Налоговый кредит на разность кредиторской задолженности

Розділ V ПКУ
tarbo
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 26 лютого 2013, 06:26
Дякував (ла): 18 разів

Повідомлення tarbo »

Ситуация. Наша организация в марте по счету №1 получила товар и налоговую накладную на сумму 1000 грн. Оплаты не было, т.е возникла кредиторская задолженность. В мае , по счету №2 была сделана предоплата на сумму 10000 грн. и налоговая накладная на сумму 9000 грн. товар не получен (его поставка ожидается в июне). Правильно ли нам выписали налоговую не на 10000 грн, а на сумму погашенной задолженности (разность между 1000 по счету №1 и 10000 по счету №2)

Спасибо

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

tarbo писав:Ситуация. Наша организация в марте по счету №1 получила товар и налоговую накладную на сумму 1000 грн. Оплаты не было, т.е возникла кредиторская задолженность. В мае , по счету №2 была сделана предоплата на сумму 10000 грн. и налоговая накладная на сумму 9000 грн. товар не получен (его поставка ожидается в июне). Правильно ли нам выписали налоговую не на 10000 грн, а на сумму погашенной задолженности (разность между 1000 по счету №1 и 10000 по счету №2)
Спасибо
НН должно быть две: март=1000, май=10000.

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Правильно, если у Вас заключен общий договор.

tarbo
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 26 лютого 2013, 06:26
Дякував (ла): 18 разів

Повідомлення tarbo »

договор обобщенный, на поставку товара. В налоговой на 9000 изъяты некоторые номенклатурные позиции (для того, чтобы выйти на сумму 9000). Дальнейшие действия (я так понимаю) - я получаю расходную на 9000 (с таким же перечнем товара, как и налоговой на 9000), а после проплаты 1000 еще одну расходную с товаром на 1000 и налоговую на 1000?

tarbo
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 26 лютого 2013, 06:26
Дякував (ла): 18 разів

Повідомлення tarbo »

Popen писав:
tarbo писав:Ситуация. Наша организация в марте по счету №1 получила товар и налоговую накладную на сумму 1000 грн. Оплаты не было, т.е возникла кредиторская задолженность. В мае , по счету №2 была сделана предоплата на сумму 10000 грн. и налоговая накладная на сумму 9000 грн. товар не получен (его поставка ожидается в июне). Правильно ли нам выписали налоговую не на 10000 грн, а на сумму погашенной задолженности (разность между 1000 по счету №1 и 10000 по счету №2)
Спасибо
НН должно быть две: март=1000, май=10000.
Аргументируйте, как это доказать буху с противоположной стороны

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

tarbo писав:Дальнейшие действия (я так понимаю) - я получаю расходную на 9000 (с таким же перечнем товара, как и налоговой на 9000), а после проплаты 1000 еще одну расходную с товаром на 1000 и налоговую на 1000?
Верно.

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”