Маруся10 писав:кто делал РК на ошибочную НН, что - то у меня не получается, подскажите что вы писали в - информационных данных
и еще у меня не ставится тип причины 20
Маруся10 писав:
тип причины пишется у верхній лівій частині РК у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» зазначається тип причини и оно двухзначное
В пункте 8 нового порядка предусмотрено всего 15 таких типов причин.
особливі примітки в податковій накладній у довіднику 20 шт
ИринаК писав:
В пункте 8 нового порядка предусмотрено всего 15 таких типов причин.
особливі примітки в податковій накладній у довіднику 20 шт
- кокой пункт порядка Вы имеете в виду?
Проверила, у меня проставился тип причины 20. Обратите внимание на то, что при корректировке в Вашем случае необходимо заполнить информационные данные относительно составленной и зарегистрированной в ЕРНН налоговой накладной
Здравствуйте! Помогите, как правильно поступить?
Дано: 15.11.18 зарегистрировали НН на неплательщика НДС.
18.12.18 подана отчетность по НДС
20.12.18 Позвонил клиент и сообщил о том, что у них нет НН, оказалось, что у них менялся ИПН и они плательщики НДС.
Мои действия верны ли?
1.Выписываю и регистрирую правильную НН и попадаю на штраф за просрочку регистрации.
2.Подаю новую декларацию, где добавится еще одна НН.
3.Делаю РК декабрем, где отнимаю и внизу указываю правильную НН
4.В отчетности за декабрю отображаю данную РК
Добрый день!
вопрос таков 04.12.2018 выписана нн на ТОВ "Плюс" (аванс) , 10.12.2018 ТОВ Плюс меняет название и становится ТОВ Плюс 2 , 11.12.2018 возврат средств, на какое название делать Корректировку к НН ?
krsergkr писав:Здравствуйте! Помогите, как правильно поступить?
Дано: 15.11.18 зарегистрировали НН на неплательщика НДС.
18.12.18 подана отчетность по НДС
20.12.18 Позвонил клиент и сообщил о том, что у них нет НН, оказалось, что у них менялся ИПН и они плательщики НДС.
Мои действия верны ли?
1.Выписываю и регистрирую правильную НН и попадаю на штраф за просрочку регистрации.
2.Подаю новую декларацию, где добавится еще одна НН.
3.Делаю РК декабрем, где отнимаю и внизу указываю правильную НН
4.В отчетности за декабрю отображаю данную РК
Да, правильно , но можно и сделать РК с минусом на неплательщика в ноябре и тогда декабрь не трогаете ,все закрывается в ноябре!
krsergkr писав:Здравствуйте! Помогите, как правильно поступить?
Дано: 15.11.18 зарегистрировали НН на неплательщика НДС.
18.12.18 подана отчетность по НДС
20.12.18 Позвонил клиент и сообщил о том, что у них нет НН, оказалось, что у них менялся ИПН и они плательщики НДС.
Мои действия верны ли?
1.Выписываю и регистрирую правильную НН и попадаю на штраф за просрочку регистрации.
2.Подаю новую декларацию, где добавится еще одна НН.
3.Делаю РК декабрем, где отнимаю и внизу указываю правильную НН
4.В отчетности за декабрю отображаю данную РК
Да, правильно , но можно и сделать РК с минусом на неплательщика в ноябре и тогда декабрь не трогаете ,все закрывается в ноябре!
Тогда минусовой РК будет с нарушением срока регистрации. А ее можно взять в деку по дате регистрации, т.е. в декабре.
Аурелия писав:Добрый день!
вопрос таков 04.12.2018 выписана нн на ТОВ "Плюс" (аванс) , 10.12.2018 ТОВ Плюс меняет название и становится ТОВ Плюс 2 , 11.12.2018 возврат средств, на какое название делать Корректировку к НН ?
Аурелия писав:Добрый день!
вопрос таков 04.12.2018 выписана нн на ТОВ "Плюс" (аванс) , 10.12.2018 ТОВ Плюс меняет название и становится ТОВ Плюс 2 , 11.12.2018 возврат средств, на какое название делать Корректировку к НН ?
?
Сама не робила, читала, що вказується стара і нова назва. Як варіант я б зазначила назву, зазначену у реєстрі платників ПДВ на дату формування РК.