Начало ведения учёта в 1 С 8 версия 1.2 управление торговым предприятием

Продукти компанії 1С
Оленка1133
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 12 серпня 2014, 23:22

Повідомлення Оленка1133 »

#help# Нуждаюсь в помощи! буду очень благодарна в решении своего вопроса
буквально неделю работаю в 1С 8 версия 1.2 управление торговлей, раньше учет велся в эксель, веду ФОП 3 група с НДС на едином налоге

Подскажите, пожалуйст правильно я начала вести учет:

я провеле инвентаризацию, оприходовала остатки на складе на 31.07.14 проводкой Д-т 281, К-т 00 , в том числе сдесь оприходованы товары которые были в пути к покупателю в день инвентаризации

потом я провела реализацию товаров и услуг которые били в пути
Дт 361 Кт 281 и товары списались со склада

потом ввела остатки по кассе Дт 301 Кт 00


вопрос = я правльно ввела остатки товаров, а именно тех которые были на тот момент в пути к покупателю?

Евгения_Игоревна
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 172
З нами з: 07 жовтня 2013, 11:50
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 30 разів

Повідомлення Евгения_Игоревна »

Оленка1133 писав:#help# Нуждаюсь в помощи! буду очень благодарна в решении своего вопроса
буквально неделю работаю в 1С 8 версия 1.2 управление торговлей, раньше учет велся в эксель, веду ФОП 3 група с НДС на едином налоге

Подскажите, пожалуйст правильно я начала вести учет:

я провеле инвентаризацию, оприходовала остатки на складе на 31.07.14 проводкой Д-т 281, К-т 00 , в том числе сдесь оприходованы товары которые были в пути к покупателю в день инвентаризации

потом я провела реализацию товаров и услуг которые били в пути
Дт 361 Кт 281 и товары списались со склада

потом ввела остатки по кассе Дт 301 Кт 00


вопрос = я правльно ввела остатки товаров, а именно тех которые были на тот момент в пути к покупателю?
А что вас смущает?

bcbiz
Мастер
Мастер
Повідомлень: 67
З нами з: 11 липня 2013, 08:52
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 35 разів

Повідомлення bcbiz »

Оленка1133 писав:#help# Нуждаюсь в помощи! буду очень благодарна в решении своего вопроса
буквально неделю работаю в 1С 8 версия 1.2 управление торговлей, раньше учет велся в эксель, веду ФОП 3 група с НДС на едином налоге

Подскажите, пожалуйст правильно я начала вести учет:

я провеле инвентаризацию, оприходовала остатки на складе на 31.07.14 проводкой Д-т 281, К-т 00 , в том числе сдесь оприходованы товары которые были в пути к покупателю в день инвентаризации

потом я провела реализацию товаров и услуг которые били в пути
Дт 361 Кт 281 и товары списались со склада

потом ввела остатки по кассе Дт 301 Кт 00


вопрос = я правльно ввела остатки товаров, а именно тех которые были на тот момент в пути к покупателю?
Вы это операциями проводили?
Остатки по складу вводятся документом оприходование товаров
По взаиморасчетам - Корректировка долга
По кассе - Приходным кассовым с видом "Прочие поступления..."
Все через 00 счет

cleo
Гений
Гений
Повідомлень: 393
З нами з: 17 січня 2014, 11:44
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 200 разів

Повідомлення cleo »

bcbiz писав:
Оленка1133 писав:#help# Нуждаюсь в помощи! буду очень благодарна в решении своего вопроса
буквально неделю работаю в 1С 8 версия 1.2 управление торговлей, раньше учет велся в эксель, веду ФОП 3 група с НДС на едином налоге

Подскажите, пожалуйст правильно я начала вести учет:

я провеле инвентаризацию, оприходовала остатки на складе на 31.07.14 проводкой Д-т 281, К-т 00 , в том числе сдесь оприходованы товары которые были в пути к покупателю в день инвентаризации

потом я провела реализацию товаров и услуг которые били в пути
Дт 361 Кт 281 и товары списались со склада

потом ввела остатки по кассе Дт 301 Кт 00


вопрос = я правльно ввела остатки товаров, а именно тех которые были на тот момент в пути к покупателю?
Вы это операциями проводили?
Остатки по складу вводятся документом оприходование товаров
По взаиморасчетам - Корректировка долга
По кассе - Приходным кассовым с видом "Прочие поступления..."
к тому-же у Вас счет 00 должен свернуться после ввода всех начальных остатков#curtsey#

Евгения_Игоревна
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 172
З нами з: 07 жовтня 2013, 11:50
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 30 разів

Повідомлення Евгения_Игоревна »

cleo писав:
bcbiz писав:
Оленка1133 писав:#help# Нуждаюсь в помощи! буду очень благодарна в решении своего вопроса
буквально неделю работаю в 1С 8 версия 1.2 управление торговлей, раньше учет велся в эксель, веду ФОП 3 група с НДС на едином налоге

Подскажите, пожалуйст правильно я начала вести учет:

я провеле инвентаризацию, оприходовала остатки на складе на 31.07.14 проводкой Д-т 281, К-т 00 , в том числе сдесь оприходованы товары которые были в пути к покупателю в день инвентаризации

потом я провела реализацию товаров и услуг которые били в пути
Дт 361 Кт 281 и товары списались со склада

потом ввела остатки по кассе Дт 301 Кт 00


вопрос = я правльно ввела остатки товаров, а именно тех которые были на тот момент в пути к покупателю?
Вы это операциями проводили?
Остатки по складу вводятся документом оприходование товаров
По взаиморасчетам - Корректировка долга
По кассе - Приходным кассовым с видом "Прочие поступления..."
к тому-же у Вас счет 00 должен свернуться после ввода всех начальных остатков#curtsey#
В вашей конфигурации управление торговым предприятием начальные остатки вводятся документами. Воспользуйтесь меню Сервис - Ввод начальных остатков - там есть все необходимые документы.

Консультант Алена SPOC
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 11 серпня 2014, 13:48

Повідомлення Консультант Алена SPOC »

В "Управлении торговлей" проводки не формируются, может у вас "Управление торговым предприятием"? Проводками вносить какие-то данные не желательно, нужно остатки по складу вносить "Оприходование товаров". Остатки по денежным средствам "Прочий приход денежных средств" счет 00, статья движение "Прочие поступления денежных средств". Остатки по контрагентам оформляются документом "Корректировка долга" вспомогательный счет 00.

Відповісти

Повернутись до “Продукти компанії 1С”