використання касового методу при продажі бюджетним установами

Розділ V ПКУ
ЛИК
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 06 грудня 2013, 10:20

Повідомлення ЛИК »

Пожалуйста объясните как выписывают налоговую накладную при продаже бюджетным организациям,как применить кассовый метод.

1рина
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 510
З нами з: 21 лютого 2013, 06:40
Дякував (ла): 1798 разів
Подякували: 598 разів

Повідомлення 1рина »

Оплатили - на эту дату и налоговая накладная, т.е. по оплате.

ЛИК
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 06 грудня 2013, 10:20

Повідомлення ЛИК »

які документи необхідні для підтведження бюджетної організації, щоб застосувати в даному випадку касовий метод.

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Оплата с казначейского счета

Никита
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 94
З нами з: 08 липня 2009, 04:36
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення Никита »

ЛИК писав:які документи необхідні для підтведження бюджетної організації, щоб застосувати в даному випадку касовий метод.
Мне предоставляют справку с казначейства, что организация полностью финансируется за счет бюджетных средств.

Ленамир
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 122
З нами з: 10 жовтня 2012, 01:55
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 11 разів

Повідомлення Ленамир »

Пожалуйста, подскажите, есть ли какие-то штрафные санкции за то, что при работе с бюджетным предприятием (коммунальное предприятие, р/с которого в ГУ ДКСУ) НДС начислен НЕ кассовым методом, а по первому событию (поставке услуг)? Нужно ли это исправлять, подавать уточненку или нет?

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

Ленамир писав:Пожалуйста, подскажите, есть ли какие-то штрафные санкции за то, что при работе с бюджетным предприятием (коммунальное предприятие, р/с которого в ГУ ДКСУ) НДС начислен НЕ кассовым методом, а по первому событию (поставке услуг)? Нужно ли это исправлять, подавать уточненку или нет?
Там не на все составляющие применяется кассовый метод.
Но, если на то, о чем идет речь, применяется все же кассовый метод, то...
Для НДС каждый месяц - отдельный отчетный период.
У нас одна инспектор просто практиковала:
Если сокрытие в одном месяце, то значит доначисление налога + штрафы и возврат налога в другом месяце (так как было лишнее начисление).
"+" и "-" - дают "0".
Но штраф остается в бюджете.

Поэтому рекомендую подать уточненки.

Ленамир
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 122
З нами з: 10 жовтня 2012, 01:55
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 11 разів

Повідомлення Ленамир »

Если, допустим, в октябре был акт выполенных работ и я начислила НО и уплатила их, а в декабре была оплата от бюджетника, но я, естественно, по ней уже второй раз НО не начисляла. То теперь, подав уточненку сначала за октябрь у меня получится переплата. Затем подав уточненку за декабрь, у меня будет недоплата и самоштраф. Должна ли я уплатить эту декабрьскую недоплату или она покроется получившейся переплатой за октябрь? Штраф, я так понимаю, нужно будет заплатить по-любому. И как быть с налоговыми накладными - удалить старые и создать новые? Нарушится нумерация. Они-то не плательщики НДС, им и мне не страшно, но ведь могут пострадать другие мои клиенты, которым я выписывала нал.наклданые. Ведь у них тогда тоже будет неправильная нумерация. Им могут срезать НК?

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”