Ну что ж, как мы все и предполагали, новая дека НДС с приложениями-это второй акт "Марлезонского балета".(аля вторая дека НДФЛ).
Появилось новое прилржение №7( распределение НДС между облагаемыми и необлагаемыми операциями).
В налоговом кодексе, да и в самом приложении указывается, что расчет делается один раз на год(либо по предыдущему году, либо по первому периоду, когда появились "эти" операции).
НО!!!! Заполение при заполнеии сталкнулась с проблеммой-
1.первый период-январь, а приложение появилось в марте и за январь его невозможно было оформить(уже весело)
2.в графах приложения-надо проставлять текущие значения операций(т.е. за март), а расчет был сделан на основании январских данных и в марте значения не совпадают изначально.
При звонке в консультайия "дебет-кредит"-отвечают, что видимо это очередная недоработка ГНАУ.
Кто сталкнулся с этим приложением-поделитесь опытом, как правильно сделать.
Заполнение прил.№7 к новой деке НДС
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
Тюша писав:Ну что ж, как мы все и предполагали, новая дека НДС с приложениями-это второй акт "Марлезонского балета".(аля вторая дека НДФЛ).
Появилось новое прилржение №7( распределение НДС между облагаемыми и необлагаемыми операциями).
В налоговом кодексе, да и в самом приложении указывается, что расчет делается один раз на год(либо по предыдущему году, либо по первому периоду, когда появились "эти" операции).
НО!!!! Заполение при заполнеии сталкнулась с проблеммой-
1.первый период-январь, а приложение появилось в марте и за январь его невозможно было оформить(уже весело)
2.в графах приложения-надо проставлять текущие значения операций(т.е. за март), а расчет был сделан на основании январских данных и в марте значения не совпадают изначально.
При звонке в консультайия "дебет-кредит"-отвечают, что видимо это очередная недоработка ГНАУ.
Кто сталкнулся с этим приложением-поделитесь опытом, как правильно сделать.
розрахунок частки використання за обсягами постачання за попередній рік (заповнюється таб.1 дод.Д7) здійсн. один раз на рік і подається з декой за останній звітний період такого попереднього року(у2011 році- за березень 2011року91 квартал 2011року) -цитата з листа
див. лист податкової 16.03.№7273/7/16-1517
Мне еще не очень понятно в расчт вкл. только 2010г. или еще плюсовать 1 кв. ... читая дальше понимаю .что в расчет вкл. только 2010г.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
А если в прошлом году не было операций, то расчет делается за 1 период. когда были эти операции.Зося писав:розрахунок частки використання за обсягами постачання за попередній рік (заповнюється таб.1 дод.Д7) здійсн. один раз на рік і подається з декой за останній звітний період такого попереднього року(у2011 році- за березень 2011року91 квартал 2011року) -цитата з листаТюша писав:Ну что ж, как мы все и предполагали, новая дека НДС с приложениями-это второй акт "Марлезонского балета".(аля вторая дека НДФЛ).
Появилось новое прилржение №7( распределение НДС между облагаемыми и необлагаемыми операциями).
В налоговом кодексе, да и в самом приложении указывается, что расчет делается один раз на год(либо по предыдущему году, либо по первому периоду, когда появились "эти" операции).
НО!!!! Заполение при заполнеии сталкнулась с проблеммой-
1.первый период-январь, а приложение появилось в марте и за январь его невозможно было оформить(уже весело)
2.в графах приложения-надо проставлять текущие значения операций(т.е. за март), а расчет был сделан на основании январских данных и в марте значения не совпадают изначально.
При звонке в консультайия "дебет-кредит"-отвечают, что видимо это очередная недоработка ГНАУ.
Кто сталкнулся с этим приложением-поделитесь опытом, как правильно сделать.
див. лист податкової 16.03.№7273/7/16-1517
Мне еще не очень понятно в расчт вкл. только 2010г. или еще плюсовать 1 кв. ... читая дальше понимаю .что в расчет вкл. только 2010г.
И подавать их тоже надо один раз за март 2011г?
То есть, если первый период-январь, делается расчет, а как будут вязаться строки деки НДС и дод.№7 за март?Ведь в дод.№7-данные за январь 2011г.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли в моей ситуации заполнять додаток 7 в декларации за март?
В январе и феврале я оказывала как услуги, которые облагаются ндс, так и те, что не облагаются. В 2010г. и в марте были только услуги, которые облагаются ндс.
В январе и феврале я оказывала как услуги, которые облагаются ндс, так и те, что не облагаются. В 2010г. и в марте были только услуги, которые облагаются ндс.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
Да, раз в2011г. были операции, которые не облагаются, то надо сделать перерасчет долей входящих НДС и на протяжении 2011г.распределять входной НДС( по итогам расчета за январь).
В конце 2011г.-будет общий перерасчет распределения НДС.
В конце 2011г.-будет общий перерасчет распределения НДС.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
ок, спасибо.Тюша писав:Ну для начала посмотрите в дод.№7 , там все написано.
Алёнка К писав:Тюша писав:Ну для начала посмотрите в дод.№7 , там все написано.
ок, спасибо.
есть письмо налоговой №7273/7/16-1517 от 16.03.2011г. на этом же сайте можно скачать
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
Мне не понятно:Зося писав:Алёнка К писав:Тюша писав:Ну для начала посмотрите в дод.№7 , там все написано.
ок, спасибо.
есть письмо налоговой №7273/7/16-1517 от 16.03.2011г. на этом же сайте можно скачать
- дод.№7 один раз подается с мартовской декой, или каждій последующий период?
- как данные с дод.№7(который заполняется не на основании деки за март) будет вязаться с самой декой за март?
В приведенных письмах ГНАУ по этому поводу я ничего не нашла.