зарегистрируйте ее под следующим номеромКА2011 писав:Подскажите как быть! Зарегистрировала в ЕГРНН расчет корректировки с нолями в поле "подлежат корректировке" гр.10, у меня так 1С без сумм формирует ХМЛфайл. По сути это нулевые изменения к налоговой. ЕГРНН присвоил даже номер регистрационный такому бреду. Теперь нужно перерегистрировать как положенно с суммами, а не регистрируется. Пишет: Помилка - додаток 2 для покупця з ІПН ............... від 10.05.2012, № '335' вже знаходиться в ЄРПН з такими самими реквізитами. ЧТО делать???
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1089
- З нами з: 20 березня 2012, 07:18
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 354 рази
-
- Мудрец
- Повідомлень: 115
- З нами з: 25 січня 2012, 06:30
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 5 разів
Спасибо, логически я понимаю, что все выданные НН должны быть зарегистрированы. Но вот вся проблема как раз в том, что из-за моих выданных и возникает минус НДСа в 60тыс. Т.е. кроме того, как показать такой минус и потом писать объяснительные выхода нет?Бюгюльмэ писав:В ЕРНН должны быть зарегистрированы ВСЕ Ваши налоговые накладные и корректировки по возврату. В реестре выданных НН тоже ВСЕ. А вот в реестре полученных НН можете убрать некоторые входящие и включить их позже, когда в них будет необходимость (но только в пределах 365 дней)Izuzumka писав:Добрый день!
Подскажите какие последствия будут, если не будет совпадать ЕДРНН и реестр накладных, с отчетом который. У меня сейчас возврат товара пошел, отгрузки как таковой нет. Получается слишком большой кредит в связи с возвратом. Представляю, если покажу такой минус. Какой выход, подскажите, пожалуйста.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Ставьте следующий, собьется нумерация, но это лучше, чем не снятые налоговые обязательства. Или придумайте какой-нибудь повод для выписки РК тем числом, где у Вас есть номер.КА2011 писав:Не могу))) Номерация идет дальше. Не использованных номеров нет(((
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
А что, входящих НН у Вас в этом месяце вообще нет?Izuzumka писав:
Спасибо, логически я понимаю, что все выданные НН должны быть зарегистрированы. Но вот вся проблема как раз в том, что из-за моих выданных и возникает минус НДСа в 60тыс. Т.е. кроме того, как показать такой минус и потом писать объяснительные выхода нет?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3847
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:23
- Дякував (ла): 1843 рази
- Подякували: 1936 разів
КА2011
Прекрасно выгружаются данные в ХМЛ, и в 7.7., и 8.2, проверил только что. Наверно, Вы забыли их внести в РК, или случайно удалили, или несохранили изменений перед экспортом из 1С.
что делать? Согласен со сказанным Бюгюльмэ и lara777 - присвойте другой номер.
Прекрасно выгружаются данные в ХМЛ, и в 7.7., и 8.2, проверил только что. Наверно, Вы забыли их внести в РК, или случайно удалили, или несохранили изменений перед экспортом из 1С.
что делать? Согласен со сказанным Бюгюльмэ и lara777 - присвойте другой номер.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 115
- З нами з: 25 січня 2012, 06:30
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 5 разів
Входящие есть, я их не буду показывать. У меня кредит обязательства превышает на 60тыс. (может я неясно написала). вот чтобы не было лишних вопросов в налоговой хочу заплатить хоть что-то, только вот не знаю как на это выйти.Бюгюльмэ писав:А что, входящих НН у Вас в этом месяце вообще нет?Izuzumka писав:
Спасибо, логически я понимаю, что все выданные НН должны быть зарегистрированы. Но вот вся проблема как раз в том, что из-за моих выданных и возникает минус НДСа в 60тыс. Т.е. кроме того, как показать такой минус и потом писать объяснительные выхода нет?
-
- Оракул
- Повідомлень: 296
- З нами з: 31 травня 2011, 04:43
- Дякував (ла): 528 разів
- Подякували: 59 разів
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации ( или ссылочкой поделитесь, возможно уже были такие вопросы):
Ошибочно отправила на регистрацию нн на услуги, в которой нет кодов. Квитанция пришла, номер присвоили, но так как нет кодов и сумма НДС меньше 10 тыс, в квитанции написано, что нужно подать РК. Нужно ли подавать РК , если да - что указывать в причинах корректировки?
И вторая ситуёвина. Покупатель вовремя не сообщил , что он явл. плательщиком НДС, а когда ему понадобилась НН, - все сроки регистрации уже прошли ( дата выписки 03.04) . В свои обязательства я ее включила. Успела подать нову звитну декларацию 21.05 с исправленными данными. Нужно ли НН сейчас регистрировать с нарушением сроков регистрации? Подал ли покупатель на нас Дод,8 - не знаю.
Заранее спасибо.
Ошибочно отправила на регистрацию нн на услуги, в которой нет кодов. Квитанция пришла, номер присвоили, но так как нет кодов и сумма НДС меньше 10 тыс, в квитанции написано, что нужно подать РК. Нужно ли подавать РК , если да - что указывать в причинах корректировки?
И вторая ситуёвина. Покупатель вовремя не сообщил , что он явл. плательщиком НДС, а когда ему понадобилась НН, - все сроки регистрации уже прошли ( дата выписки 03.04) . В свои обязательства я ее включила. Успела подать нову звитну декларацию 21.05 с исправленными данными. Нужно ли НН сейчас регистрировать с нарушением сроков регистрации? Подал ли покупатель на нас Дод,8 - не знаю.
Заранее спасибо.
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18797
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
А шо, есть коды УКТЗЕД на услуги???#swoon#Allysya писав:Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации ( или ссылочкой поделитесь, возможно уже были такие вопросы):
Ошибочно отправила на регистрацию нн на услуги, в которой нет кодов. Квитанция пришла, номер присвоили, но так как нет кодов и сумма НДС меньше 10 тыс, в квитанции написано, что нужно подать РК. Нужно ли подавать РК , если да - что указывать в причинах корректировки?
И вторая ситуёвина. Покупатель вовремя не сообщил , что он явл. плательщиком НДС, а когда ему понадобилась НН, - все сроки регистрации уже прошли ( дата выписки 03.04) . В свои обязательства я ее включила. Успела подать нову звитну декларацию 21.05 с исправленными данными. Нужно ли НН сейчас регистрировать с нарушением сроков регистрации? Подал ли покупатель на нас Дод,8 - не знаю.
Заранее спасибо.