= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
А начисляем дивиденды документом операция?
Добрый день. Помогите, пожалуйста. Предприятие на ЕН 4 группа, взяло возвратную фин.помощь у учредителя на 365 дней в октябре 2013г, на сегодняшний день долг не вернули. В налоговом учете 5% ЕН заплатила. В бухгалтерском учете я могу сейчас списать эту сумму с 685 счета или нужно ждать 1095 дней? Учредитель согласен перевести займ в безвозвратный. Как это сделать и будут ли какие-то налоговые последствия? Какими проводками это провести? Огромное спасибо.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 890 разів
Посмотритеsni писав:Добрый день. Помогите, пожалуйста. Предприятие на ЕН 4 группа, взяло возвратную фин.помощь у учредителя на 365 дней в октябре 2013г, на сегодняшний день долг не вернули. В налоговом учете 5% ЕН заплатила. В бухгалтерском учете я могу сейчас списать эту сумму с 685 счета или нужно ждать 1095 дней? Учредитель согласен перевести займ в безвозвратный. Как это сделать и будут ли какие-то налоговые последствия? Какими проводками это провести? Огромное спасибо.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
Для подстраховки, если можно сделать прощение долга периодом начисления ЕН с суммы невозврата, то я бы провела это в том периоде: Дт 685 Кт 719.sni писав:Добрый день. Помогите, пожалуйста. Предприятие на ЕН 4 группа, взяло возвратную фин.помощь у учредителя на 365 дней в октябре 2013г, на сегодняшний день долг не вернули. В налоговом учете 5% ЕН заплатила. В бухгалтерском учете я могу сейчас списать эту сумму с 685 счета или нужно ждать 1095 дней? Учредитель согласен перевести займ в безвозвратный. Как это сделать и будут ли какие-то налоговые последствия? Какими проводками это провести? Огромное спасибо.
Потому что, если доход будет в следующем периоде, то неизвестно как налоговая расценит эту операцию (возможно посчитают еще раз доходом).
Да вот и я о том же, не хочется, чтобы сумма еще 3 года висела. Не подскажите, как оформить прощение долга.marinesko писав:Для подстраховки, если можно сделать прощение долга периодом начисления ЕН с суммы невозврата, то я бы провела это в том периоде: Дт 685 Кт 719.sni писав:Добрый день. Помогите, пожалуйста. Предприятие на ЕН 4 группа, взяло возвратную фин.помощь у учредителя на 365 дней в октябре 2013г, на сегодняшний день долг не вернули. В налоговом учете 5% ЕН заплатила. В бухгалтерском учете я могу сейчас списать эту сумму с 685 счета или нужно ждать 1095 дней? Учредитель согласен перевести займ в безвозвратный. Как это сделать и будут ли какие-то налоговые последствия? Какими проводками это провести? Огромное спасибо.
Потому что, если доход будет в следующем периоде, то неизвестно как налоговая расценит эту операцию (возможно посчитают еще раз доходом).
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
точно не знаю )sni писав:Да вот и я о том же, не хочется, чтобы сумма еще 3 года висела. Не подскажите, как оформить прощение долга.marinesko писав:Для подстраховки, если можно сделать прощение долга периодом начисления ЕН с суммы невозврата, то я бы провела это в том периоде: Дт 685 Кт 719.sni писав:Добрый день. Помогите, пожалуйста. Предприятие на ЕН 4 группа, взяло возвратную фин.помощь у учредителя на 365 дней в октябре 2013г, на сегодняшний день долг не вернули. В налоговом учете 5% ЕН заплатила. В бухгалтерском учете я могу сейчас списать эту сумму с 685 счета или нужно ждать 1095 дней? Учредитель согласен перевести займ в безвозвратный. Как это сделать и будут ли какие-то налоговые последствия? Какими проводками это провести? Огромное спасибо.
Потому что, если доход будет в следующем периоде, то неизвестно как налоговая расценит эту операцию (возможно посчитают еще раз доходом).
может оформить допсоглашение к договору или протокол соглашения
- Irina777
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1380
- З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
- Дякував (ла): 1778 разів
- Подякували: 1096 разів
Почитайте в этой темеsni писав:Да вот и я о том же, не хочется, чтобы сумма еще 3 года висела. Не подскажите, как оформить прощение долга.marinesko писав:Для подстраховки, если можно сделать прощение долга периодом начисления ЕН с суммы невозврата, то я бы провела это в том периоде: Дт 685 Кт 719.sni писав:Добрый день. Помогите, пожалуйста. Предприятие на ЕН 4 группа, взяло возвратную фин.помощь у учредителя на 365 дней в октябре 2013г, на сегодняшний день долг не вернули. В налоговом учете 5% ЕН заплатила. В бухгалтерском учете я могу сейчас списать эту сумму с 685 счета или нужно ждать 1095 дней? Учредитель согласен перевести займ в безвозвратный. Как это сделать и будут ли какие-то налоговые последствия? Какими проводками это провести? Огромное спасибо.
Потому что, если доход будет в следующем периоде, то неизвестно как налоговая расценит эту операцию (возможно посчитают еще раз доходом).
"Составляете доп соглашение к договору возвратной ссуды, где пишите "считать ссуду невозвратной", подписывают с двух сторон директор и кредитор (если одно и тоже лицо , то пусть директор выпишет доверенность).
Доходом эта сумма начнет считаться с дня подписания доп. согл., если иное не укажете в доп.соглашении"
-
- Оракул
- Повідомлень: 260
- З нами з: 31 січня 2012, 22:42
- Дякував (ла): 155 разів
- Подякували: 32 рази
Добрый день!
Наше предприятие получило из банка платежное требование на взыскание с нас долга согласно решения суда. Подскажите, пожалуйста, какими проводками это отразить в учете и нужно ли отражать, если на р/с нет средств и не предвидится. Фирма деятельность не ведет.
Спасибо.
Наше предприятие получило из банка платежное требование на взыскание с нас долга согласно решения суда. Подскажите, пожалуйста, какими проводками это отразить в учете и нужно ли отражать, если на р/с нет средств и не предвидится. Фирма деятельность не ведет.
Спасибо.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
перенесено из закрытой темы
-Latka- писав:В бухучете платежи разносят по счетах не от вида контрагента, а от вида того, что это контрагент вам поставил/сделал.бух.новый писав:Бухгалтера,подскажите пожалуйста,кто имел дело с фитосанитарными службами и казначейством,платежи к какому счету относили в 1с??