Я тоже надеюсь на то что они бы уже сообщили!-Latka- писав:Успокоится, если бы у вас была недоимка вам давно бы уже позвонили и акт вручили. В следующий раз напишите правильно_Tatyana_ писав:Помогите пожалуйста, только что обнаружила, что НДС оплачивался с неправильным ИПНом (без последней цифры), срок приличный.
Что делать????#wall#
Уплата НДС и сверка с ДПИ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 325 разів
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
не знаю, как сейчас, а раньше можно біло просто подойти и уточнить данніе на месте. Я так сверялась по ЕСВ в ЦОПе._Tatyana_ писав:Это же письмо в ГНИ писать нужно или можно его по электронке отправить?Тюша писав:идти на сверку с ГНИ. может все будет и хорошо. Но для успокоения-свериться надо._Tatyana_ писав:Помогите пожалуйста, только что обнаружила, что НДС оплачивался с неправильным ИПНом (без последней цифры), срок приличный.
Что делать????#wall#
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
перенесено из дублирующей темы
Natalenna писав:a по оборотці 641 у вас що?ola-la1988 писав:В июне по декларации недоплати 5 грн., по сверки с налоговой у меня переплата 130 грн. Чем грозит не доплата?Люлик писав:самое главное, сальдо по Вашей карточке. Если у Вас действительно есть переплата 130 грн, до Вам ни чего не грозитola-la1988 писав:В июне по декларации недоплати 5 грн., по сверки с налоговой у меня переплата 130 грн. Чем грозит не доплата?@Nika@ писав:Не хило посчитали))Ирина06 писав:Підкажіть чи правильно я вирахувала пеню? Сума несплаченого ПДВ - 18640,98, штраф 10% - 1864,10 (Разом 20505,08 грн.)
Дні: 30.08.14-02.09.2014 - 3 дні. Ставка НБУ із 15.04.2014 - 9,5 %
Сума пені: (9,5/365*120)* (18640,98+1864,10)/3 к-ть дн.=21 393,64 - 20 505,08= 888,56 грн.
Правильно я вирахувала? До бюджету сплатити - 21 393,64 грн. з кодом- 140?
Ст. 129 НКУ. Пеня начинает считаться с первого рабочего дня, следующего за граничным сроком уплаты. У вас - с 1.09. Начисление пени заканчивается в день оплаты. Если платите 2.09, то за этот день пеню не считаете. На сумму штрафа пеня не считается. Налоговым долгом сумма штрафа станет считаться (если она не уплачена) через 10 дней после подписания акта проверки (а следовательно, начисления штрафа).
Т.е. вам надо заплатить пеню за 1 день на сумму основного долга по ставке НБУ 12,5%:
18640,98 х 12,5% х 1,2 х 1 / 365 = 7,66 грн.
Платите осн.долг 18640,98 + 1864,10 штраф 10% + 7,66 пени = 20512,74 с кодом 140.
-
- Оракул
- Повідомлень: 210
- З нами з: 02 січня 2012, 12:04
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 6 разів
Девочки подскажите где взять реквизиты для уплаты НДС по результатам декларации г.Борисполь?
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14252
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40704 рази
Любопытная писав:Девочки подскажите где взять реквизиты для уплаты НДС по результатам декларации г.Борисполь?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации:
проведена сверка с налоговой - на карточке предприятия числится переплата почти в 2 млн гривен по НДС (несколько лет назад при другом бухгалтере здание купили, так и тянется переплата, т.е. я ежемесячно декларирую обязательства, но не плачу, а переплата уменьшается).
Как теперь эта переплата будет учтена в связи с электронным администрированием НДС?
Вот, например, 1го января у меня будет отгрузка на 600 тыс грн, из них 100 тыс НДС.
Я должна буду по первому событию выдать покупателю НН (теперь уже в электронном виде и зарегистрированую в ЕДР).
А для того, чтоб она зарегистрировалась, у меня на счету НДС должно быть не меньше 100 тыс грн.
Неужели мне теперь надо из кармана доставать 100 тыс и пополнять этот счёт?
Моей же переплаты ещё надолго хватит, чтоб НДС вообще не платить, а как тогда регистрировать НН?
Я же не смогу их никак забрать эти 100 тыс со счёта НДС.
Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации:
проведена сверка с налоговой - на карточке предприятия числится переплата почти в 2 млн гривен по НДС (несколько лет назад при другом бухгалтере здание купили, так и тянется переплата, т.е. я ежемесячно декларирую обязательства, но не плачу, а переплата уменьшается).
Как теперь эта переплата будет учтена в связи с электронным администрированием НДС?
Вот, например, 1го января у меня будет отгрузка на 600 тыс грн, из них 100 тыс НДС.
Я должна буду по первому событию выдать покупателю НН (теперь уже в электронном виде и зарегистрированую в ЕДР).
А для того, чтоб она зарегистрировалась, у меня на счету НДС должно быть не меньше 100 тыс грн.
Неужели мне теперь надо из кармана доставать 100 тыс и пополнять этот счёт?
Моей же переплаты ещё надолго хватит, чтоб НДС вообще не платить, а как тогда регистрировать НН?
Я же не смогу их никак забрать эти 100 тыс со счёта НДС.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
к сожалению, это сейчас для многих большой вопрос.Helen09 писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации:
проведена сверка с налоговой - на карточке предприятия числится переплата почти в 2 млн гривен по НДС (несколько лет назад при другом бухгалтере здание купили, так и тянется переплата, т.е. я ежемесячно декларирую обязательства, но не плачу, а переплата уменьшается).
Как теперь эта переплата будет учтена в связи с электронным администрированием НДС?
Вот, например, 1го января у меня будет отгрузка на 600 тыс грн, из них 100 тыс НДС.
Я должна буду по первому событию выдать покупателю НН (теперь уже в электронном виде и зарегистрированую в ЕДР).
А для того, чтоб она зарегистрировалась, у меня на счету НДС должно быть не меньше 100 тыс грн.
Неужели мне теперь надо из кармана доставать 100 тыс и пополнять этот счёт?
Моей же переплаты ещё надолго хватит, чтоб НДС вообще не платить, а как тогда регистрировать НН?
Я же не смогу их никак забрать эти 100 тыс со счёта НДС.
почитайте здесь
и здесь этот вопрос поднимали
-
- Гуру
- Повідомлень: 73
- З нами з: 13 березня 2011, 10:18
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 10 разів
Добрый всем день и с праздничком!!!!!
Подскажите, пожалуйста - нигде не могу найти. Вчера отнесла в налоговую письмо с просьбой о Акте сверке по перечисленным налогам. Письмо приняли. Еле успела спросить, когда прийти за Актом - сказали через 10 дней. Никогда прежде не сверялась. Свои цифры брать или можно забрать их данные и спокойно свериться? И где-то попадалось, что их данные - на месяц позже, т.е. если у меня сверка на 01,07,15, я беру данные на 01,06,15? правильно ли я понимаю? Подскажите, плиз, уже все перерыла
Подскажите, пожалуйста - нигде не могу найти. Вчера отнесла в налоговую письмо с просьбой о Акте сверке по перечисленным налогам. Письмо приняли. Еле успела спросить, когда прийти за Актом - сказали через 10 дней. Никогда прежде не сверялась. Свои цифры брать или можно забрать их данные и спокойно свериться? И где-то попадалось, что их данные - на месяц позже, т.е. если у меня сверка на 01,07,15, я беру данные на 01,06,15? правильно ли я понимаю? Подскажите, плиз, уже все перерыла
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
у них данные садятся датой отчета. т.е. у Вас налоговые обязательства за июнь видны в оборотке на конец июня, а у них эта задолженность появится 20.07.Yana-S писав:Добрый всем день и с праздничком!!!!!
Подскажите, пожалуйста - нигде не могу найти. Вчера отнесла в налоговую письмо с просьбой о Акте сверке по перечисленным налогам. Письмо приняли. Еле успела спросить, когда прийти за Актом - сказали через 10 дней. Никогда прежде не сверялась. Свои цифры брать или можно забрать их данные и спокойно свериться? И где-то попадалось, что их данные - на месяц позже, т.е. если у меня сверка на 01,07,15, я беру данные на 01,06,15? правильно ли я понимаю? Подскажите, плиз, уже все перерыла