Здравстуйте, нужен совет!#help#
Были не плательщиками НДС, купили товар и продали его без НДС 25.09.12.
28.09.12 становимся плательщиками НДС, а 30.09.12 нам выписывают акт выполненных работ с НДС и налоговую накладную. Эти расходы включаются в себестоимость проданного товара.
Вопрос:1. Имею ли я право включить налоговую накладную в свой НК (НК я получила, но НО не начислю, т.к. товар уже был продан).
2. Работаю в 1С 8.2 как правильно мне разнести поступление доп.расходов, отражать там НДС или нет.
#help#
ТЗР с НДС и без НДС
-
- Знаток
- Повідомлень: 14
- З нами з: 27 серпня 2012, 06:48
- Дякував (ла): 7 разів
-
- Знаток
- Повідомлень: 14
- З нами з: 27 серпня 2012, 06:48
- Дякував (ла): 7 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
я бы делала все по факту.. есть свид плательщика НДС, значит есть НК.. не было свид не было НК и НО... в расходы уже пойдет акт без НДС... и что такое доп расход не оч понятно...cement2012 писав:Здравстуйте, нужен совет!#help#
Были не плательщиками НДС, купили товар и продали его без НДС 25.09.12.
28.09.12 становимся плательщиками НДС, а 30.09.12 нам выписывают акт выполненных работ с НДС и налоговую накладную. Эти расходы включаются в себестоимость проданного товара.
Вопрос:1. Имею ли я право включить налоговую накладную в свой НК (НК я получила, но НО не начислю, т.к. товар уже был продан).
2. Работаю в 1С 8.2 как правильно мне разнести поступление доп.расходов, отражать там НДС или нет.
#help#
-
- Знаток
- Повідомлень: 14
- З нами з: 27 серпня 2012, 06:48
- Дякував (ла): 7 разів
Доп.расходы - это документ в 1С для внесения транспортно-заготовительных расходов, т.е. для формирования себестоимости.
а по поводу НК и НО спрашиваю, т.к. НДС считается транзитным, не скажут ли налоговики: НК получил, теперь начисли и НО.
а по поводу НК и НО спрашиваю, т.к. НДС считается транзитным, не скажут ли налоговики: НК получил, теперь начисли и НО.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
а вот здесь что-то разбирали...
если честно я не совсем понимаю зачем себе начислять НО, вы же тот товар покупали тоже без НК, а с ТЗР, то на себестоимость пойдет без НДС, только то что было отгружено.. их же равномерно распределяют...по отгруженному товару... я в 8 не работаю))) кстати... а оплата у вас за акт была? если первое событие оплата когда вы не были плательщиком то и НК нету)))
да еще.. Вы же за тот период когда были не плательщики.. включите всю общую сумму в доход от продажи)))
-
- Знаток
- Повідомлень: 14
- З нами з: 27 серпня 2012, 06:48
- Дякував (ла): 7 разів