Основні засоби
-
- Гений
- Повідомлень: 450
- З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 225 разів
а как вообще коммутатор (т.е. материальный ресурс) может оказаться на 127 ( среди нематактивов)?
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)
-
- Высший разум
- Повідомлень: 972
- З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 647 разів
- Контактна інформація:
127 счет для нематер активов, коммутатор имеет материальное выражение, вопрос как вы его используете.Mimrochka писав:А можно "услышать предположения почему не согласны с коммутатором на 127 счет, возможно мне удастся отстоять мнение прошлого глав.буха.
Спасибо!
очень маловероятно, но может данный коммутатор - это часть великого нематериального актива, тогда ладно.
Более интересны доводы тех кто на 127 счет это хочет положить, как они это хотят назвать?
-
- Гений
- Повідомлень: 450
- З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 225 разів
да, очень интересныScAudit писав: Более интересны доводы тех кто на 127 счет это хочет положить, как они это хотят назвать?
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)
-
- Гуру
- Повідомлень: 84
- З нами з: 23 квітня 2013, 05:07
- Дякував (ла): 32 рази
- Подякували: 5 разів
Прошу прощения за дизинформацию, пред.глав. бухом комутатор был оприходован на 22 счет и списан, теперь нужно его поставить на 104. и корекктировать затраты.O_range писав:да, очень интересныScAudit писав: Более интересны доводы тех кто на 127 счет это хочет положить, как они это хотят назвать?
Просьба помочь с проводками. Спасибо!
-
- Гений
- Повідомлень: 450
- З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 225 разів
ставите на малоценные необоротные материальные активыНаташа_75 писав:Доброго дня. ОС дуже рідко... плаваю... Підкажіть купили шафу коштує 2300 з ндс. куди її поцепити які проводки як амортизувати?
Дт 112 Кт 631 (372 - если покупали через подотчетное лицо) - 1916,66 грн
Дт 641 Кт 631 (372) - 383,34 грн - налоговый кредит по НДС
Амортизацию начисляете либо 100% в месяце передачи в эксплуатацию
либо
метод 50% в месяце передачи в эксплуатацию и 50% в месяце списания с баланса
проводки Дт 92 (либо другой счет затрат в зависимости от того,куда поставили шкаф) Кт 13
выбор метода амортизации зависит от того, какой прописан в учетной политике
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)
-
- Высший разум
- Повідомлень: 972
- З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 647 разів
- Контактна інформація:
грає роль:Наташа_75 писав:Доброго дня. ОС дуже рідко... плаваю... Підкажіть купили шафу коштує 2300 з ндс. куди її поцепити які проводки як амортизувати?
- відповідно до яких стандартів ви ведете облік
- термін експлуатації шафи
1)якшо ви викоритовуєте ПсБо, то :
- якщо ваша шафа буде слугувати більше 365 днів або більше 1 операційного циклу п-ва (в разі якщо він більший 365 дн) і якщо ви не бажаєте розбіжностей з податковою амортизацією, то Дт 112 Кт 153, при цьому амортизацію див у наказі прооблікову політику (50/50 обо 100%), Дт 92,93,23, 91 Кт 132. Можна також поставити на облік. Також можна Дт 109,106 (дивлячись яка саме шафа) Кт 152 , в такому разі знос Дт 92,93,23,91 Кт 131.
- якщо шафа слугуватиме менше 365 днів, то Дт 22 Кт 631. Пропорційного зносу не буде, буде списання ДТ 92,93,23,91 Кт 22
2) якщо МСФО - Дт 109,106 Кт 152. Амортизація Дт 92,93,23,91 Кт 131
-
- Высший разум
- Повідомлень: 972
- З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 647 разів
- Контактна інформація:
якщо помилка була в поточному році - то сторно Дт 92,93,91,23 Кт 22 + ДТ 22 Кт 631, і пишіть правильні проводкиMimrochka писав:Прошу прощения за дизинформацию, пред.глав. бухом комутатор был оприходован на 22 счет и списан, теперь нужно его поставить на 104. и корекктировать затраты.O_range писав:да, очень интересныScAudit писав: Более интересны доводы тех кто на 127 счет это хочет положить, как они это хотят назвать?
Просьба помочь с проводками. Спасибо!
якщо в попередні роки, то Дт 104 Кт 44 (оскільки попередньо витрати посіли на 44 рахунку) на розрахунково- залишкову вартість або так як нижче пише O_range. Документ - Бух довідка
-
- Гений
- Повідомлень: 450
- З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 225 разів
коммутатор покупали в прошлом году? если да, то корректировки проводите через 44 счетMimrochka писав:Прошу прощения за дизинформацию, пред.глав. бухом комутатор был оприходован на 22 счет и списан, теперь нужно его поставить на 104. и корекктировать затраты.O_range писав:да, очень интересныScAudit писав: Более интересны доводы тех кто на 127 счет это хочет положить, как они это хотят назвать?
Просьба помочь с проводками. Спасибо!
1) Дт104 Кт 44 - восстанавливаете из расходов ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ стоимость коммутатора на 104 счет , ведь необоротные активы должны числиться на балансе по первоначальной 9переоцененной) стоимости
2) считаете, сколько должно было быть начислено износа, если бы коммутатор сразу поставили на счет 104, и отражаете ее Дт 44 Кт 13
Если ошибка была допущена только в этом году, тогда нужно:
1) отсторнировать запись Дт Расходы (счет, на который списали с 22) Кт 22
2) Сделать корректирующую проводку Дт 104 Кт 22
3) начислить аморт дополнительной проводкой Дт Счет расходов Кт 13
и еще - посмотрите на стоимость коммутатора и когда его купили. он может попасть в МНМА 112 счет. тогда амортизацию нужно считать по методу 100% или 50%на 50%. это повлияет на корректировки.
все исправления делаете через бухсправку
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)
-
- Гуру
- Повідомлень: 84
- З нами з: 23 квітня 2013, 05:07
- Дякував (ла): 32 рази
- Подякували: 5 разів
Приобретён был в прошлом году и списан через 22
Сейчас я делаю проводку 104-44 на сумму стоимости без ндс
44 -131 амортизации, которая должна была быть начислена
и потом начисляю амортизацию в общем порядке???
Верно?
и как быть с приходом на 22 и его списанием, тоже сторнировать?
Сейчас я делаю проводку 104-44 на сумму стоимости без ндс
44 -131 амортизации, которая должна была быть начислена
и потом начисляю амортизацию в общем порядке???
Верно?
и как быть с приходом на 22 и его списанием, тоже сторнировать?