)!
Спасибо!
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18797
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
Нет. То, что получают из ГНАУ по посылаемому "Запыту". Просто никогда сего не видел , а получить самому нет возможности...Татьяна бух писав:Можно уточнить? Вам сам образец бланка нужен или я туплю уже с утра?popen писав:Девочки! Если не трудно, выложите/пришлите, пожалуйста, текст "Вытягу з ЕРНН" (можно в Личку)!
Спасибо!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 558
- З нами з: 22 грудня 2011, 04:23
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 197 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1237
- З нами з: 28 січня 2012, 13:06
- Дякував (ла): 932 рази
- Подякували: 1064 рази
Прошу помощи. Не могу найти алгоритм ( был у нас на форуме) по поводу корректировки при регистрации.
Суть.
1. Отгружен импортный товар в 2009году
2.Покупатель делает возврат в мае 2012г
3.Выписываю расчет коректировки
Как зарегистрировать старую 2009г импортную НН( по ней будет коректировка)
Програм. 1С 7,Мастер Кей
Суть.
1. Отгружен импортный товар в 2009году
2.Покупатель делает возврат в мае 2012г
3.Выписываю расчет коректировки
Как зарегистрировать старую 2009г импортную НН( по ней будет коректировка)
Програм. 1С 7,Мастер Кей
-
- Мудрец
- Повідомлень: 115
- З нами з: 25 січня 2012, 06:30
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 5 разів
Добрый день!
Подскажите какие последствия будут, если не будет совпадать ЕДРНН и реестр накладных, с отчетом который. У меня сейчас возврат товара пошел, отгрузки как таковой нет. Получается слишком большой кредит в связи с возвратом. Представляю, если покажу такой минус. Какой выход, подскажите, пожалуйста.
Подскажите какие последствия будут, если не будет совпадать ЕДРНН и реестр накладных, с отчетом который. У меня сейчас возврат товара пошел, отгрузки как таковой нет. Получается слишком большой кредит в связи с возвратом. Представляю, если покажу такой минус. Какой выход, подскажите, пожалуйста.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
В ЕРНН должны быть зарегистрированы ВСЕ Ваши налоговые накладные и корректировки по возврату. В реестре выданных НН тоже ВСЕ. А вот в реестре полученных НН можете убрать некоторые входящие и включить их позже, когда в них будет необходимость (но только в пределах 365 дней)Izuzumka писав:Добрый день!
Подскажите какие последствия будут, если не будет совпадать ЕДРНН и реестр накладных, с отчетом который. У меня сейчас возврат товара пошел, отгрузки как таковой нет. Получается слишком большой кредит в связи с возвратом. Представляю, если покажу такой минус. Какой выход, подскажите, пожалуйста.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3847
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:23
- Дякував (ла): 1843 рази
- Подякували: 1936 разів
Дарция
Экспортируете из 1С накладную, в формате ХМЛ. Заходите в Арт-Звит, "Файл - импорт". Импоритруете ХМЛ. Отправляете в налоговую.
До конца дня (23:59) регистрируете розрахунок коригування (создаете за текущую дату).
Учтите, что в 2009 году действовала схема J1201002.XSD, впрочем она сама нормально подтянется из 1С, когда укажете дату накладной, созданной в 2009 году. Только что проверил, - создал в 1С и импортировал в "Арт-мастер" нормально, схема правильная. Неотправлял
), ну думаю здесь Вы справитесь. Если что, спрашивайте.
Экспортируете из 1С накладную, в формате ХМЛ. Заходите в Арт-Звит, "Файл - импорт". Импоритруете ХМЛ. Отправляете в налоговую.
До конца дня (23:59) регистрируете розрахунок коригування (создаете за текущую дату).
Учтите, что в 2009 году действовала схема J1201002.XSD, впрочем она сама нормально подтянется из 1С, когда укажете дату накладной, созданной в 2009 году. Только что проверил, - создал в 1С и импортировал в "Арт-мастер" нормально, схема правильная. Неотправлял
![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
-
- Знаток
- Повідомлень: 17
- З нами з: 17 грудня 2011, 23:58
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
Подскажите как быть! Зарегистрировала в ЕГРНН расчет корректировки с нолями в поле "подлежат корректировке" гр.10, у меня так 1С без сумм формирует ХМЛфайл. По сути это нулевые изменения к налоговой. ЕГРНН присвоил даже номер регистрационный такому бреду. Теперь нужно перерегистрировать как положенно с суммами, а не регистрируется. Пишет: Помилка - додаток 2 для покупця з ІПН ............... від 10.05.2012, № '335' вже знаходиться в ЄРПН з такими самими реквізитами. ЧТО делать???