#help# Нуждаюсь в помощи! буду очень благодарна в решении своего вопроса
буквально неделю работаю в 1С 8 версия 1.2 управление торговлей, раньше учет велся в эксель, веду ФОП 3 група с НДС на едином налоге
Подскажите, пожалуйст правильно я начала вести учет:
я провеле инвентаризацию, оприходовала остатки на складе на 31.07.14 проводкой Д-т 281, К-т 00 , в том числе сдесь оприходованы товары которые были в пути к покупателю в день инвентаризации
потом я провела реализацию товаров и услуг которые били в пути
Дт 361 Кт 281 и товары списались со склада
потом ввела остатки по кассе Дт 301 Кт 00
вопрос = я правльно ввела остатки товаров, а именно тех которые были на тот момент в пути к покупателю?
Начало ведения учёта в 1 С 8 версия 1.2 управление торговым предприятием
-
- Ученик
- Повідомлень: 2
- З нами з: 12 серпня 2014, 23:22
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 172
- З нами з: 07 жовтня 2013, 11:50
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 30 разів
А что вас смущает?Оленка1133 писав:#help# Нуждаюсь в помощи! буду очень благодарна в решении своего вопроса
буквально неделю работаю в 1С 8 версия 1.2 управление торговлей, раньше учет велся в эксель, веду ФОП 3 група с НДС на едином налоге
Подскажите, пожалуйст правильно я начала вести учет:
я провеле инвентаризацию, оприходовала остатки на складе на 31.07.14 проводкой Д-т 281, К-т 00 , в том числе сдесь оприходованы товары которые были в пути к покупателю в день инвентаризации
потом я провела реализацию товаров и услуг которые били в пути
Дт 361 Кт 281 и товары списались со склада
потом ввела остатки по кассе Дт 301 Кт 00
вопрос = я правльно ввела остатки товаров, а именно тех которые были на тот момент в пути к покупателю?
-
- Мастер
- Повідомлень: 67
- З нами з: 11 липня 2013, 08:52
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 35 разів
Вы это операциями проводили?Оленка1133 писав:#help# Нуждаюсь в помощи! буду очень благодарна в решении своего вопроса
буквально неделю работаю в 1С 8 версия 1.2 управление торговлей, раньше учет велся в эксель, веду ФОП 3 група с НДС на едином налоге
Подскажите, пожалуйст правильно я начала вести учет:
я провеле инвентаризацию, оприходовала остатки на складе на 31.07.14 проводкой Д-т 281, К-т 00 , в том числе сдесь оприходованы товары которые были в пути к покупателю в день инвентаризации
потом я провела реализацию товаров и услуг которые били в пути
Дт 361 Кт 281 и товары списались со склада
потом ввела остатки по кассе Дт 301 Кт 00
вопрос = я правльно ввела остатки товаров, а именно тех которые были на тот момент в пути к покупателю?
Остатки по складу вводятся документом оприходование товаров
По взаиморасчетам - Корректировка долга
По кассе - Приходным кассовым с видом "Прочие поступления..."
Все через 00 счет
-
- Гений
- Повідомлень: 393
- З нами з: 17 січня 2014, 11:44
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 200 разів
к тому-же у Вас счет 00 должен свернуться после ввода всех начальных остатков#curtsey#bcbiz писав:Вы это операциями проводили?Оленка1133 писав:#help# Нуждаюсь в помощи! буду очень благодарна в решении своего вопроса
буквально неделю работаю в 1С 8 версия 1.2 управление торговлей, раньше учет велся в эксель, веду ФОП 3 група с НДС на едином налоге
Подскажите, пожалуйст правильно я начала вести учет:
я провеле инвентаризацию, оприходовала остатки на складе на 31.07.14 проводкой Д-т 281, К-т 00 , в том числе сдесь оприходованы товары которые были в пути к покупателю в день инвентаризации
потом я провела реализацию товаров и услуг которые били в пути
Дт 361 Кт 281 и товары списались со склада
потом ввела остатки по кассе Дт 301 Кт 00
вопрос = я правльно ввела остатки товаров, а именно тех которые были на тот момент в пути к покупателю?
Остатки по складу вводятся документом оприходование товаров
По взаиморасчетам - Корректировка долга
По кассе - Приходным кассовым с видом "Прочие поступления..."
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 172
- З нами з: 07 жовтня 2013, 11:50
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 30 разів
В вашей конфигурации управление торговым предприятием начальные остатки вводятся документами. Воспользуйтесь меню Сервис - Ввод начальных остатков - там есть все необходимые документы.cleo писав:к тому-же у Вас счет 00 должен свернуться после ввода всех начальных остатков#curtsey#bcbiz писав:Вы это операциями проводили?Оленка1133 писав:#help# Нуждаюсь в помощи! буду очень благодарна в решении своего вопроса
буквально неделю работаю в 1С 8 версия 1.2 управление торговлей, раньше учет велся в эксель, веду ФОП 3 група с НДС на едином налоге
Подскажите, пожалуйст правильно я начала вести учет:
я провеле инвентаризацию, оприходовала остатки на складе на 31.07.14 проводкой Д-т 281, К-т 00 , в том числе сдесь оприходованы товары которые были в пути к покупателю в день инвентаризации
потом я провела реализацию товаров и услуг которые били в пути
Дт 361 Кт 281 и товары списались со склада
потом ввела остатки по кассе Дт 301 Кт 00
вопрос = я правльно ввела остатки товаров, а именно тех которые были на тот момент в пути к покупателю?
Остатки по складу вводятся документом оприходование товаров
По взаиморасчетам - Корректировка долга
По кассе - Приходным кассовым с видом "Прочие поступления..."
-
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 11 серпня 2014, 13:48
В "Управлении торговлей" проводки не формируются, может у вас "Управление торговым предприятием"? Проводками вносить какие-то данные не желательно, нужно остатки по складу вносить "Оприходование товаров". Остатки по денежным средствам "Прочий приход денежных средств" счет 00, статья движение "Прочие поступления денежных средств". Остатки по контрагентам оформляются документом "Корректировка долга" вспомогательный счет 00.