Пільги по ПДВ
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 99
- З нами з: 22 березня 2012, 02:59
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
Прошу допомоги!!!! на підприємстві під час виробничого процесу утворюється металевий брухт. Відповідно ми здаємо його спеціалізованому підприємству. Відповідно до Розділу 20ПКУ Перехідні положення підрозділу 2 пункту 23 ПКУ в Декларації з ПДВ показую виручку від здачі металу у рядку 5 (заповнюю додаток 6). Чи повинна я здавати звіт про суми податкових пільг?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 195
- З нами з: 13 серпня 2012, 08:44
- Дякував (ла): 60 разів
- Подякували: 10 разів
Подскажите пожалуйста, сое предприятие на данный момент продает программное обеспечение, оно продается с учетом НДС или нет? Мне сказали, что вроде бы в начале года было постановление о том, что ПО не облагается НДС!!!
-
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 11 лютого 2016, 13:28
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 35 разів
Добрый день! Первый раз столкнулась с экспортом купленного товара и отчетом по льготам в частности Просветите, плиз,правильно ли я сделала В отчете в графе 1 указала код 14060100, в графе 2 - Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), в 3 графе - 14060394 , в графе 4 - За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту . Сумму льгот считала так : сумма экспортных ГТД по стр. 2 Декларации НДС минус себестоимость экспортированного товара (Дт 902) Результат разницы умножила на 20% и указала в графе 5 и 6. В графе 7 и 8 указала 01.04.2017 и 30.06.2017 соответственно Графы 9 и 10 не заполняла Проверьте меня, пжл #blush# Спасибо!#smile3#
-
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 11 лютого 2016, 13:28
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 35 разів
Помогите, пжл#blush#Геля85 писав:Добрый день! Первый раз столкнулась с экспортом купленного товара и отчетом по льготам в частности Просветите, плиз,правильно ли я сделала В отчете в графе 1 указала код 14060100, в графе 2 - Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), в 3 графе - 14060394 , в графе 4 - За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту . Сумму льгот считала так : сумма экспортных ГТД по стр. 2 Декларации НДС минус себестоимость экспортированного товара (Дт 902) Результат разницы умножила на 20% и указала в графе 5 и 6. В графе 7 и 8 указала 01.04.2017 и 30.06.2017 соответственно Графы 9 и 10 не заполняла Проверьте меня, пжл #blush# Спасибо!#smile3#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4139
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 668 разів
- Подякували: 1954 рази
в строке 5 и 6 вы ставите то что показываете в деке по ПДВ стр3 за минусом стр 7(Коригування) за квартал *20% = сумма которая идет в стр. 5 и 6 -Пильги, стр. 7и 8 наростающим значит 01.01.2017 по 30.06.2017, 9 и 10 -нетГеля85 писав:Добрый день! Первый раз столкнулась с экспортом купленного товара и отчетом по льготам в частности Просветите, плиз,правильно ли я сделала В отчете в графе 1 указала код 14060100, в графе 2 - Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), в 3 графе - 14060394 , в графе 4 - За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту . Сумму льгот считала так : сумма экспортных ГТД по стр. 2 Декларации НДС минус себестоимость экспортированного товара (Дт 902) Результат разницы умножила на 20% и указала в графе 5 и 6. В графе 7 и 8 указала 01.04.2017 и 30.06.2017 соответственно Графы 9 и 10 не заполняла Проверьте меня, пжл #blush# Спасибо!#smile3#