=Налоговая накладная=

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
NP
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 16 травня 2013, 10:01
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення NP »

Уточните пожалуйста такой вопрос по поводу НН. В случае получения услуг у нерезидента на территории Украины мы выписываем НН с типом причины 14 в одном экземпляре (на покупателя). Но себя мы ставим на место покупателя получается? Извиняюсь за глупый вопрос, но сомневаюсь, подскажите!

Лера5
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 501
З нами з: 11 лютого 2013, 01:01
Дякував (ла): 279 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Лера5 »

Ст. 208.2 ПК

NP
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 16 травня 2013, 10:01
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення NP »

Лера5 писав:Ст. 208.2 ПК
Значит все-таки на место покупателя? Интересует именно форма НН

VSL
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 24 січня 2013, 05:44
Дякував (ла): 12 разів

Повідомлення VSL »

В налоговой накладной в графе "Вид договору" проставлено "Договір поставки", далее указана дата выписки счёта, но нет номера счёта на оплату, проставлен прочерк. Для НК так можно?

Лера5
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 501
З нами з: 11 лютого 2013, 01:01
Дякував (ла): 279 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Лера5 »

VSL писав:В налоговой накладной в графе "Вид договору" проставлено "Договір поставки", далее указана дата выписки счёта, но нет номера счёта на оплату, проставлен прочерк. Для НК так можно?
Если нет основного договора, то в дате в НН в договоре ставится дата 1-го события, номер договора -прочерк

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

VSL писав:В налоговой накладной в графе "Вид договору" проставлено "Договір поставки", далее указана дата выписки счёта, но нет номера счёта на оплату, проставлен прочерк. Для НК так можно?
можно, номер и дата договора - не обязательный реквизит

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

Лера5 писав:
VSL писав:В налоговой накладной в графе "Вид договору" проставлено "Договір поставки", далее указана дата выписки счёта, но нет номера счёта на оплату, проставлен прочерк. Для НК так можно?
Если нет основного договора, то в дате в НН в договоре ставится дата 1-го события, номер договора -прочерк
чего? #blush#

Лера5
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 501
З нами з: 11 лютого 2013, 01:01
Дякував (ла): 279 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Лера5 »

NP писав:
Лера5 писав:Ст. 208.2 ПК
Значит все-таки на место покупателя? Интересует именно форма НН
УСЛУГИ НЕРЕЗИДЕНТА

Получатель услуг является плательщиком НДС. В день возникновения налоговых обязательств получатель услуг — плательщик НДС должен составить налоговую накладную с указанием суммы начисленного им налога. Эта налоговая накладная составляется в одном экземпляре, который остается у получателя услуг (п. 208.2 Налоговый кодекс). При этом в левой верхней части налоговой накладной пометка «X» ставится в поле «Видається покупцю» шапки налоговой накладной (консультация представителей ГНАУ // «Вестник налоговой службы Украины», 2011, № 10). В строках «Індивідуальний податковий номер продавця» и «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» налогоплательщик проставляет нуль (п. 8.2 Порядка № 969).Указанная налоговая накладная в день возникновения налоговых обязательств заносится в раздел I Реестра выданных и полученных налоговых накладных.При получении услуг, предоставленных нерезидентом на таможенной территории Украины, у получателя таких услуг, зарегистрированного плательщиком НДС, возникает право на отнесение сумм НДС в налоговый кредит (абз. «в» п. 198.1, п. 208.2 Налоговый кодекс). Право на налоговый кредит возникает в периоде, следующем за отражением налоговых обязательств по НДС на основании выписанной по дате возникновения налоговых обязательств налоговой накладной (п. 201.12). Данные налоговой накладной, на основании которой получатель нерезидентских услуг отразил налоговые обязательства по НДС в предыдущем отчетном периоде, переносят в следующем отчетном периоде в раздел II Реестра.

Ирина_011
ПрофиПрофи
Повідомлень: 42
З нами з: 05 червня 2013, 07:57
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ирина_011 »

Подскажите пожалуйста, обязательно ли должна быть заполнена графа 2 налоговой накладной "Дата виникнення податкового зобов'язання" напротив каждого вида номенклатуры товара, если их несколько? И где можно об этом прочитать? Нашла официальный ответ ГНИ, только со сроком действия до 16.08.11 г.
Поставщик заполняет графу 2 только в 1 строчке. Поменять отказывается.

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

А 01.11.2011 был утверждено новый порядок заполнения НН.
Подавайте на такие НН Дод.8

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”