налоговая накладная с опозданием

Розділ V ПКУ
aneshta
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 16 жовтня 2013, 16:06
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення aneshta »

Здравствуйте!! Помогите пожалуйста разобраться!!!
Счет за апрель месяц за возвратную тару по воде без НДС.
Сейчас оказывается, что этот счет выписан ошибочно, в том смысле, что он на самом деле по поставке воды, а соответственно с НДС.
Сумма та же. Но как теперь НДС отразить?
И налоговые накладные пришли с опозданием!!

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Отразить что и где?
Если ранее не было НДС то Вы, стало быть, в налоговом учете НДС вообще ничего не отражали.

Если Вы покупатель, то просто сейчас включаете эту накладную на общих основаниях - ее можно отражать в учете на протяжении 365 дней.
Если продавец, то делайте уточняющий расчет добавляя обязательства, + отразить в текущем месяце в реестре налоговых с позначкой "У".

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

aneshta писав:Здравствуйте!! Помогите пожалуйста разобраться!!!
Счет за апрель месяц за возвратную тару по воде без НДС.
Сейчас оказывается, что этот счет выписан ошибочно, в том смысле, что он на самом деле по поставке воды, а соответственно с НДС.
Сумма та же. Но как теперь НДС отразить?
И налоговые накладные пришли с опозданием!!
Так и отразите в декларации за октябрь как опоздавшие
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”