а зачем Вам проводка дт 6412 кт 377 и дт 377 кт 311? Ваши обязательтсва, как и кредит аккумулируются на сч. 6412. Ваше кт сальдо по этому счету равно Вашей сумме к оплате по деке, единственное могут быть небольшие отклонения за счет округлений в декеknopka777 писав:Здравствуйте, подскажите порядок формирования проводок по НДС в 1с 8. НО и НК собираются на 641.2, если сальдо кредитовое, то это наш платеж в бюджет, декларация по НДС создает проводку начисления НДС ДТ 641.2 КТ 377, оплата ДТ 377 КТ 311?
= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
- 
				Люлик
- Акула НКУ 
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
- 
				knopka777
- Оракул 
- Повідомлень: 248
- З нами з: 15 листопада 2014, 13:50
- Дякував (ла): 25 разів
- Подякували: 1 раз
Но ведь как-то сумма с КТ 641.2 должна списаться? И какой тогда счет подвязываем в платежке при оплате НДС в буджет ДТ? КТ311. Я хочу понять сам принцип работы в 1с-ке с декларацией и начислением обязательств по НДС.Люлик писав:а зачем Вам проводка дт 6412 кт 377 и дт 377 кт 311? Ваши обязательтсва, как и кредит аккумулируются на сч. 6412. Ваше кт сальдо по этому счету равно Вашей сумме к оплате по деке, единственное могут быть небольшие отклонения за счет округлений в декеknopka777 писав:Здравствуйте, подскажите порядок формирования проводок по НДС в 1с 8. НО и НК собираются на 641.2, если сальдо кредитовое, то это наш платеж в бюджет, декларация по НДС создает проводку начисления НДС ДТ 641.2 КТ 377, оплата ДТ 377 КТ 311?
- 
				ArinaArina
- Акула НКУ 
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
оплата ндс Дт 641.2 Кт 311knopka777 писав:Но ведь как-то сумма с КТ 641.2 должна списаться? И какой тогда счет подвязываем в платежке при оплате НДС в буджет ДТ? КТ311. Я хочу понять сам принцип работы в 1с-ке с декларацией и начислением обязательств по НДС.Люлик писав:а зачем Вам проводка дт 6412 кт 377 и дт 377 кт 311? Ваши обязательтсва, как и кредит аккумулируются на сч. 6412. Ваше кт сальдо по этому счету равно Вашей сумме к оплате по деке, единственное могут быть небольшие отклонения за счет округлений в декеknopka777 писав:Здравствуйте, подскажите порядок формирования проводок по НДС в 1с 8. НО и НК собираются на 641.2, если сальдо кредитовое, то это наш платеж в бюджет, декларация по НДС создает проводку начисления НДС ДТ 641.2 КТ 377, оплата ДТ 377 КТ 311?
- 
				Люлик
- Акула НКУ 
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
knopka777, в 1 проводите документом прочее списание денежных средств 
			
			
									
						- 
				НатальяСив
- Мастер 
- Повідомлень: 69
- З нами з: 08 грудня 2014, 10:52
- Дякував (ла): 19 разів
- Подякували: 13 разів
Здравствуйте! Такая ситуация: ми отгрузили в августе молоко покупателю на суму 100000грн (с ПДВ). Налоговое обязательноство (16666,67грн) я показала по факту отгрузки. Оплата должна была быть позже...Но начались устные претензии по качеству молока...и покупатель не заплатил. Подали в суд. Согласна суда покупатель и продавец договились мирно уменьшить суму долга на 5000 грн. Как правильно мне поступить? Какие документы провести по бухгалтерии? какие проводки сделать? буду благодарна за ответ!!!
			
			
									
						- 
				tomassa
- Светоч Мысли 
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Коль мирно решили уменьшить сумму, тогда доп. соглашение на уменьшение цены. РК датой доп. соглашения... Аналогичные ситуации уже обсуждали в какой-то теме...может быть даже в этой... И как провести по бухгалтерии и в, частности, по 1С... Попробуйте найти по кнопочке "поиск" на форуме...
П.С. Посмотрите здесь...
А там есть ссылка на ещё одну тему...
			
			
									
						П.С. Посмотрите здесь...
А там есть ссылка на ещё одну тему...
пожалуйста, подскажите, как отразить в 1С внесение наличными на счет предприятия возвр.помощь от учредителя? 
			
			
									
						- 
				Lumix
- Оракул 
- Повідомлень: 247
- З нами з: 06 лютого 2013, 02:42
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 101 раз
Если он сам идет в банк и кладет деньги на счет предприятия: дт 311 кт 6851 сумма. Документ:Плат.пор. вход. Прочее поступление денежн. ср-вsmayda писав:пожалуйста, подскажите, как отразить в 1С внесение наличными на счет предприятия возвр.помощь от учредителя?
- 
				tomassa
- Светоч Мысли 
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Вы для начала внимательно прочтите, кто в квитанции указан в качестве плательщика... Если ООО "ХХХХ" через Иванова, тогда нужно провести через кассу... Т.е. принять деньги у него в кассу, а потом сдать в банк... Соответственно ПКО и РКО... Это очень важно... Иначе можно хорошо влететь с кассовой дисциплиной... А если плательщик - Иванов, тогда так, как написали выше...smayda писав:пожалуйста, подскажите, как отразить в 1С внесение наличными на счет предприятия возвр.помощь от учредителя?
плательщик ЧФ "ХХХ" через иванова, наз-е: возвр.ФП от учредителя иванова. нужен приход-расход кассовый, потом внесение в банк и завести кассовую книгу?