ЗЕРНО НДС
-
- Мудрец
- Повідомлень: 101
- З нами з: 08 жовтня 2012, 02:26
- Дякував (ла): 62 рази
- Подякували: 12 разів
Добрый день! Если с 2016 года по экспорту 0%, то как быть с "часткой" (дод. 7) который рассчитали на 2016 год. Применять, а потом в конце года делать перерасчет?Или же сразу не стоит уже делить кредит пропорционально?Кто как решил делать?
Підкажіть, будь-ласка. Отримали у грудні від покупця аванс за насіння, податкову виписали БЕЗ ПДВ. Самі перерахувати кошти за насіння нашому постачальнику невстигли. У січні поставщик відписав нам насіння з ПДВ. Як тепер будь нам. Нашому покупцю відписати без ПДВ, а собі зробить умовний продаж на суму вхідного ПДВ?
Подскажите пожалуйста!!!Мы посредники в продаже зерновых.До 01.01.2016г работали только с с/г производителями( плательщики единого налога четвертой группы)чтобы сохранить НДС.Теперь с 01.01.2016 года это условие не имеет значения.Тоесть купил с ПДВ продал С ПДВ.Правильно я понимаю,подскажите пожалуйста?????
-
- Гуру
- Повідомлень: 72
- З нами з: 13 січня 2012, 03:38
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 30 разів
да будетcollectormails писав:Это так. А можно ли теперь экспортеру покупать зерно /ячмень, пшеницу/ у посредников? Будет ли у экспортера право на налоговый кредит и на его возмещение? /если посредник - плательщик НДС/ТатьянаД писав:С 01.01.2016 льгота по зерновым отменена.
-
- Гуру
- Повідомлень: 72
- З нами з: 13 січня 2012, 03:38
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 30 разів
правильноЛилен777 писав:Подскажите пожалуйста!!!Мы посредники в продаже зерновых.До 01.01.2016г работали только с с/г производителями( плательщики единого налога четвертой группы)чтобы сохранить НДС.Теперь с 01.01.2016 года это условие не имеет значения.Тоесть купил с ПДВ продал С ПДВ.Правильно я понимаю,подскажите пожалуйста?????
-
- Мудрец
- Повідомлень: 102
- З нами з: 24 лютого 2015, 11:03
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 21 раз
Татьяна 2016 писав:Добрый день.Может у кого то подобная ситуация.В конце декабря 2015 мы сделали предоплату на зерно и на эту же поставку нам сделали предоплату но часть была в декабре,а часть в январе.Теперь на часть январской предоплаты мне нужно начислять НДС, вчера была отгрузка нам,как теперь мне выписать расходную или их должно быть две : одна на предоплату декабрськую без ндс, а вторая на оплату январскую с ндс ?
По предоплате всё остаётся как и было, а вот по ДОплате - придётся уже показывать и платить НДС...
Допоможіть, будь ласка, розібратися із звільненням від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України та митному режимі експорту зернових та технічних культур. Адже зі ст. 197 ПКУ виключили підпункт про звільнення від оподаткування зернових, а в п. 15.2 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ написано: поширюється тимчасовий режим звільнення. І в Листі ДФС від 14.01.2016р. № 514/6/99-99-19-03-02-15 фіскали ссилаються на п. 15.2 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ
Так все ж таки звільняється чи оподатковується?
Дякую за допомогу.
Так все ж таки звільняється чи оподатковується?
Дякую за допомогу.