Додаток 5 и нерезидент

декларація, уточнення, виправлення помилок
Le0na
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 05 липня 2012, 14:55
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Le0na »

Подскажите, пожалуйста, если получены услуги от нерезидента на митній території. Будет ли отобажение в Додатке 5?

Аватар користувача
nachfin
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8971
З нами з: 13 липня 2012, 01:50
Дякував (ла): 326 разів
Подякували: 5931 раз

Повідомлення nachfin »

нет
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!

Le0na
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 05 липня 2012, 14:55
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Le0na »

nachfin писав:нет
спасибо

Fatalist
ПрофиПрофи
Повідомлень: 33
З нами з: 24 травня 2012, 08:33
Подякували: 9 разів

Повідомлення Fatalist »


Аватар користувача
nachfin
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8971
З нами з: 13 липня 2012, 01:50
Дякував (ла): 326 разів
Подякували: 5931 раз

Повідомлення nachfin »

один нюанс
если у Вас есть распределение НК по 199 статье, то когда отражаете на следующий месяц НК, то эта налоговая накладная таки попадет под распределение в строке 15 (15.1 и 15.2), а значит и под додаток 5

или еще если у Вас не распределение, а весь НК идет на льготрованные операции (строка 10.2), то тоже попадет а Додаток 5 (в самый последний раздельчик, без права на НК)
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

У меня тоже возник вопросик по нерезиденту. Мое предприятие оказывает услуги нерезиденту на тер. Украины, т.к. мы плат. ндс, то у нас есть НО, в дод.5 эта сумма сидит в "инших", а в реестре этот нерезидент отражен с инн 300000000000, это где-то было прописано, я щас уж и не вспомню где.. При сдаче деки в квитанциях по реестру всегда в кв.№1 было зауваження, что такой-то контрагент не был плат. ндс, потом кв.№2 в которой все нормально, реестр принят и его рег.номер. Никогда не было вопросов от гнишников, а вот вчера позвонили из отдела приема отчетности и говорят что они предполагают что это не верно (указывать такой инн в реестре). Инспектор не знает, может у кого будут мнения по этой ситуации?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

rubin писав:У меня тоже возник вопросик по нерезиденту. Мое предприятие оказывает услуги нерезиденту на тер. Украины, т.к. мы плат. ндс, то у нас есть НО, в дод.5 эта сумма сидит в "инших", а в реестре этот нерезидент отражен с инн 300000000000, это где-то было прописано, я щас уж и не вспомню где.. При сдаче деки в квитанциях по реестру всегда в кв.№1 было зауваження, что такой-то контрагент не был плат. ндс, потом кв.№2 в которой все нормально, реестр принят и его рег.номер. Никогда не было вопросов от гнишников, а вот вчера позвонили из отдела приема отчетности и говорят что они предполагают что это не верно (указывать такой инн в реестре). Инспектор не знает, может у кого будут мнения по этой ситуации?
ИНН= 300000000000 актуален при заполнении раздела 2 Реестра (Наказ 1002). "11.6... Якщо товари/послуги придбані в нерезидента, у графі 7 відображається умовний ІПН "300000000000""

А у вас другой случай, т.е. поставка... Следует руководствоваться Наказом 1379: п.8 и пп.8.1

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

Popen, спасибо огромное, мне стыдно, тупила я все это время, и как теперь поступить с реестром? Оставить октябрь как есть, а при сдаче отчетности за ноябрь сделать правильно или в нояб. реестре эти строки с "-" и верные с "+", и опять таки, ноябрьским реестром исправлять только октябрь или за весь год?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

rubin писав:Popen, спасибо огромное, мне стыдно, тупила я все это время, и как теперь поступить с реестром? Оставить октябрь как есть, а при сдаче отчетности за ноябрь сделать правильно или в нояб. реестре эти строки с "-" и верные с "+", и опять таки, ноябрьским реестром исправлять только октябрь или за весь год?
Зачем ждать ноябрьскую отчетность? Исправьте всё октябрьское и сдайте деку "нова звитна" в полном комплекте. У вас еще есть 3 дня.

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

Popen, нову звитну за октябрь можно сделать и сделаю, а как быть с реестрами за янв.-сент.? там тоже самое было, но тогда мне никто не звонил и все деки и реестры приняты. Что посоветуете?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”